第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
(1)向区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署;
(2)统筹、协调、指导区委巡察组开展工作;
(3)承担政策研究、制度建设等工作,组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等综合性材料;
(4)对区委和区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办;
(5)按照区委巡察工作领导小组要求,对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;
(6)健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制,负责与其进行沟通衔接;
(7)办理市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
(二)2018年重点工作完成情况。
2018年,在区委和区委巡察工作领导小组的坚强领导下,区委巡察机构按照区委巡察工委五年规划和年度计划确定的“路线图”“任务书”,先后开展了4轮常规巡察和1轮巡察“回头看”,共巡察了23个乡镇和10个区级部门,对3个单位开展“回头看”,配合市委巡察机构开展1轮交叉巡察和1轮提级巡察回访督查,共发现问题1117个,问题线索216件。
通川巡察两年来,在已开展的9轮常规巡察、1轮专项巡察和1轮巡察“回头看”中,共巡察52个单位,发现问题1648个,问题线索385件,立案39件,给予党纪政纪处分22人,诫勉谈话78人,函询55人,通报曝光13人,提出标本兼治的意见建议88个,督促被巡察单位修订完善制度432条。
(一)坚持对标看齐,持续推动区委巡察工作深化发展
区委坚持向中央和省委、市委看齐,把开展巡察工作作为落实“两个维护”的具体行动,作为一项重要政治任务来抓。一是强化组织领导。区委及时制定和修订完善《中共达州市通川区第五届委员会巡察工作规划(2016—2021年)》,对区委巡察工作进行全面安排部署;先后召开区委常委会、书记专题会、区委巡察工作领导小组会议等重要会议17次,部署巡察工作、听取巡察情况汇报、研究巡察成果运用,为区委巡察工作有力推进提供了坚强保障。二是完善体制机制。坚持以区委为主体推进巡察工作,实行以区委巡察工作领导小组组织实施、区委巡察办统筹协调指导、区委巡察组负责巡察、有关部门党组织协同配合、被巡察党组织负责整改的巡察工作体制机制,汇聚巡察工作整体合力。三是增强巡察力量。区委全力支持巡察机构建设,配齐配强区委巡察办和巡察组专职人员,建立了巡察组组长、巡察人才库、巡察工作专家库和巡察“智库”,选派16名卸任干部充实到巡察工作岗位,抽调32名熟悉党建、党风廉政、财务审计等工作的干部参加巡察。今年,在已有3个巡察组的基础上,增设了2个巡察组,形成了“一办五组四库”的巡察队伍,为巡察工作深入开展提供了坚实的人才保障。
(二)坚持问题导向,不断提升政治巡察利剑震慑效应
紧紧围绕“发现问题、形成震慑,推动改革、促进发展”的总体要求,以增强巡前准备的针对性、发现问题的精准度、成果运用的实效性为具体抓手,积极探索提升巡察监督质量的新思路、新方式,让利剑高悬、震慑常在。
1、巡前坚持三抓实。一是抓实工作谋划。紧紧围绕“双核双带六区”建设、乡村振兴等区委中心工作,精心制定年度巡察任务安排,明确全年巡察30个单位,其中,完成对23个乡镇街委及所辖行政村(社区)的全覆盖巡察,发挥巡察利剑作用,护航通川发展。二是抓实情况收集。区委巡察办主动对接区纪委监委、政法机关和组织、审计、信访、财政等11个部门,书面收集被巡察乡镇及辖区村(社区)的相关情况,分送各巡察组,针对性制定巡察方案。针对村级巡察工作实际,增加农业、林业、水务、住建、国土、民政、扶贫等9个部门收集情况。同时,各巡察组提前开展暗访,做好进驻巡察准备。三是抓实力量配备。按照“专职干部+卸任干部+抽调人员”选配模式,为每个巡察组配备组长1名,副组长2名,卸任干部2名,纪检监察、组织人事、财务审计类干部各1名,农业、林业、国土等涉及“三农”工作部门的干部1名,乡镇干部2名,每个巡察组至少配备10名巡察干部,针对性开展巡前培训,提升精准发现问题的能力。四是抓实巡前动员。由区委巡察工作领导小组相关领导召开巡察工作启动会、与被巡察单位主要负责人的集体谈话会,区委巡察工作领导小组成员出席被巡察单位动员会,分层面开展巡前动员,明确任务,严明要求,压实责任。
2、巡中坚持三突出。一是突出政治巡察。坚持把“两个维护”作为巡察工作的根本政治任务,聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党,紧盯政治立场、政治忠诚、政治责任、政治生态,围绕“六大纪律”, 紧扣“六个围绕”,深层次查找和如实反映各级党组织管党治党不严不实的本质,从严倒查责任,确保中央和省、市、区委重大决策部署落地落实。二是突出巡察重点。在巡察对象上,立足于责任落实、履职情况、工作作风、廉洁自律等方面情况,把被巡察党组织及领导班子成员,尤其是主要负责人作为重点巡察对象,以强有力的震慑效果,让广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。在巡察内容上,围绕区委中心工作,把巡察与社会经济发展软环境治理、党风廉政建设社会评价、“一卡通”管理专项治理和扫黑除恶专项斗争等重点工作结合起来,深入查找不作为、慢作为以及胡作非为等损害群众利益的不正之风,如实反映、严肃纠正、严厉查处各类违纪违规问题,切实增强群众的获得感、受益感。三是突出方式创新。运用大数据思维,区委巡察办建立了政治巡察内容、基层党建工作任务、脱贫攻坚领域突出问题3张清单,列出共性问题表现形式236条,为巡察组直击问题靶心,精准发现问题奠定了基础。深入推进村级巡察,在对23个乡镇街委进行全覆盖巡察的同时,采取直接巡察和延伸巡察相结合的方式,对273个行政村(社区)进行了全覆盖巡察,丰富了对乡镇的巡察内容,填补了村级监督的空白。深化市区一体联动巡察,配合市委巡察机构对西外镇开展交叉巡察,对达高中开展提级巡察回访督查,探索破解基层人情干扰的有效途径。
