一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、实施小学义务教育、促进基础教育发展。
2、从事小学学历教育
3、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
4、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
5、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
6、管理学校教育经费,执行财务管理制度。
(二)2019年重点工作。
2019年通川区民族小学持科学发展、加快发展的工作指导思想,除完成基本的教育教学常规工作外,进一步深化教育教学改革,努力提高教育教学质量,全体教职工还要继续深入到农村,实行帮扶贫困户,推到和带动贫困户,继续着力抓好扶贫产业发展、民生改善和生态保护等环境工作。坚持依法科学合理理财,抓好增收节支,全面完成财政收支预算目标,促进学校发展,保障学校各项工作顺利开展,严格财政监管,提高资金使用绩效。
二、部门概况
达州市通川区民族小学校预算单位1个,编制数55人:其中:事业编制54人,工勤编制1人;离岗待退1人;退休教师34人。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则,达州市通川区民族小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区民族小学校2019年收入总预算630.39万元,比2018年预算数增加21.79万元,主要原因是人员工资上涨。2019年支出总预算630.39万元。
(一)收入预算情况
达州市通川区民族小学校2019年收入总预算630.39万元。
(二)支出预算情况
2019年达州市通川区民族小学校本年支出合计630.39万元,其中:基本支出630.39万元,占100%;项目支出0万元,占0%。支出包括:一般公共服务支出470.66万元、社会保障和就业支出80.03万元、医疗卫生与计划生育支出29.88万元、住房保障支出49.82万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区民族小学校2019年一般公共预算当年拨款630.39万元,比2018年预算数增加21.79万元,主要是人员工资上涨。。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出470.66万元,占74%;社会保障和就业支出80.03万元,占13%;医疗卫生与计划生育支出29.88万元,占5%;住房保障支出49.82万元,占8%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(以下按预算软件的支出录入表按单位的实际支出类款项填列)
1.一般公共服务2050202:2019年预算数为 470.66 万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505:2019年预算数为80.03万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2089901:2019年预算数为6.84万元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101102:2019年预算数为29.88万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210102:2019年预算数为49.82万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区民族小学校2019年一般公共预算基本支出630.39万元,其中:人员经费531.47万元,主要包括:基本工资253.87万元、津贴补贴5.93万元、奖金0万元、社会保险缴费29.88万元、绩效工资108.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.03万元、其他工资福利支出0.2万元、生活补助、住房公积金49.82万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费98.92万元,主要包括:办公费38.14万元、印刷费1万元、咨询费0.3万元、手续费0万元、水费2.9万元、电费3.2万元、邮电费2.4万元、物业管理费4万元、差旅费5万元、维修(护)费4.28万元、会议费0万元、培训费3.57万元、劳务费20万元、工会经费4.14万元、福利费8.89万元、其他交通费、其他商品和服务支出0.6万元,信息网络及软件购置更新0.5万元等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区民族小学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区民族小学校单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆。
无公务用车购置的写明:2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区民族小学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,达州市通川区民族小学校的机关运行经费财政拨款预算为0 万元,比2018年预算增加0万元,增长0 %。
(二)政府采购情况
2019年,达州市通川区民族小学校安排政府采购0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,达州市通川区民族小学校共有车辆0辆。本单位,资产合计256.51万元。其中:流动资产0.03万元,占资产总额的0.01%;固定资产256.48万元,占资产总额的99.99%。固定资产总量为256.48万元。其中:土地、房屋及构筑物220.98万元,占固定资产总额的86.16%(房屋220.98万元,占固定资产总额的86.16%);通用设备27.68万元,占固定资产总额的10.79%(汽车0.00万元,占固定资产总额的0.00%;单价50万元含以上通用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);专用设备0万元,占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);文物陈列品0.00万元,占固定资产总额的0.00%;图书档案1.89万元,占固定资产总额的0.74%;家具用具装具动植物5.93万元,占固定资产总额的2.31%。
达州市通川区民族小学校共有车辆0辆,其中,公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求,本部门年初预算下达专项0万元、保留专项0万元。同时,对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。(含保留专项,剔除涉密项目)共设定完成专项预算项目0个(按专项预算名称分别填列),每个专项预算绩效目标0个,涉及财政资金0万元(下达及保留专项之和),覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定一至三级指标,每个任务绩效目标:一级指标3个、二级指标13个、三级指标28个,涉及财政资金630.39万元,覆盖率达到100%。
九、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指教师人员经费和公用经费。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映单位离退休方面的支出。
4、行政单位离退休(项):反映单位退休人员生活补助支出。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12、机关运行经费:为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、附件:
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表