达州市通川区发展和改革局2019年度部门决算
  • 来源:通川区发改局
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  • 发布日期:2019-10-20
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    2019 年度

     

     

    四川省达州市通川区发展

     

     

    和改革局部门决算


    目录

     

     

     

    公开时间:2020  10   

     

     

    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    二、机构设置

    第二部分度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、三公 ”经费财政拨款支出决算情况说明

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 附件

    附件 1

    附件 2

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算

    三、支出决算

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表


    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表


    第一部分 部门概况

     

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。组织研究制定全区国民经济和社会发

    展战略,编制下达全区经济和社会发展的中长期和年度计 划;提出全区全社会固定资产投资总规模、投资结构,编制 年度计划,负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研 究报告,负责全区工程项目的招投标指导和协调工作,争取 落实以工代赈资金和监管以工代赈项目的实施;负责汇总和 分析全区国民经济和社会发展中带有全局性的问题,会同有 关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经 济手段促进经济社会发展的政策建议;贯彻执行国家物价工 作方针、政策,制定我区价格政策;研究全区经济体制改革 的问题和对策,拟订综合性经济体制改革方案,组织、协调 有关专项经济体制改革和综合配套改革试点;承办区政府和

    上级业务部门交办的其他工作

    (二)2019 年重点工作完成情况。

    1、深入开展 “项目攻坚突破年”活动。 1-12 月,144 个区重点累计完成投资 160 亿元。32 个市重点累计完成投资 90 亿元。其中:新远达报废汽车拆解项目、达州市通川区红

    十字医院迁扩建项目即将完成建设,通川区双龙物流园、青


     “云门天寨”综合旅游开发等 5 个省重点项目持续推进。

    2、固定资产投资稳中推进。 1-12 月全区固定资产投资 完成 211.77 亿元,同比增长 14.9%。通过重大项目建设现场 观摩、集中开工、代表视察等方式,展示了通川区项目攻坚 工作态势、成效、经验。 1 月,市、 区重点项目达高中北迁 工程举行重大开工仪式; 3 月,通川区组织召开 两会 人大代表、政协委员视察 “双核双带六区”重点项目建设活 动取得圆满成功; 四川省 2019 年第一季度集中开工仪式达 州分会场活动在通川区东岳镇成功举行,11 个重点项目集中 开工,总投资 40.5 亿元;6 月,省委组织部调研通川区项目 给予充分肯定。10 月,达州市首届文化和旅游发展大会在通 川区青宁镇 “云门天寨” 、金石镇云顶野生动物园两个重点 旅游项目召开,向包惠书记带队的全市 300 多位党政主要领

    导干部全方位展示通川文旅项目工作成效。

    3、持续推进向上争取工作。按照区委、区政府年初确 定的 10 亿向上争取项目类资金目标任务和 12 亿非项目类资 金目标任务,我局及时分解下达细化任务到各有关责任单 位,积极主动与省、市发改及相关职能部门多次汇报争取、 协调服务,力争上级对我区资金安排给予支持和倾斜,并按 照目标任务按月调度、强力推进、向上争取项目资金成效显 著。截至 11 月,全区争取到位上级资金 22.5 亿元。按类别 划分,向上争取项目类 106 个,争取到位项目资金 11.17 亿

    元,超年度任务 11%,超去年全年到位资金 5.34 亿元。向上


    争取非项目类 96 个,到位资金 11.34 亿元,达年度任务 94%。

    4、做深做细项目谋划储备工作。 围绕当前国家补短板 稳投资、加快地方专项债发行等重大机遇,突出重点领域谋 划项目储备。按照年初下达向上争取目标,专项预算拨付前 期工作经费,全过程保障前期工作开展。增强了项目针对性,

    强化了项目储备。

    1)项目储备情况。截至目前目前,共收集 2020 向上争取 资金储备项目 271 个,总投资 278 亿元,2020 年拟争取资金22 亿元。其中,交通基础设施项目 40 个,市政基础设施项  41 个,农林水利项目 51 个,社会民生项目 67 个,生态环保项目 27 个,其他领域项目 63 个。

