2018年度四川省达州市通川区政务服务中心部门决算
  • 来源:区行政审批局
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  • 发布日期:2019-10-25
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  • 第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

    1、办公室

    负责承接中心日常政务和有关事务的联络工作,联系落实内、外事务活动;负责收发、机要、保密、文印、档案管理等工作;研究行政审批制度改革的相关政策,做好行政审批项目的清单;负责中心政务服务内容、办事程序、运行制度的修改完善和解释工作,做好新进项目程序、依据、申报材料等的编制和审查工作;按规定使用和管理中心的印章、介绍;管理中心的人事、工资、财产、福利等;负责精神文明建设、政务公开和计划生育工作;负责中心的物品采购、设施维修等工作。

    2、督查股

    负责政务中心管理机构、入驻部门的目标管理工作及对窗口工作人员的日常考勤、月度考核和年度考核工作;督促检查中心各项工作制度、管理制度、会议确定事项和其他重大事项的办理执行、落实情况;负责对各部门入驻政务服务中心的行政审批事项的运转情况进行协调和督察,通政服务工作及“两集中两到位”落实情况;负责受理服务对象的举报、投诉工作,做好调查核实和解释说明工作,并配合纪委、监察部门调查行政审批违法违纪案件,对违反规定的工作人员和位予以查处;负责和指导中心的卫生、安全保卫事务、社会治安综合治理工作;负责整理编写《大事记》。

    3、行政审批电子管理股

    负责会同区级政府相关部门制定并联审批实施方案和相关工作制度,对纳入并联审批的行政审批事办理情况进行协调督察;负责中心各窗口接办件情况的统计、归档工作;负责中心网络系统、电子监察系统及视频监控系统的建设、管理和维护工作;负责中心网站管理,设备维护,不断更新网页工作。

    4、并联审批指导股

    负责对企业投资项目、工程建设项目等涉及两个以上审批事项牵头实施并联审批。

    5、网格服务监督管理中心

        负责全区网格化社会服务的综合管理、统一调度、应急指挥和协调服务;负责城区网格的调整及网格员的配备、培训和管理;负责基础信息采集、录入、跟踪、督办等各项工作。

    (二)2018年重点工作完成情况。

    受理行政审批和公共服务事项2201090件,办结2200827件,按时办结率、现场办结率达100%

    1、着力推动政务服务提质增效。一是起草两大方案。按照区政府关于强化政务服务工作的要求,中心组织相关部门工作人员多次讨论,草拟了《通川区政务服务质效提升三年攻坚行动实施方案》和《通川区2018年政务服务质效提升行动实施方案》,指出了工作目标,明确了牵头单位、责任单位,细化了工作措施,为政务服务工作指引了方向。二是深入开展政务服务质效提升学习活动。为加快政府职能转变、推行政务公开、坚持依法行政、规范高效服务,中心组织了全区各部门行政审批股股长和各乡镇便民服务中心主任共40余人前往浙江大学就政务服务相关工作进行培训学习;组织涉及投资建设项目的行政审批股负责人赴成都市新津县行政审批局就深化行政审批制度改革、提高政务服务效率等工作进行考察学习,并向区政府提交了考察学习情况报告。三是办好人大建议、政协提案。今年涉及政务服务环境质效方面的人大、政协建议件共6件,其中《政务服务高效提速,积极构建双核双带六区发展优质软环境》更是被区政协列为一号提案,为办好人大建议、政协提案主动上门同政协委员进行沟通10次,邀请人大代表、政协委员面对面交流15次,深入企业实地调研8次。现已全部回复办结。

    2、持续推进“两集中两到位”规范运行。一是及时修定管理制度,修改并印发了大厅《考勤考核办法》,严格执行考勤制度。目前已对210余人次的坐班绩效予以了扣发。二是建立了“局长进大厅”工作台账,对局长进大厅当天工作情况进行了详细记录,形成书面资料来反映各入驻部门领导对行政审批工作的支持和配合力度。三是扎实开展作风纪律专项整治活动。按照市政务服务中心《关于在全市政务服务系统开展作风纪律专项整治活动的实施方案》(达市政务〔201820号)文件精神,以转变机关干部作风、提升工作质量、工作效率和工作水平为目标,成立了以中心主要领导为组长、党组成员为副组长、各股室负责人和便民服务中心负责人为成员的《作风纪律专项整治领导小组》,以治庸提能、治懒增效、治散正气为重点,进一步加强了机关作风整顿。四是逐步健全监督机制。联合政府督查室,从中心机关、行政审批窗口抽调人员组成3个暗访组,每月不定期对区政务服务中心、第二办事大厅及23个乡镇办委便民服务中心进行了纪律作风等情况的明查暗访,现已发出整改意见函56份。有力地提升了各乡镇便民中心的工作纪律和质效,督查成效得到了海洋书记的高度肯定,亲批“很好,望持续加力”,让我们更加坚定了工作方向和信心。五是做好行政效能投诉处理。截至10月底,共接听96960行政效能投诉有效电话共46件,其中:2件进行了书面转办,44件直接电话转办,所有投诉情况均已办结,投诉人表示对处理情况满意。

