一、 基本职能及主要工作
基本职能及主要工作
(一)基本职能
协助区文体局承办社区的各项体育赛事,承担组队参加各项比赛和组织、策划、承办通川区的各项比赛,训练代表通川区的体育队伍,促进全民健身运动的发展,和多所学校联合建立体育后备人才基地,为上级体育部门输送优秀体育人才。
(二)2019年重点工作
优化服务、促进通川区业余体育事业健康发展。开展经常性、普遍性的全民健身活动,打造一批具有影响力的群众体育品牌和活动,创建体现区域特色和风采的群众体育品牌,推进全民健身活动深入开展。推进体育生活化,不断创新健身活动方式和方法,利用“全民健身日”、传统节日、法定假日组织开展群众性体育活动,努力打造特色浓郁、喜闻乐见的体育健身氛围,倡导科学、文明、健康的生活方式。继续完善区贫困村的体育设施设备以及场地建设。
二、部门预算单位构成
达州市通川区业余体校属于财政拨款的事业单位。
达州市通川区业余体校在职员工9人,退休职工5人,离岗待退人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,达州市通川区业余体校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区业余体校单位2019年收支总预算104.39万元,比2018年预算数104.69万元减少0.31万元,主要原因是人员减少(退休1人。
(一)收入预算情况
达州市通川区业余体校单位2019年收入预算104.39万元。
支出预算情况
2019年本年支出合计104.39 万元,其中:基本支出包括:基本支出79.1万元,占75.77%;社会保障和就业支出13.63万元;医疗卫生与计划生育支出4.02万元;住房保障支出7.63万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区业余体校单位2019年收支总预算104.39万元,104.7万元减少0.31万元,主要原因是人员减少(退休1人)。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2019年本年支出合计104.39 万元,其中:基本支出包括:基本支出79.1万元,占75.77%;社会保障和就业支出13.73万元,占13.06%;医疗卫生与计划生育支出4.02万元,占3.85%;住房保障支出7.63万元、占7.31%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2019年预算数为79.1万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、水电费、维修费等日常公用经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为12.72万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。
4、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为 0.9万元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为4.02万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为7.63万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区业余体校单位2019年一般公共预算基本支出104.39万元,其中:
人员经费91.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区业余体校单位2019年“三公”经费财政拨款预算数 0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区业余体校单位单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆。
无公务用车购置的写明:2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
我校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年达州市通川区业余体校机关运行经费财政拨款预算104.39万元,比2018年预算数104.69万元减少0.31万元,主要原因是人员减少(退休1人)。
(二)政府采购情况
2019年,安排政府采购0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,达州市通川区业余体校单位共有车辆0辆,其中,公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求,本部门对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。(剔除涉密项目)共设定完成专项预算项目0个(按专项预算名称分别填列),每个专项预算绩效目标0个,涉及财政资金0万元。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数1个( 人员经费91.96万元,公用经费12.43万元),每个任务绩效目标1个,涉及财政资金104.39万元,覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映单位离退休方面的支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、附件:
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表