    2)向上申报项目情况。一是围绕 2020 年重点支持的 三农建设、重大基础设施等六大领域加大预算内资金申 报力度,截至目前, 已完成上报争取上级资金支持的有通川 区渠江流域魏家河段水环境综合治理工程等 50 个项目,总 投资 43.6 亿元,拟争取资金 10.6 亿元。二是积极申报地方 政府专项债券。建立通川区地方政府债券项目库,两批次共 入库项目 48 个,总投资 200 亿元。积极申报提前下达地方 专项债券,完成 “一案两书”等前期资料准备,上报通川区 城镇停车场建设等 6 个项目,2020 年拟发行额度 17.35 亿元, 其中 2019 年提前下达部分 7.35 亿元。 三是扩大民间投资。 2019 年,通川区青宁 f 云门天寨旅游综合开发、双龙铁路物

    流园、复兴新能源汽车文化产业园、福森国际商贸中心等 3


    个省重点项目、14 个市重点项目、65 个区重点项目纳入通

    川区  四个一批 民间投资重点项目,总投资 543 亿元。

    5.加强招投标管理。 一是联合相关部门及时转发《达 州市工程项目招投标领域营商环境专项整治实施方案》,全 面部署招投标专项整治工作。二是建立健全招投标台账,每 半年撰写招标投标工作报告。截至目前,全区政府投资项目 完成施工招标 42 个标段, 总投资 73737.6 万元 中标价 71106.8 万元,节约资金 2630.8 万元;固定价比选 4 个,总投资 271.64 万元, 中选价 259.59 万元,节约资金 12.5  元。三是认真履行招投标监督职责,派员监督招标、 比选活 动,严格执法,严防违法违规现象,确保了工程建设领域招

    投标市场健康有序运行。

    6、推动县域经济发展  一是狠抓  六稳”政策落实, 全区经济运行总体平稳,前三季度 GDP 增速保持 8.5%。二是 加大基础设施建设,交通、教育、医疗等基础设施建设日趋 完善, 民生福祉不断改善。三是拓宽招商引资渠道,深度融  “一带一路”、长江经济带和川东北经济区建设,着力在 项目、人才、科技、管理等方面拓宽合作领域。 四是成立争 创县域经济进步县指挥部,夯实争创县域经济发展进步县基

    础。

    7、聚力脱贫攻坚  一是通川区已经完成搬迁安置 6039 人,其中, 已完成省、市下达的搬迁安置任 5924 人,并

    在国扶网上精准锁定 2166  5924 人和安置方式;完成  


    内统筹”搬迁安置 44  115 人。全区共修建 34 个集中安置点,安置 432  1067 人,分散安置 4972 人,并深入开展“两 不愁、三保障 回头看大排查后,针对存在的 51 个问题, 及时成立入户调查核实组,逐户逐点复核问题,建立问题清 单台账,出台 “易地搬迁”问题整改实施方案,点对点向所 涉乡镇发出整改交办函、整改清单和整改方法建议,督促和 指导乡镇按照 “百问百答和自查标准”等政策文件,全部整 改到位。 二是编写了电力建设扶贫专项 2019 年实施方案, 积极对接电力部门加快推按照贫困地区农网改造升级实施 方案,纵深推进电力项目建设,达州电力集团公司累计投资

    1620 万元,确保了电力扶贫项目的实施。

    8、重大规划编制实施  一是结合通川实际,精心编写  2019 年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、2019 年国民经济和社会发展计划执行情况及 2020 年计划草  案,科学谋划明年经济社会发展的主要目标和工作思路。二  是积极对接国家、省、市宏观政策走向,做好了 “十四五” 规划编制各项准备工作。 三是做好了经济运行监测预测预

    警,找准症结,提出了可行措施。

    9、重点推进改革创新

    (1)、供给侧结构性改革持续巩固。认真贯彻落实 “巩  固、增强、提升、畅通”八字方针,巩固  三去一降一补 成果, 目前我区 “去杠杆、去产能、去库存” 目标任务已全