    3、深入推进并联审批务实创新。一是完善健全审批制度。针对企业反映个别审批部门在审批中存在效率低、中梗阻严重等问题,梳理了区住建局和区国土分局互为前置情况,对症下药建立完善了投资建设项目《容缺预审制度》、《巡回上门服务制度》、《限时办结制度》等10余项制度,优化了审批流程,极大缩短了项目报建时间。如住建局1个工作日为绿地集团办理了建设工程规划许可证,国土局现场为天一瑞辰企业办理了用地预审,工商质监局1个工作日为贵州建工达州分公司办理了营业执照。二是狠抓投资建设项目并联审批。召开投资项目并联审批工作协调会议8次,办理投资项目并联审批事项415件;开展投资建设项目模拟审批,对5个区级重点招商引资企业进行了模拟审批,办理模拟事项15项;推进省、市、县三级纵向联动审批,办理省市区联动件349件,市区联动件205件。三是创新开展巡回上门服务。开展4轮巡回办公服务,企业反映问题共52个,现场明确答复18个,短信回复13个,督办交办3个,审批完结21个。开展了3次六区十七个指挥部恳谈会,并对政务服务中心各行政审批窗口进行了满意度测评。此项工作得到了区委、区政府领导的肯定,得到了六区十七个指挥部的表扬。四是切实做好重大项目代办服务。对区级重大招商引资和政府投资项目实行全程代办,代办区级重大投资建设项目6件,为项目代办行政审批事项34件,协调相关部门解决审批梗阻问题16次。五是积极加强政务服务工作宣传力度。今年我们加大了与媒体的工作联系,达州新闻频道报道了“优化服务方式、提升服务水平”和“三个进一步提速重大项目代办服务”的两个专题,展现了行政审批改革创新力度和政务服务的崭新面貌。

    4、加快抓好改革任务落地落实。一是深入推进行政审批制度改革。结合省级目录对我区的公共服务事项目录进行了清理,保留公共服务169个大项379个小项,并对照已公布事项,保留了公共服务“最多跑一次”事项415项和 “全程网办”事项280项,并编制了新的办事指南。二是全力推进“互联网+政务服务”。加快推动全省一体化政务服务平台2.0版升级改造,全面推进行政许可、行政处罚等10大类行政权力及公共服务事项线上线下同步运行,促使行政权力依法规范公开运行。依托全省一体化政务服务平台,按照“应上尽上、全程在线”要求,推进“互联网+政务服务”。每月开展一体化平台的运行情况明查暗访和网上巡查,对信息缺失和漏录案件督促整改。目前共组织平台业务培训4150余人次,专项督查3次,发出运行情况通报10期,专报2期,专项督办函1期,对14个部门点对点发出督办34条,责令整改9条。开通了微信公众号、四川政务服务网手机APP等服务平台,实现市、区、乡三级政务服务网全覆盖。

    5、加强队伍建设,持续推动各项工作的开展。积极向区委汇报,配齐配强班子成员,加强队伍建设,让在编办工作多年调整到我中心任副主任的同志分管改革工作,大力推动行政审批改革工作,将激情干事、能力较强的同志提拔到通川区公共资源交易中心任主任,协助开展各项改革工作。认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动,每月按要求开展好“党员活动日”活动,深入北外镇韩家坝社区,开展好城乡党组织结对共建行动,深入西外镇柏阁社区开展党组织报到工作,中心党员干部按时到居住地社区报到,并认领服务项目,扎实开展好“双报到”工作。持续抓好八项规定落实,进一步精准深化廉政风险防控管理,筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线,强化了责任意识,推进作风建设。

    二、机构设置

    本单位独立编制机构3个,独立核算机构1个;行政编制6人,工勤编制1人,事业编制9人;年末实有人数15人。

    ?第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、         收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计926.93万元。与2017年相比,收、支总计各增加57.01万元,增长6.55%。主要变动原因是新增培训经费及各乡镇便民服务中心视频监控设备。

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    (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

    二、         收入决算情况说明

    2018年本年收入合计473.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入429.08万元,占90.64%;政府性基金预算财政拨款收入44.27万元,占9.36%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

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    (图2:收入决算结构图)(饼状图)

    三、         支出决算情况说明

    2018年本年支出合计453.58万元,其中:基本支出341.83万元,占75.36%;项目支出111.74万元,占24.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

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    (图3:支出决算结构图)(饼状图)

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计926.93万元。与2017年相比,收、支总计各增加57.01万元,增长6.55%。主要变动原因是新增培训经费及各乡镇便民服务中心视频监控设备。

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    (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出409.31万元,占本年支出合计的90.24%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少19.21万元,下降4.48%。主要变动原因是基金预算增加。