3、巡后坚持三强化。一是强化整改落实。采取集中反馈和单独反馈相结合的方式,分层面向被巡察党组织领导班子及主要负责人原汁原味反馈巡察意见,严格执行“一签收一承诺”;建立巡察情况通报制度,向区委、区政府分管(联系)领导呈送巡察情况专报36份,向相关职能部门制发通报64份;对巡察发现问题较多的党组织,区纪委书记对其主要负责人进行廉政提醒谈话,督促问题整改到位。建立问题整改台账,开展整改情况督查8次,并对被巡察单位整改报告严格审核。同时,对巡察移交事项实行清单式管理,落实专人负责跟踪掌握办理情况,对办理超时的4个党组织进行通报。二是强化成果运用。区纪委根据巡察移交的问题线索,运用监督执纪“四种形态”,立案39件,给予党纪政纪处分22人,诫勉谈话78人,函询55人,通报曝光13人;区委组织部把巡察成果作为重用优秀干部、调整不适合干部的重要参考依据,目前已征求巡察意见167人次。区委、区政府和相关区级部门根据巡察机构提出的意见建议,强化对同领域共性问题的整治,针对党的领导弱化,实行事业单位党政分设,推行专职副书记体制,建立基层党组织议事决策规则备案制度;针对党的建设缺失问题,召开全区基层党建工作会,举办基层党组织书记培训,开展党支部标准工作法专项检查;针对全面从严治党不力,深化廉政风险防控机制建设,建立行政处罚案件分级审批制度。与此同时,今年7月,梳理汇总巡察发现的共性问题,从乡镇、区级部门、卫生系统、教育系统4个层面,形成了《区委巡察发现共性问题清单》,促进各级党组织未巡先改、即知即改。三是强化总结提炼。加强对巡察工作中有益做法的总结提炼和宣传报道,撰写工作信息32篇,其中,《 “1234”工作法做足巡前准备》被省委巡视办《四川巡视巡察参考》刊载,《高悬巡察利剑,维护绿色政治生态》被廉洁四川刊载,2篇被华西都市报刊载,18篇被市纪委、廉洁达州、达州网、通川信息等刊载。
(三)坚持打铁自硬,从严锻造忠诚干净担当巡察队伍
坚持以提升统筹的全面性、协调的主动性、指导的针对性、管理的严肃性为具体抓手,强化“三为”理念,从严从实教育管理巡察干部,打造让党放心、人民信赖的高素质专业化队伍。一是坚持党建为先。始终把党建工作摆在首要位置、纳入重要议事日程,与巡察工作同部署、同推进、同落实。成立机关党支部,选举产生支部委员会和委员,明确各自职责。创新在各巡察组成立临时党小组,将党建深入到一线工作中。建立完善《“三会一课”制度》《党员学习教育制度》《党务政务公开制度》《党员组织生活会制度》《党员教育培训》《党费收缴管理》等16项党建制度,常态开展组织生活、脱贫帮扶工作,增强巡察干部队伍的凝聚力和战斗力。二是坚持教育为本。开展集中学习18次、分组学习32次,举办业务培训、经验交流、能力提升会20余次,全员参加市委巡察工作业务培训,派员参加市委巡察工作实战13人次,通过“通川巡察”微信群推荐理论文章、经验交流文章30余篇,配备政治理论、党纪党规、巡察工作业务、哲学思想等方面书籍200余册,在学思践悟中,巡察干部能力素质不断提升。三是坚持制度为基。制定《区委巡察工作流程》《抽调干部管理办法》《议事决策规则》等制度26项,编印《操作手册》《学习手册》《管理手册》,全员签订《工作纪律承诺书》《保密纪律承诺书》,确保巡察工作有规可循、有据可依。截至目前,区委巡察机构先后获得全区优秀党务工作者、优秀共产党员、扶贫工作先进个人、通川好青年等荣誉8人(次)。
二、机构设置
中共四川省达州市通川区委巡察工作领导小组办公室(简称区委巡察办)为区委工作部门,设在区纪委,为一级独立核算单位,与区委所设三个巡察组合署办公。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计350.95万元、支出合计350.95万元。与2017年相比,收入增加226.35万元、支出增加226.35万元,收入增长181.66%、支出增长181.66%。主要变动原因人员增加,经费增多。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计350.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入318.28万元,占90.69%;政府性基金预算财政拨款收入32.67万元,占9.31%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计350.95万元,其中:基本支出140.37万元,占40%;项目支出210.58万元,占60%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入合计350.95万元、支出合计350.95万元。与2017年相比,收入增加226.35万元、支出增加226.35万元,收入增长181.66%、支出增长181.66%。主要变动原因人员增加,经费增多。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出318.28万元,占本年支出合计的90.69%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加193.68万元,增长155.44%。主要变动原因是巡察组增加,经费增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出318.28万元,主要用于以下方面:一般公务(类)支出291.45万元,占91.57%;社会保障和就业(类)11.75万元,占3.69%;医疗卫生支出(类)5.29万元,占1.66%,住房保障支出(类)9.79万元,占3.08%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为318.28,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 支出决算为146.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为41.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为102.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数.
