通川区委巡察办2022年部门预算公开
  • 来源:区委巡察办
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  • 发布日期:2022-05-13
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    第一部分通川区委巡察办概况

    一、基本职能及主要工作

    二、部门单位构成

    第二部分通川区委巡察办2022年部门预算情况说明

    部分通川区委巡察办2022年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    六、一般公共预算支出预算表

    七、一般公共预算基本支出预算表

    八、一般公共预算项目支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、政府性基金预算支出表

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    十二、国有资本经营预算支出表

    十三、部门预算项目支出绩效目标表

    十四、部门整体支出绩效目标表

    部分名词解释

    第一部分通川区委巡察办概况

      一、基本职能及主要工作

    (一)通川区委巡察办职能简介。

    巡察办为巡察工作领导小组日常办事机构,为区委工作部门,巡察组承担具体巡察任务,向巡察工作领导小组负责并报告工作;向市委巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等;向巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署;统筹、协调、指导巡察组开展工作;承担政策研究、制度建设等工作;对区委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办;按照巡察工作领导小组的要求,组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的协调联动机制,负责与其进行沟通协调;办理巡察工作领导小组和市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

    通川区委巡察办2022年重点工作。

    牢牢把握巡察政治定位,把“两个维护”作为根本任务,围绕中心、服务大局,紧扣“三个聚焦”监督重点,深入开展开展2轮常规巡察,采取“一轮两批次”方式,对20个单位党组织开展巡察;开展2轮专项巡察或机动巡察;开展3轮回访督查;配合市委巡察办开展3轮交叉巡察、提级巡察和回访督查,完善巡察制度体系,持续推进“四个监督”统筹衔接,探索建立完善巡察监督与其他监督贯通融合机制,聚合政治巡察整体合力。充分借鉴省委巡视工作经验,积极探索“点穴式”巡察、“机动式”巡察,进一步加快巡察节奏,提高巡察质效。压紧压实整改主体责任,坚持巡察情况向区委、区政府分管领导和相关部门党组织通报机制,加强整改情况日常监督检查,推动形成整改常态化、长效化。加大巡察成果在执纪审查、干部选拔任用和日常监督管理中的运用力度,推动管党治党标本兼治。加强巡察干部的培训和历练,打造高素质、专业化巡察干部队伍。

    二、部门单位构成

    通川区委巡察办设综合股1个,下设巡察工作信息中心1个(事业),编制19名,其中行政编制16名,事业编制3名;在职人员总数17人,其中行政人员14人,事业3人。

      第二部分通川区委巡察办

    2022年部门预算情况说明

      一、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,通川区委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入452.74万元,上年结转76.22万元,收入合计528.96万元;支出包括:一般公共服务支出476.37万元,社会保障和就业支出22.87万元,卫生健康支出13.57万元,住房保障支出16.15万元,支出合计528.96万元其中,通川区委巡察办2022年收支预算总数528.96万元,比2021年收支预算总数增加85.66万元,主要原因是增加了工资福利支出和人员经费支出

    (一)收入预算情况

    通川区委巡察办2022年收入预算528.96万元,其中:上年结转76.22万元,占14%;一般公共预算拨款收入452.74万元,占86%

    (二)支出预算情况

    通川区委巡察办2022年支出预算528.96万元,其中:基本支出208.62万元,占39%;项目支出320.34万元,占61%

    二、财政拨款收支预算情况说明

    通川区委巡察办2022年财政拨款收支预算总数528.96万元,比2021年收支预算总数增加85.66万元,主要原因是增加了工资福利支出和人员经费支出

    收入包括:一般公共预算拨款收入452.74万元,上年结转76.22万元,收入合计528.96万元;支出包括:一般公共服务支出476.37万元,社会保障和就业支出22.87万元,卫生健康支出13.57万元,住房保障支出16.15万元,支出合计528.96万元

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    通川区委巡察办2022年一般公共预算当年拨款452.74万元,比2021年预算数增加57.06万元,主要原因是增加了工资福利支出和人员经费支出

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出476.37万元,90%;社会保障和就业支出22.87万元,4%卫生健康支出13.57万元,3%住房保障支出16.15万元,3%支出合计528.96万元

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2022年预算数为19.03万元,主要用于:机关及下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

    2.一般公共服务(类)纪检监察事务事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为238万元,主要用于:机关及下属事业单位开展全区巡察工作的项目支出。

    3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为22.87万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为13.57万元,主要用于:机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

    5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为16.15万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

    通川区委巡察办2022年一般公共预算基本支出208.62万元,其中:

    人员经费195.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、商品服务、对个人和家庭补助。

    公用经费12.91万元,主要包括:办公费、商品服务、差旅费。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    通川区委巡察办2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

    六、政府性基金预算支出情况说明

    通川区委巡察办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    七、国有资本经营预算情况说明

    通川区委巡察办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2022年,通川区委巡察办未使用机关运行的相关科目。

    (二)政府采购情况

    通川区委巡察办2022年政府采购项目由原结转资金支出,未安排政府采购预算。

    (三)国有资产占有使用情况

    通川区委巡察办2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)预算绩效情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年通川区委巡察办所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区委巡察办特定目标类项目1个,涉及预算238万元;其他类项目1个,涉及预算19.03万元