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    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出409.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出354.87万元,占86.7%;教育支出(类)11.89万元,占2.9%;社会保障和就业(类)支出18.45万元,占4.5%;医疗卫生与计划生育(类)6.49万元,占1.59%;农林水(类)2万元,占0.49%;住房保障(类)15.6万元,占3.82%

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    (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年一般公共预算支出决算数为409.31,完成预算95.82%。其中:

    1.      一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为287.4万元,完成预算94.34%,决算数小于预算数的主要原因是结转到下年支出。

    2.      一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项): 支出决算为67.47万元,完成预算100%

    3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为11.89万元,完成预算83.44%,决算数小于预算数的主要原因是结转到下年支出。

    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为17.79万元,完成预算100%

    5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.66万元,完成预算100%

    6.      医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.49万元,完成预算97.16%,决算数小于预算数的主要原因是结转到下年支出。

    7.      农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为2万元,完成预算100%

    8.      住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.61万元,完成预算100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出341.83万元,其中:

    人员经费231.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

      公用经费110.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元,完成预算16.57%,决算数小于预算数的主要原因是招待减少。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:

    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

    其他国内公务接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出44.27万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、         预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估,对XX个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了X个项目绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况)。

    (二)项目绩效目标完成情况。

        本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

    1.      XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

    2.      XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

    3.      XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

    项目支出绩效目标完成情况表
     
    (2018 年度)

    项目名称


    预算单位


    预算执行情况(万元)

    预算数:


    执行数:


    其中-财政拨款:


    其中-财政拨款:


    其它资金:

    0

    其它资金:


    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标



    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    ……





    效益指标





    效益指标





    ……





    满意度指标





    (三)部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2018年,通川区政务服务中心机关运行经费支出110.39万元,比2017年增加90.69万元,增长460.35%。主要原因是经费增加。

    (二)政府采购支出情况

    2018年,通川区政务服务中心政府采购支出总额32.82万元,其中:政府采购货物支出32.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20181231日,通川区政务服务中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。?

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

    11.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。

    12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征收和拆迁补偿支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地方附着和青禾苗补偿费、拆迁补偿费。

    16.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

    17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     第四部分 附件

    附件1

    通川区行政审批局部门2018年部门整体支出绩效

    评价报告

    一、部门(单位)概况

    (一)机构组成。

    通川区政务服务中心由办公室、督查股、行政审批电子管理股、并联审批指导股、网格服务监督管理中心。

    (二)机构职能。

    办公室负责承接中心日常政务和有关事务的联络工作,联系落实内、外事务活动;负责收发、机要、保密、文印、档案管理等工作;研究行政审批制度改革的相关政策,做好行政审批项目的清单;负责中心政务服务内容、办事程序、运行制度的修改完善和解释工作,做好新进项目程序、依据、申报材料等的编制和审查工作;按规定使用和管理中心的印章、介绍;管理中心的人事、工资、财产、福利等;负责精神文明建设、政务公开和计划生育工作;负责中心的物品采购、设施维修等工作。

    督查股负责政务中心管理机构、入驻部门的目标管理工作及对窗口工作人员的日常考勤、月度考核和年度考核工作;督促检查中心各项工作制度、管理制度、会议确定事项和其他重大事项的办理执行、落实情况;负责对各部门入驻政务服务中心的行政审批事项的运转情况进行协调和督察,通政服务工作及“两集中两到位”落实情况;负责受理服务对象的举报、投诉工作,做好调查核实和解释说明工作,并配合纪委、监察部门调查行政审批违法违纪案件,对违反规定的工作人员和位予以查处;负责和指导中心的卫生、安全保卫事务、社会治安综合治理工作;负责整理编写《大事记》。

    行政审批电子管理股负责会同区级政府相关部门制定并联审批实施方案和相关工作制度,对纳入并联审批的行政审批事办理情况进行协调督察;负责中心各窗口接办件情况的统计、归档工作;负责中心网络系统、电子监察系统及视频监控系统的建设、管理和维护工作;负责中心网站管理,设备维护,不断更新网页工作。

    并联审批指导股负责对企业投资项目、工程建设项目等涉及两个以上审批事项牵头实施并联审批。

    网格服务监督管理中心负责全区网格化社会服务的综合管理、统一调度、应急指挥和协调服务;负责城区网格的调整及网格员的配备、培训和管理;负责基础信息采集、录入、跟踪、督办等各项工作。

    (三)人员概况。

    通川区行政审批局共有行政编制6人,工勤编制1人,事业编制9人;年末实有人数15人。

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。

    (二)部门财政资金支出情况。

    三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

    (一)部门预算管理。

    包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

    (二)专项预算管理。

    包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

    (三)结果应用情况。

    包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    (二)存在问题。

    (三)改进建议。

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    附件2

    2018XXX项目支出绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

    项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

    二、评价结论及绩效分析

    (一)评价结论

    项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

    (二)绩效分析

    1、项目决策

    必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

    2、项目管理

    资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

    3、项目绩效

    项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

    三、存在主要问题

    四、相关措施建议

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表


    2018年政务中心决算公开数据表.xls

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