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为11.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(数据来源财决08表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出140.37万元,其中:
人员经费133.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(数据来源财决07表)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因。
(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出32.67万元。其中:维修费支出25.35万元、办公设备购置支出7.32万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
2018年,我单位根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度,部门整体支出管理情况得到提升。
(二)项目绩效目标完成情况
巡察工作专项经费项目:全年预算114万元,执行数为114万元,完成预算100%。主要用于开展4轮常规巡察、开展1轮专项巡察和开展1轮巡察“回头看”。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 巡察工作专项经费 | ||||
预算单位 | 通川区委巡察工作领导小组办公室 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 114 | 执行数: | 114 | |
其中-财政拨款: | 114 | 其中-财政拨款: | 114 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、开展4轮常规巡察。其中2轮以“一对一”方式开展,2轮以“一托二”方式开展,共计巡察30个单位,根据区政府常务会议定的巡察专项经费标准,“一对一”巡察每个组6万元,“一托二”巡察每个组8万元,共需巡察专项经费84万元; 2、开展1轮专项巡察,每个巡察组需巡察专项经费5万元,共需巡察专项经费15万元; 3、开展1轮巡察“回头看”,每个巡察组需巡察专项经费5万元,共需巡察专项经费15万元; | 1、开展4轮常规巡察。其中2轮以“一对一”方式开展,2轮以“一托二”方式开展,共计巡察30个单位,根据区政府常务会议定的巡察专项经费标准,“一对一”巡察每个组6万元,“一托二”巡察每个组8万元,共需巡察专项经费84万元; 2、开展1轮专项巡察,每个巡察组需巡察专项经费5万元,共需巡察专项经费15万元; 3、开展1轮巡察“回头看”,每个巡察组需巡察专项经费5万元,共需巡察专项经费15万元; 。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成常规巡察数量 | 18个 | 18个 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成专项巡察数量 | 1次 | 1次 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成巡察“回头看”数量 | 3个 | 3个 | |
效益指标 | 巡察成果运用效果 | 巡察移交事项按时办结率 | 95% | 95% | |
效益指标 | 巡察成果运用效果 | 被巡察党组织修订完善制度个数 | 150个 | 150个 | |
效益指标 | 巡察成果运用效果 | 意见建议被区委区政府和相关部门采纳率 | 90% | 90% | |
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… |
(一)部门开展绩效评价结果。
我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,通川区委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出116.49万元,比2017年增加105.12万元。主要原因是巡察组增加,经费增加。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2018年,通川区委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额21.23万元,办公设备购置21.23万元。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 反映其他纪检监察方面的支出。
10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位胡基本支出。
