达州市通川区房地产服务中心2021年部门决算编制说明
  • 来源:通川区住建局
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  • 发布日期:2022-11-17
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  •                         第一部分 单位概况


           一、职能简介

          房地产市场运行情况分析、统计;服务物业企业及前期物业招投标;大修基金归集;白蚂蚁防治;存量房交易、抵押及转移登记;房屋面积审核;楼盘表建立;预售资金拨付;既有住宅服务和社治工作等。

          二、2021年重点工作完成情况

          商品房销售现场检查40余次;开展宣传打击非法集资1次,下达整改通知书15次;核查项目建设进度5次;清理房产入库项目3次;督促房产开发项目入库20余次。处理信访事宜共计160件,已办理完结155件。


             第二部分 2021年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计33.49万元。与2020年相比,收、支总计各增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2021年新纳入决算单位。

    二、收入决算情况说明

    2021年本年收入合计33.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入33.49万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

    三、支出决算情况说明

    2021年本年支出合计33.49万元,其中:基本支出20.6万元,占61%;项目支出12.9万元,占39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年财政拨款收、支总计33.49万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少0万元,增长/下降0%。主要变动原因是2021年新纳入决算单位。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出33.49万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要变动原因是2021年新纳入决算单位。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出33.49万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出0.98万元,占3%卫生健康支出0.44万元,占1%城乡社区支出(类)支出18.42万元,占55%住房保障支出(类)13.65万元,占41%

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2021般公共预算支出决算数为33.49,完成预算100%。其中:

    1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为0.87万元,完成预算2%其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.11万元,完成预算1%

    2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.44万元,完成预算1%

    3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为5.52万元,完成预算16%其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为12.90万元,完成预算39%

    4.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算为13万元,完成预算39%住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为0.65万元,完成预算2%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款基本支出20.6万元,其中:

    人员经费9.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费10.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至202112月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:

    国内公务接待支出0万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。

    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2021年,通川区房产中心机关运行经费支出10.7万元,比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2021年新纳入决算单位。

    (二)政府采购支出情况

    2021年,通川区房产中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20211231日,通川区房产中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对0项目(项目名称)0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效自评2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)


                           第三部分 名词解释


    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

    5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

    11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

    12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    16.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                                     第四部分 附件

    附件

    2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评


    主管部门及代码


    实施单位



    项目预算
    执行情况
    (万元)

     预算数:


     执行数:



    其中:

    财政拨款


    其中:

    财政拨款





    其他资金


    其他资金





    年度总体目标

    完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况





    年度绩效指标完成情况

    一级

    指标

    二级

    指标

    三级

    指标

    预期指标值

    实际完成指标值


    完成

    指标

    数量指标





    质量指标





    时效指标





    成本指标





    效益
    指标

    经济效益  指标





    社会效益  指标





    生态效益  指标





    可持续影响 指标





    满意
    度指标

    满意度

    指标






    (注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)



                                    ​第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、出决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    区房产中心2021年决算公开批复表(1).xls


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