    部完成,  降成本、补短板”部分已启动未完成改革事项正


    在有序推进。

    (2)、持续推进社会信用体系建设。调整《通川区社会 信用体系建设联席会议及工作机制》、 印发《通川区社会信 用体系建设 2019 年工作要点》。对《公共信用信息公开目 录》广泛征求意见,积极和江苏未至科技有限公司(达州市 社会信用信息平台建设中标单位)对接,拟申请通川区信用 门户网站域名,全力推动全市统一的公共信用信息平台搭建 工作,待平台建成后,我区将直接接入全市统一的公共信用 信息平台,届时将实现信息归集、部门数据交换、省区市数 据同步共享、信用信息查询等,为开展联合奖惩提供系统保 障,跨部门的 “一处失信、处处受制” 的失信惩戒联动机制

    即将形成。

    (3)、全面完成国有企事业单位公车改革。 我区事业单 位车改于 2019  7 月全面启动,7 月底基本完成国有企事业单位公车改革工作任务。8 月下旬,顺利完成市委目标绩效 办督察组对我区国有企事业单位车改完成情况的专项督查 工作,督查组采取现场督查与自查相结合的方式,随机抽查, 现场查看了解我区车辆封存、车辆台账以及平台建设情况,

    对我区车改工作进展情况给予高度认可。

    10、切实做好民生工作  一是着力抓好  四城同创”工  作。加快推进我市争创全国文明城市、国家卫生城市、国家  园林城市、国家森林城市的创建;完成 “七清六有一红旗”

    主题实践活动,结对联创,足印社区,户户走到,合力打造


    创建特色。二是落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联 动机制实施办法, 向全区低收入群体发放临时价格补贴,

    4-10 月累计发放 600 多万元。

    11、加强 “廉洁机关”建设  深化精准廉政风险防控工 作和预防腐败体系建设,学习贯彻党的十九大精神,认真落实党风廉政建设。重新梳理了廉政风险防控点,建立防控措施,加大了廉政教育和案例通报,落实全面从严治党“ 两个责任”,加强和规范党内政治生活。规范集体决策制度,加强廉政风险防范,着力构建反腐倡廉长效机制。

    二、机构设置

    区发改局下属二级单位 4 个,其中行政单位 0 个,参照 公务员法管理的事业单位 1 个(以工代赈,其他事业单位 3 个下属事业单位价格认证中心、投资咨询中心(自收自支事

    业单位)、老促会)。都没有进行独立预算。


    第二部分 2019 年度部门决算情况说明

     

     

     

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收、支总计 1196.53 万元。与 2018 年相比, 收、支总计各增加 250 万元,增长 20%。主要变动原因是新

    增专项事务支出。

    收、支出决算总体变动情况图

     

     

    二、 收入决算情况说明

    2019 年本年收入合计 1186.43 元,其中:一般公共预算

    财政拨款收入 734.80 万元,占 62%;政府性基金预算财政拨

    款收入 451.63 万元,  38%。

     

    三、 支出决算情况说明

    2019 年本年支出合计 1082.32 万元,其中:基本支出

    598.27 万元,  55%;项目支出 484.05 万元,  45%。


     

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019 年财政拨款收、支总计 1196.53 万元。与 2018  相比,财政拨款收、支总计各增加 250 万元,增长 20%。主

    要变动原因是事权专项增加。

    财政拨款收入支出决算总体变动情况

     

    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019 年一般公共预算财政拨款支出 744.90 万元, 占本 年支出合计的 62%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款 减少 246.2 万元,下降 24.9%。主要变动原因是减少人员工

    资及抚恤金支出。

    一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图


     

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019 年一般公共预算财政拨款支出 730.22 万元,主要 用于以下方面:一般公共服务(类)支出 583 万元,  80%; 社会保障和就业(类)支出 56.4 万元,  8%;卫生健康支  28.2 万元,  4%;农林水支出 19.7 万元,  3%;住房

    保障支出 42.9 万元,  5%。

     

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019 年一般公共预算支出决算数为 730.21 万元完成

    预算 100%。其中:

    1.  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运

    行(项): 支出决算为 466.96 万元,完成预算 100%。

    2.  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行

    政管理事务(项): 支出决算为 3.6 万元,完成预 100%。


    3.  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发 展与改革事务支出(项) : 支出决算为 108.60 万元,完成