11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映其他党委办公厅的相关支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映单位缴纳基本养老保险支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映单位缴纳医疗保险支出。
14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位为职工缴纳住房公积金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件1
通川区委巡察工作领导小组办公室
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
中共四川省达州市通川区委巡察工作领导小组办公室(简称区委巡察办)为区委工作部门,设在区纪委,为一级独立核算单位,与区委所设三个巡察组合署办公。
(二)机构职能。
(1)向区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署;
(2)统筹、协调、指导区委巡察组开展工作;
(3)承担政策研究、制度建设等工作,组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等综合性材料;
(4)对区委和区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办;
(5)按照区委巡察工作领导小组要求,对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;
(6)健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制,负责与其进行沟通衔接;
(7)办理市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
(三)人员概况。
区委巡察办共有行政编制13名(其中区委巡察办4名,区委巡察组9名),本年年末实有行政人员11人。
二、部门财政资金收支情况
(一)财政资金收入情况。
2018年本年收入合计350.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入318.28万元,占90.69%;政府性基金预算财政拨款收入32.67万元,占9.31%。
(二)财政资金支出情况。
2018年本年支出合计350.95万元,其中:基本支出140.37万元,占40%;项目支出210.58万元,占60%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
2018年,我单位按照相关财经法律法规合理分配财政性资金,保障好部门正常运转、完成工作任务。
(二)专项预算管理。
2018年,我单位根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,制订年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门项目支出管理情况得到提升。
(三)结果应用情况。
2018年,我单位根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化资金管理使用,较好的完成了年度工作目标。我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。
四、评价结论及建议
(一)存在的问题
1、预算不够明确和细化,预算执行力度还要进一步加强。
2、财务管理水平有待提高。财务工作更新较快,在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善。
3、内部管理相关制度虽已建立,但管理上部分工作未落实到位。
(二)下步打算及建议
1、加强单位内部机构的预算管理意识,科学规划预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、建议加强对各单位财务人员队伍建设的重视,加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训,尤其是加强新《行政单位会计制度》等学习培训。
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附件2
2018年巡察工作经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
根据 《中国共产党巡视工作条例》《四川省市(州)、县(市、区)党委巡察工作办法》(川委办〔2017〕23号)和《中共达州市通川区第五届委员会巡察工作规划(2016-2021年)》的相关规定,区委巡察办将通过走访调研、培训学习、会议座谈、制度建设、宣传警示等方式,统筹、协调、指导巡察组开展工作。区委各巡察组将围绕“发现问题、形成震慑,推动改革、促进发展”的总体要求,按照区委的部署,聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党,紧盯三大问题,紧扣“六大纪律”,聚焦六个围绕和一个加强,综合运用初步了解和深入了解等“13+N”种方式开展巡察工作。一是开展4轮常规巡察;二是开展1轮专项巡察:三是开展1轮巡察“回头看。
二、评价结论及绩效分析
2018年安排4轮巡察,安排巡察“回头看”和回访督查,配合市委巡察机构开展好交叉巡察和提级巡察。较好地完成各项巡察任务。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表