目录
第一部分通川区委老干部休养所概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分通川区委老干部休养所2022年部门预算情况说明
第三部分通川区委老干部休养所2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分通川区委老干部休养所概况
一、基本职能及主要工作
(一)通川区委老干部休养所职能简介。
贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委市政府、区委区政府的有关规定,协助老干部局对全区老干部工作进行指导、督促、检查,完成区委、组织部交办的其他工作。
(二)通川区委老干部休养所2022年重点工作。
1.协助落实好离退休干部的政策待遇和建国初期参加革命工作的退休干部医疗照顾政策、老干部体检、6.30老同志门诊医疗补助、厅级老干部门诊医疗报销等,确保老同志的政策待遇全面落实到位。
2.协助组织开展老干部到我区重点项目就近参观、离退休老干部健康休养、体检、老干部正能量活动。
3.努力提升老干服务工作队伍,加强对老干部工作者常态学习实践锻炼,大力培养年轻的老干部工作者,确保老干部事业越来越兴旺。
二、部门单位构成
通川区委老干部休养所下属单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
第二部分通川区委老干部休养所2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,通川区委老干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出。通川区委老干部休养所2022年收支预算总数111.56万元,比2021年收支预算总数增加1.96万元,主要原因是调整工资标准。
(一)收入预算情况
通川区委老干部休养所2022年收入预算111.56万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入111.56万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
通川区委老干部休养所2022年支出预算111.56万元,其中:基本支出108.63万元,占97.37%;项目支出2.92万元,占2.61%。
二、财政拨款收支预算情况说明
1、通川区委老干部休养所2022年财政拨款收支预算总数111.56万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加1.96万元,主要原因是调整工资标准。
2、收入包括:本年一般公共预算拨款收入111.56万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出84.62万元、社会保障和就业支出12.7万元、卫生健康支出6.94万元、住房保障支出7.29万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区委老干部休养所2022年一般公共预算当年拨款111.56万元,比2021年预算数增加1.96万元,主要原因是是调整工资标准。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行84.62万元,占75.85%;养老保险缴费9.72万元、占8.71%,死亡抚恤2.43万元、占2.17%,其他社会保障和就业0.56万元,占0.5%;行政单位医疗6.23万元、占5.58%、住房公积金7.29万元,占6.53%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)201(款)行政运行(项)2022年预算数为84.62万元,主要用于:局机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。(支出方向等,可参照对应市级部门相关情况进行填写)。
2.一般公共服务(类)201(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为0万元,
3.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为9.72万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出(类)210行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为6.23万元,主要用于:局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障(类)221住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为7.29万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7.社会保障和就业(类)208其他社会保障和就业(款)残保金(项)2022年预算数为0.56万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区委老干部休养所2022年一般公共预算基本支出108.63万元,其中:
人员经费95.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助、遗属医疗费补助等
公用经费13.1万元,主要包括:劳务费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、伙食补助费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区委老干部休养所2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
(一)公务接待费较2021年预算持平,通川区委老干部休养所2022年未安排公务接待费。
(二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费4万元,用于1辆公务用车的燃油、过路(桥)维修、保险等方面支出,主要用于老干部工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区委老干部休养所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
通川区委老干部休养所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年,通川区委老干部休养所机关运行经费财政拨款预算为10.1万元,比2021年预算减少6万元,下降36.14%。下降原因是:2022年无采购计划和办公费下浮。
(二)政府采购情况
2022年,通川区委老干部休养所未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,通川区委老干部休养所共有车辆1辆。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
(四)预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年通川区委老干部休养所所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区委老干部休养所开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算16.02万元。其中:人员类项目1个,涉及预算0.05万元;运转类项目3个,涉及预算13.05万元;特定目标类项目1个,涉及预算2.92万元。
第三部分通川区委老干部休养所
2022年部门预算表
部门收支总表(表1)
表1 | ||||
部门收支总表 | ||||
部门: | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 111.56 | 一、一般公共服务支出 | 84.62 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 12.70 | |||
九、社会保险基金支出 | ||||
十、卫生健康支出 | 6.94 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 7.29 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本 年 收 入 合计 | 111.56 | 本 年 支 出 合计 | 111.56 | |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | |||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | |||
三十二、结转下年 | ||||
收入总计 | 111.56 | 支出总计 | 111.56 |
部门收入总表(表1-1)
部门收入总表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 合计
| 上年结转
| 一般公共预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 国有资本经营预算拨款收入
| 事业收入
| 事业单位经营收入
| 其他收入
| 上级补助收入
| 附属单位上缴收入
| 用事业基金弥补收支差额
| |
单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||||||||
合计 | 111.56 | 111.56 | ||||||||||
111.56 | 111.56 | |||||||||||
127001 | 中国共产党达州市通川区委员会老干部休养所 | 111.56 | 111.56 |
部门支出总表(表1-2)
表1-2 | ||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| ||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 111.56 | 108.63 | 2.92 | |||||||
111.56 | 108.63 | 2.92 | ||||||||
中国共产党达州市通川区委员会老干部休养所 | 111.56 | 108.63 | 2.92 | |||||||
201 | 36 | 01 | 127001 | 行政运行 | 84.62 | 81.70 | 2.92 | |||
208 | 05 | 05 | 127001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.72 | 9.72 | ||||
208 | 08 | 01 | 127001 | 死亡抚恤 | 2.43 | 2.43 | ||||
208 | 99 | 99 | 127001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | ||||
210 | 01 | 01 | 127001 | 行政运行 | 0.71 | 0.71 | ||||
210 | 11 | 01 | 127001 | 行政单位医疗 | 6.23 | 6.23 | ||||
221 | 02 | 01 | 127001 | 住房公积金 | 7.29 | 7.29 |
财政拨款收支预算总表(表2)
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 111.56 | 一、本年支出 | 111.56 | 111.56 | ||
一般公共预算拨款收入 | 111.56 | 一般公共服务支出 | 84.62 | 84.62 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 12.70 | 12.70 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 6.94 | 6.94 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 7.29 | 7.29 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1)
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 111.56 | 111.56 | 111.56 | 108.63 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