    预算 100%。

    4.  一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出

    机构(项): 支出决算为 3.81 万元,完成预算 100%。

    5.  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) : 支出决算为

    50.76 万元,完成预算 100%。

    6.  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) : 支出决算为 4.96

    万元,完成预算 100%。

    7.  社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项) : 支出决算为 0.63

    万元,完成预算 100%。

    8.  卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

    医疗(项):支出决算为 28.19 万元,完成预算 100%。

    9.  农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):

    支出决算为 19.75 万元,完成预算 100%。

    10.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

    积金(项):支出决算为 42.95 万元,完成预算 100%。

    、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 598.27 万元,

    其中:


    人员经费 521.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖

    励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费 71.78 万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备

    购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019 “三公 ”经费财政拨款支出决算为 3.03 万元,

    完成预算 100%。

    (二)“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019 “三公 ”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算 1.8 万元,  100%;公务接待费支出决算 1.23

    万元,  100%。具体情况如下:


     

    1.  因公出国(境)经费支出 1.80 万元,完成预算 100%。 全年安排因公出国(境)团组 1 次, 出国(境1 人。 因公出国(境)支出决算比 2018 年增加 1.80 元,增加 100%。 主要原因是参加中华两岸城乡文经发展促进会开支内容包

    括:赴台湾交流中华两岸城乡文经发展促进会。

    2.  公务接待费支出 1.23 万元,完成预算 100%。公务 接待费支出决算比 2018 年增加 0.26 万元,增 21%。主要

    原因是接待任务增加。

    国内公务接待支出 1.23 万元,主要用于执行公务、开 展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 国内公务接  28 批次,245 人次(不包括陪同人员),共计支出 1.23

    万元,具体内容包括:公务接洽。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019 年政府性基金预算拨款支出 352.1 万元。主要用于 项目的前期工作、项目概算、 乡村振兴工作经费和项目集中

    开工活动等支出。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。


    其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2019 年,通川区发展和改革局机关运行经费支出 598.27 万元,比 2018 年减少 81.83 万元,减少 12%。主要原因是减

    少人员工资及抚恤金支出

    (二)政府采购支出情况

    2019 年,区发改局政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。主要用于 (具体工作)。授予中小企 业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予

    小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

    (三) 国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,通川区发展和改革局共有车辆0  辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急 保障用车0辆、其他用车0辆  …其他用车主要是用于  …单 50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设

    0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段, 组织对金宏工程和项目招商及稽查开展了预算事前绩效评 估,对 2 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 2

    个项目开展绩效监控。

    本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评,


    从评价情况来看全面完成 2019 年工作目标任务。一是 2019 年全社会固定资产投资 211.77 亿元, 同比增长 14.9%;二  2018 年月向上争取资金到位 22.5 亿元,超额完成年度目 标任务。三是 2019 年市重点项目申报纳入市重点管理项目

    32 个,超额完成市上下达的目标任务。

    1.  项目绩效目标完成情况。

    本部门在 2019 年度部门决算中反映 “金宏工程””项

    目招商及稽查”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

    2. 1)金宏工程项目绩效目标完成情况综述。项目全 年预算数 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。通过

    项目实施,保障了发改系统视频会议在线学习的及时性。

    2)项目招商及稽查绩效目标完成情况综述。项目全 年预算数 3.6 万元,执行数为 3.6 万元,完成预算的 100%。

    通过项目实施,保障了招商项目的推进,完成调研文章 2 篇。

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评,《区发改局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报

    告》见附件 1。

    第三部分名词解释

     

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

    算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

    取得的收入。如 …( 二级预算单位事业收入情况)等。


    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 …( 二级预算

    单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

    入。主要是 …(收入类型)等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

    的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年

    按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定

    从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或

    以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务(类) …(款) …(项):  …。

    10.外交(类) …(款) …(项):  …。

    11.公共安全(类) …(款) …(项):  …。

    12.教育(类) …(款) …(项):  …。

    13.科学技术(类) …(款) …(项):  …。

    14.文化体育与传媒(类) …(款) …(项):  …。

    15.社会保障和就业(类) …(款) …(项):  …。

    16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):  …。


    17.节能环保(类) …(款) …(项):  …。 18.城乡社区(类) …(款) …(项):  …。

    19.农林水(类) …(款) …(项):  …。

    20.交通运输(类) …(款) …(项):  …。

    21.资源勘探信息等(类) …(款) …(项):  …。

    22.商业服务业(类) …(款) …(项):  …。

    23.金融(类) …(款) …(项):  …。

    24.国土海洋气象等(类) …(款) …(项):  …。

    25.住房保障(类) …(款) …(项):  …。

    26.粮油物资储备(类) …(款) …(项):  …。

     