    部分通川区委巡察办

    2022年部门预算表

      一、部门收支总表(表1)

    二、部门收入总表(表1-1)

    三、部门支出总表(表1-2)

    四、财政拨款收支预算总表(表2)

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1)

    六、一般公共预算支出预算表(表3)

    七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1)

    八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2)

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)

    十、政府性基金预算支出表(表4)

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1)

    国有资本经营预算支出表(表5)

    十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6)

    十四、部门整体支出绩效目标表(表7)




    表1


    部门收支总表


    部门:



    金额单位:万元


    收入

    支出


    项目

    预算数

    项目

    预算数


    一、一般公共预算拨款收入

    452.74

    一、一般公共服务支出

    476.37


    二、政府性基金预算拨款收入


    二、外交支出



    三、国有资本经营预算拨款收入


    三、国防支出



    四、事业收入


    四、公共安全支出



    五、事业单位经营收入


    五、教育支出



    六、其他收入


    六、科学技术支出





    七、文化旅游体育与传媒支出





    八、社会保障和就业支出

    22.87




    九、社会保险基金支出





    十、卫生健康支出

    13.57




    十一、节能环保支出





    十二、城乡社区支出





    十三、农林水支出





    十四、交通运输支出





    十五、资源勘探工业信息等支出





    十六、商业服务业等支出





    十七、金融支出





    十八、援助其他地区支出





    十九、自然资源海洋气象等支出





    二十、住房保障支出

    16.15




    二十一、粮油物资储备支出





    二十二、国有资本经营预算支出





    二十三、灾害防治及应急管理支出





    二十四、预备费





    二十五、其他支出





    二十六、转移性支出





    二十七、债务还本支出





    二十八、债务付息支出





    二十九、债务发行费用支出





    三十、抗疫特别国债安排的支出



    本 年 收 入 合计

    452.74

    本 年 支 出 合计

    528.96


    七、用事业基金弥补收支差额


    三十一、事业单位结余分配



    八、上年结转

    76.22

    其中:转入事业基金





    三十二、结转下年



    收入总计

    528.96

    支出总计

    528.96














    表1-1








    部门收入总表








    部门:











    金额单位:万元








    项目

    合计

    上年结转

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款收入

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    用事业基金弥补收支差额








    单位代码

    单位名称(科目)





























































































































































































    合计

    528.96

    76.22

    452.74


















    528.96

    76.22

    452.74
















    115001

    中共达州市通川区委巡察工作领导小组办公室

    528.96

    76.22

    452.74
















    部门支出总表




















    部门:





    金额单位:万元




















    项目

    合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出




















    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

























































































































































































    合计

    528.96

    208.62

    320.34



























    528.96

    208.62

    320.34


























    中共达州市通川区委巡察工作领导小组办公室

    528.96

    208.62

    320.34






















    201

    11

    01

    115001

    行政运行

    19.03

    12.91

    6.12






















    201

    11

    02

    115001

    一般行政管理事务

    238.00


    238.00






















    201

    11

    06

    115001

    巡视工作

    51.22


    51.22






















    201

    11

    99

    115001

    其他纪检监察事务支出

    168.12

    143.12

    25.00






















    208

    05

    05

    115001

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    21.53

    21.53























    208

    99

    99

    115001

    其他社会保障和就业支出

    1.34

    1.34























    210

    11

    01

    115001

    行政单位医疗

    12.01

    12.01























    210

    11

    02

    115001

    事业单位医疗

    1.56

    1.56























    221

    02

    01

    115001

    住房公积金

    16.15

    16.15























    财政拨款收支预算总表































    部门:





    金额单位:万元































    收入

    支出































    项目

    预算数

    项目

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算































    一、本年收入

    452.74

    一、本年支出

    528.96

    528.96

































    一般公共预算拨款收入

    452.74

    一般公共服务支出

    476.37

    476.37

































    政府性基金预算拨款收入


    外交支出



































    国有资本经营预算拨款收入


    国防支出



































    一、上年结转

    76.22

    公共安全支出



































    一般公共预算拨款收入

    76.22

    教育支出



































    政府性基金预算拨款收入


    科学技术支出



































    国有资本经营预算拨款收入


    文化旅游体育与传媒支出





































    社会保障和就业支出

    22.87

    22.87



































    社会保险基金支出





































    卫生健康支出

    13.57

    13.57



































    节能环保支出





































    城乡社区支出





































    农林水支出





































    交通运输支出





































    资源勘探工业信息等支出





































    商业服务业等支出





































    金融支出





































    援助其他地区支出





































    自然资源海洋气象等支出





































    住房保障支出

    16.15

    16.15



































    粮油物资储备支出





































    国有资本经营预算支出





































    灾害防治及应急管理支出





































    其他支出





































    债务付息支出





































    债务发行费用支出





































    抗疫特别国债安排的支出



































    财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    部门:

































