一、基本职能及主要工作
(一)、单位职能简介。
1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策,以本土视角宣传党中央大政方针、创新理论和社会主义核心价值观,宣传省委、市委、区委决策部署,宣传本地党委和政府工作安排,传播权威资讯。
2、归并本地机关刊物、新媒体及广播电视相关功能,负责媒体平台的内容审核和安全发布。将区级有关部门、乡镇街委所办的政务信息网站、“两微一端”等进行整合。
3、贯彻执行国家有关媒体的法律法规和事业发展规划,将新技术新应用融入新闻生产、传播、服务全过程,打造具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。
4、开拓互联网综合信息服务功能,有效对接各类服务平台,创新基层社区化沟通服务模式,畅通信息渠道。
5、搭建线上线下结合的互动交流平台,为群众反映诉求、建言献策提供通道,分析研判本地舆情动态,把问题解决在当地,为党委、政府了解社情民意提供窗口。
6、在坚持采编、经营两分开前提下,结合自身实际,开展专题片、商务、会展、节庆等宣传活动,强化为民服务功能。
7、开展所属媒体从业人员、通讯员的业务培训,强化媒体队伍建设。
8、完成区委区政府交办的其他任务。
(二)2021年重点工作。
1、继续紧扣区委、区政府中心工作开展新闻宣传报道。
着重对明年的“两会”、“一轴两翼七支”项目建设、“通川有礼”、“乡村振兴”、“品质机关”建设、“三星干部”等工作推进情况等进行宣传。
2、进一步完善、实施《融媒体中心绩效考核制度》等规章制度,让中心制度更健全,工作更规范。
3、继续坚持负面舆情的梳理、转办、回复工作,力争让老百姓反馈的问题“件件有着落,事事有回音”,让老百姓实实在在感受到是一个客观、公正、可信的媒体。
4、春节前媒体氛围营造,专题策划、内宣外宣联动。
二、部门概况
单位属公益一类事业单位,无下属单位。事业编制数12名,实际在编2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,达州市通川区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区融媒体中心2021年收支总预算160.22万元。
(一)收入预算情况
达州市通川区融媒体中心2021年收入预算160.22万元,其中:上年结转24.28万元,占15%;一般公共预算拨款收入135.94万元,占85%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计160.22万元,其中:基本支出20.33万元,占13%;项目支出139.89万元,占87%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区融媒体中心2021年财政拨款收支总预算为 160.22万元,比2020年财政拨款收支总预算减少48.28 万元,主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入135.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入24.28万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出154.58万元、社会保障和就业支出2.25万元、卫生健康支出0.97万元、住房保障支出 2.42万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款135.94万元。
(二)一般公共预算拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出154.58万元,占96.48%;社会保障和就业支出2.25万元,占1.4%;医疗卫生与计划生育支出0.97万元,占 0.61%;住房保障支出2.42万元,占1.51%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育(类)其他文化旅游体育(款)其他文化旅游体育与传媒(项)支出:2021年预算数为20.33万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.文化旅游体育(类)其他文化旅游体育(款)其他文化旅游体育与传媒(项):2021年预算数为115.61万元,主要用于:融媒体中心宣传工作的项目支出。如:平台运行技术保障,重点项目宣传,促发展经费,战略合作项目等支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为2万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数为0.26万元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为0.97万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为2.42万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区融媒体中心2021年一般公共预算基本支出20.33万元,其中:人员经费18.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区融媒体中心2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区融媒体中心现有公务用车0辆,其中:轿车0辆。
无公务用车购置的写明:2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区融媒体中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区融媒体中心2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,达州市通川区融媒体中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
(二)政府采购情况
2021年,达州市通川区融媒体中心安排政府采购88.5万元,主要用于机关事务局调剂给单位办公室的装修办公设备购置,拍摄39个贫困村视频制作费,办公室外墙雨棚搭建费等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,达州市通川区融媒体中心共有车辆0辆,其中,公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年达州市通川区融媒体中心按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入:指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表(表1-1)
3.部门支出总表(表1-2)
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表(表7)