达州市通川区残联2019年部门预算编制说明
  • 来源:区财政局
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  • 发布日期:2019-04-17
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  • 一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    (一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。 
      (二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建成小康社会,推进现代化建设贡献力量。 
      (三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 
      (四)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 
      (五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对相关领域的工作进行管理和指导。 
      (六)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。  
      (七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。  
      (八)管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 
      (九)开展残疾人事业的对外交流与合作,直接对区级各单位残疾人业务工作进行管理,承办区委、区政府和市残联交办的其它工作。 

    (二)2019年重点工作。

    我会2019年民生工程6项,以及各项重要业务工作合计49项。

    1.为残疾人适配亟需的基本辅助器具(系民生工程)。按照“基本适配”和“重点适配”相结合方式,为各类特困重度残疾人免费发放康复器材和辅助器具。

    2.农村贫困残疾人扶贫解困(系民生工程)。通过开展农村实用技术培训、送生产物资下乡、发放便民服务卡等方式,认真做好农村贫困残疾人扶贫解困工作。通过在江陵、北山等乡镇  分别开展了农村种养技术培训,并为残疾人发放了种子、化肥等生产资料。

    3.城乡残疾人居家灵活就业(系民生工程)。残疾人居家灵活就业是指残疾人以“非员工制”方式,就近、就便实现就业,包括个体就业、庇护性就业和从事家庭手工业、发展种植业、养殖业等形式。

    4.救助贫困家庭脑瘫儿童(系民生工程)。实施四川省贫困家庭脑瘫儿童康复救助工程。

    5.残疾人家庭无障碍改造(系民生工程)。按照“因人而异、个性化设计、突出重点、方便实用”的改造方针,为残疾人家庭量身定制改造实施方案。

    6.贫困家庭重度听力残疾儿童救助(系民生工程)。为贫困家庭的重度听力残疾儿童开展听力测试、语言训练、助听器配备等形式开展救助工作。

     7.对贫困白内障患者实施复明手术。为符合手术条件的贫困白内障患者实施免费复手术,使其通过手术脱盲,甚至脱残而得到康复。

    9.精神病救助。

    10.家庭医生签约。

    11.残疾人证办理。

    12.残疾人信访维稳工作。办理《市委书记信箱》交办件,区及以上交办件;接待残疾人来访,矛盾纠纷排查化解,未发生残疾人进京赴省上访、到市集访和到区集访事件等。

    二、部门概况

    通川区残联成立于1989年11月,为正科级群团组织,参照公务员管理单位,机构单列,经费全额预算。内设“一股一室”,即办公室和综合业务股,内设办公室、综合业务股,下设就业服务所。

    三、 收支预算情况说明

         按照综合预算的原则,通川区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区残联2019年收支总预算139.10万元。
        (一)收入预算情况
      通川区残联2019年收入预算139.10万元。

    (二)出预算情况
        2019年通川区残联本年支出合计139.10万元,其中:基本支出126.8万元,占91.15%;项目支出12.31万元,占0.88%。支出包括:一般公共服务支出110.12万元、社会保障和就业支出12.36万元、医疗卫生与计划生育支出7.6万元、住房保障支出8.8万元等。

    四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
     通川区残联单位2019年一般公共预算当年拨款126.75万元。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
      一般公共服务支出110.12万元,占79.16  %;社会保障和就业支出12.36万元,占8.8 %;医疗卫生与计划生育支出7.6万元,占5.4 %;住房保障支出8.8万元,占  6.3 %。
      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行 (项):2019年预算数为139.11万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
       2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为   14.78万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

    3、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为 0万元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
      4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为7.69万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。
      5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为8.8万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

     六、一般公共预算基本支出情况说明
     通川区残联单位2019年一般公共预算基本支出139.10万元,其中:
       人员经费114.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
      公用经费24.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,办公设备购置等。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
      通川区残联单位2019年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
      通川区残联单位现有公务用车1辆,残疾人流动服务车。
       2019年安排公务用车运行维护费4万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

    八、政府性基金预算支出情况说明
      通川区残联单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

    九、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费
      2019年,单位的机关运行经费财政拨款预算为139.10万元。
      (二)政府采购情况
      2019年,单位安排政府采购30.5万元,主要用于基本型辅助器具及财务软件的采购。

    (三)国有资产占有使用情况
      截至2018年底,单位共有车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (四)预算目标设置情况

    1.专项预算绩效目标管理情况。

    按照专项预算绩效管理要求,本部门年初预算下达专项0万元、保留专项0万元。

    2.部门整体支出绩效目标管理情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数1个(年初预算基本支出),每个任务绩效目标1个,涉及财政资金139.11万元,覆盖率达到100%。

    十、名词解释

    1一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行 (项):指用于单位人员及机构运行的基本支出

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映单位离退休方面的支出。

    3.行政单位离退休(项):反映单位退休人员生活补助支出。

    4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

    5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

    6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

    7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    9.项目支出:指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。

    10.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


    部门预算公开表_(212)通川区残联.xls

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