    ……

     

    ……

     

    ……

    (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请

    参照《2019 年政府收支分类科目》增减内容。)

    27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

    任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

    和事业发展目标所发生的支出。

    29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活

    动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.  三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国


    (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

    待(含外宾接待)支出。

    31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法  管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

    以及其他费用。

    32.  …。

     

     

    (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根

    据本部门职责职能增减名词解释内容。)


    第四部分 附件

    附件 1

     

     

    通川区发改局 2019 年部门整体支出绩效评价报

    (报告范围包括机关和下属单位)

     

     

    一、部门(单位)概况

     一)机构组成。 区发改局下属二级单位 4 个,其中行 政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 1 个(以工代赈, 其他事业单位 3 个下属事业单位价格认证中心、投资咨询中

    心(自收自支事业单位)、老促会)。

     二)机构职能。组织研究制定全区国民经济和社会发

    展战略,编制下达全区经济和社会发展的中长期和年度计 划;提出全区全社会固定资产投资总规模、投资结构,编制 年度计划,负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研 究报告,负责全区工程项目的招投标指导和协调工作,争取 落实以工代赈资金和监管以工代赈项目的实施;负责汇总和 分析全区国民经济和社会发展中带有全局性的问题,会同有 关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经 济手段促进经济社会发展的政策建议;贯彻执行国家物价工 作方针、政策,制定我区价格政策;研究全区经济体制改革

    的问题和对策,拟订综合性经济体制改革方案,组织、协调


    有关专项经济体制改革和综合配套改革试点;承办区政府和

    上级业务部门交办的其他工作

    (三)人员概况。机关行政编制 30 人,领导现有局长  1 名,副局长 3 名(其中 1 名兼以工代赈办主任)。单位现 有职工 77 人,其中退休 30 人,离岗待退 1 人,在职 46 人,

    其中公务员 36 人,参公人员 2 人,事业编制 8 人。

    二、部门财政资金收支情况

     一)部门财政资金收入情况。

    2019 年本年收入合计 1186.43 元,其中:一般公共预算 财政拨款收入 734.80 万元,占 62%;政府性基金预算财政拨

    款收入 451.63 万元,  38%。

     二)部门财政资金支出情况。

    2019 年本年支出合计 1082.32 万元,其中:基本支出

    598.27 万元,  55%;项目支出 484.05 万元,  45%。

    三、部门整体预算绩效管理情况

     一)部门预算管理。

    本部门年初预算下达项目预算 33.43 万元。对 2020  专项预算项目支出绩效目标进行设定,共设定完成专项预算 项目 4 个,分别为事权支出 5.98、项目建设招商引资调研  经费 3.49 万元、网络运行维护费 5 万元、派驻纪检工作组  经费 8.46 万元,援凉干部补助经费 10.5 万元,每个专项 预算绩效目标 1 个,涉及财政资金 33.43 万元,覆盖率达到

    100%。


     二)结果应用情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对 2020 年开展的主要 任务整体支出绩效目标进行设定,涉及财政资金 840.16 

    元,覆盖率达到 100%。

    四、评价结论及建议

    2019 年我单位的财务工作均按有关程序和要求严格执行, 同时按要求完善了相关财务管理制度。在接下来的工作中,继续 按照相关要求对财政预算支出进行严格把关,进一步加强此项工

    作的业务水平和能力。


     

     

    第五部分 附表

     

     

     

    一、收入支出决算总表

     

    二、收入决算表

     

    三、支出决算表

     

    四、财政拨款收入支出决算总表

     

    五、财政拨款支出决算明细表

     

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

     

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

     

    十、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表

     

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表

     

    十三、 国有资本经营预算支出决算表

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