111.56 | 111.56 | 111.56 | 108.63 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中国共产党达州市通川区委员会老干部休养所 | 111.56 | 111.56 | 111.56 | 108.63 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 87.31 | 87.31 | 87.31 | 87.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 34.82 | 34.82 | 34.82 | 34.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食补助费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 127001 | 残保金 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 17.62 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.13 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生活补助 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 127001 | 遗属生活补助 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
医疗费补助 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
一般公共预算支出预算表(表3)
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计
| 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 111.56 | 111.56 | |||||
111.56 | 111.56 | ||||||
中国共产党达州市通川区委员会老干部休养所部门 | 111.56 | 111.56 | |||||
201 | 36 | 01 | 127 | 行政运行 | 84.62 | 84.62 | |
208 | 05 | 05 | 127 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.72 | 9.72 | |
208 | 08 | 01 | 127 | 死亡抚恤 | 2.43 | 2.43 | |
208 | 99 | 99 | 127 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | |
210 | 01 | 01 | 127 | 行政运行 | 0.71 | 0.71 | |
210 | 11 | 01 | 127 | 行政单位医疗 | 6.23 | 6.23 | |
221 | 02 | 01 | 127 | 住房公积金 | 7.29 | 7.29 |
一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
表3-1 | ||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
| |
类 | 款 | |||||
合计 | 108.63 | 95.53 | 13.10 | |||
108.63 | 95.53 | 13.10 | ||||
127001 | 中国共产党达州市通川区委员会老干部休养所 | 108.63 | 95.53 | 13.10 | ||
301 | 工资福利支出 | 87.31 | 84.51 | 2.80 | ||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 34.82 | 34.82 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 23.00 | 23.00 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 2.90 | 2.90 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 2.80 | 2.80 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.72 | 9.72 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.23 | 6.23 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 | |
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.56 | 0.56 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 7.29 | 7.29 | |
302 | 商品和服务支出 | 17.62 | 7.53 | 10.10 | ||
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.13 | 0.13 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.24 | 0.24 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3.10 | 3.10 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.72 | 0.72 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.67 | 0.61 | 1.06 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.22 | 1.22 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 5.70 | 5.70 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 | 0.75 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.70 | 3.50 | 0.20 | ||
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 2.43 | 2.43 | |
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 2.43 | 2.43 | |
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.71 | 0.71 | |
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.53 | 0.33 | 0.20 |
一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
表3-2 | |||||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 金额
| ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 2.92 | ||||
2.92 | |||||
中国共产党达州市通川区委员会老干部休养所 | 2.92 | ||||
行政运行 | 2.92 | ||||
201 | 36 | 01 | 127001 | 促发展专项 | 2.92 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称(科目)
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国(境)费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||
127001 | 中国共产党达州市通川区委员会老干部休养所 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
政府性基金预算支出表(表4)
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1)
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称(科目)
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国(境)费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 |
国有资本经营预算支出表(表5)
表5 | |||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 |
部门预算项目支出绩效目标表(表6)
区级部门预算项目绩效目标表(2022年度) | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
127-中国共产党达州市通川区委员会老干部休养所部门 | 16.02 | ||||||||||
127001-中国共产党达州市通川区委员会老干部休养所
| 日常公用经费
| 8.35
| 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
公务用车运行维护费
| 4.00
| 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
党建经费
| 0.70
| 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
老干部活动经费
| 0.05
| 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
促发展专项 | 2.92 | 补助办公费、水电气费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 顺利完成全年工作 | ≥ | 100 | 项 | 90 | 正向指标 |
部门整体支出绩效目标表(表7)
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
部门名称 | 中国共产党达州市通川区委员会老干部休养所部门 | ||||||
年度主要任务
| 任务名称 | 主要内容 | |||||
节假日慰问 | 负责在重大节假日慰问走访老干部及老红军遗属 | ||||||
老干部体检 | 协助落实老干部体检事宜 | ||||||
老干部就近參观及健康休养 | 协助落实老干部到重点项目就近參观及健康休养 | ||||||
完成其他工作 | 完成区委区政府交办的其他工作任务 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
111.56 | 111.56 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 组织开展各种健康有益活动,负责在重大节日组织慰问老干部及老红军遗属的工作,协助处理老干部丧事的有关工作,管理、照顾好老干部遗属,负责组织老干部健康休养和健康检查工作。完成区委区政府交办的工作, | ||||||
年度绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |||
产出指标
| 数量指标 | 按要求协助老干部体检 | =1次 | ||||
科目调整次数 | ≤2次 | ||||||
协助落实离退休干部和老红军遗属的政策待遇和医疗政策 | ≤100% | ||||||
协助组织老干部到重点项目就近参观、离退休老干部健康休养。 | =1次 | ||||||
效益指标
| 经济效益指标 | 单位运转保障率 | =100% | ||||
可持续影响指标 | 老干工作常态化 | ≥100% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意率 | ≥90% |
第四部分名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共服务(类)共产党事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展老干部工作的项目支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:纳入通川区委老干部休养所预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。