    金额单位:万元

    项目

    总计

    省级当年财政拨款安排

    中央提前通知专项转移支付等

    上年结转安排

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    上年应返还额度结转






    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出























    合计

    528.96

    452.74

    452.74

    208.62

    244.12

















    76.22










    76.22


    76.22





    528.96

    452.74

    452.74

    208.62

    244.12

















    76.22










    76.22


    76.22




    中共达州市通川区委巡察工作领导小组办公室

    528.96

    452.74

    452.74

    208.62

    244.12

















    76.22










    76.22


    76.22




    工资福利支出

    261.80

    243.68

    243.68

    189.08

    54.60

















    18.12










    18.12


    18.12




    基本工资

    72.93

    71.23

    71.23

    71.23


















    1.71










    1.71


    1.71




    津贴补贴

    51.27

    50.49

    50.49

    50.49


















    0.78










    0.78


    0.78




    奖金

    5.17

    5.17

    5.17

    5.17


































    伙食补助费

    66.62

    51.60

    51.60

    2.00

    49.60

















    15.02










    15.02


    15.02




    绩效工资

    7.60

    7.60

    7.60

    7.60


































    机关事业单位基本养老保险缴费

    21.77

    21.53

    21.53

    21.53


















    0.24










    0.24


    0.24




    职工基本医疗保险缴费

    13.57

    13.57

    13.57

    13.57


































    其他社会保障缴费

    1.72

    1.34

    1.34

    1.34


















    0.38










    0.38


    0.38

    301

    12

    115001

    工伤保险

    0.49

    0.12

    0.12

    0.12


















    0.38










    0.38


    0.38

    301

    12

    115001

    失业保险

    0.09

    0.09

    0.09

    0.09































    301

    12

    115001

    残保金

    1.14

    1.14

    1.14

    1.14


































    住房公积金

    16.15

    16.15

    16.15

    16.15


































    其他工资福利支出

    5.00

    5.00

    5.00


    5.00

































    商品和服务支出

    266.74

    208.63

    208.63

    19.12

    189.52

















    58.11










    58.11


    58.11




    办公费

    71.12

    71.12

    71.12

    5.00

    66.12

































    水费

    0.50

    0.50

    0.50


    0.50

































    电费

    4.00

    4.00

    4.00


    4.00

































    邮电费

    9.01

    8.50

    8.50


    8.50

















    0.51










    0.51


    0.51




    差旅费

    108.22

    84.48

    84.48

    4.48

    80.00

















    23.74










    23.74


    23.74




    劳务费

    5.40

    5.40

    5.40


    5.40

































    委托业务费

    25.00





















    25.00










    25.00


    25.00




    工会经费

    1.35

    1.35

    1.35

    1.35


































    福利费

    11.35

    2.49

    2.49

    2.49


















    8.86










    8.86


    8.86




    其他交通费用

    14.37

    14.37

    14.37

    4.37

    10.00

































    其他商品和服务支出

    16.42

    16.42

    16.42

    1.42

    15.00

































    对个人和家庭的补助

    0.43

    0.43

    0.43

    0.43


































    奖励金

    0.10

    0.10

    0.10

    0.10


































    其他对个人和家庭的补助

    0.33

    0.33

    0.33

    0.33


































    表3

    一般公共预算支出预算表

    部门:



    金额单位:万元

    项目

    合计

    当年财政拨款安排

    上年结转安排

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)



































































































































    合计

    528.96

    452.74

    76.22






    528.96

    452.74

    76.22





    中共达州市通川区委巡察工作领导小组办公室部门

    528.96

    452.74

    76.22

    201

    11

    01

    115

    行政运行

    19.03

    19.03


    201

    11

    02

    115

    一般行政管理事务

    238.00

    238.00


    201

    11

    06

    115

    巡视工作

    51.22


    51.22

    201

    11

    99

    115

    其他纪检监察事务支出

    168.12

    143.12

    25.00

    208

    05

    05

    115

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    21.53

    21.53


    208

    99

    99

    115

    其他社会保障和就业支出

    1.34

    1.34


    210

    11

    01

    115

    行政单位医疗

    12.01

    12.01


    210

    11

    02

    115

    事业单位医疗

    1.56

    1.56


    221

    02

    01

    115

    住房公积金

    16.15

    16.15







    表3-1






































    一般公共预算基本支出预算表






































    部门:



    金额单位:万元






































    项目

    基本支出






































    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    人员经费

    公用经费





























































































































































    合计

    208.62

    195.71

    12.91










































    208.62

    195.71

    12.91








































    115001

    中共达州市通川区委巡察工作领导小组办公室

    208.62

    195.71

    12.91








































    301

    工资福利支出

    189.08

    187.08

    2.00






































    301

    01

    30101

    基本工资

    71.23

    71.23







































    301

    02

    30102

    津贴补贴

    50.49

    50.49







































    301

    03

    30103

    奖金

    5.17

    5.17







































    301

    06

    30106

    伙食补助费

    2.00


    2.00






































    301

    07

    30107

    绩效工资

    7.60

    7.60







































    301

    08

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    21.53

    21.53







































    301

    10

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    13.57

    13.57







































    301

    12

    30112

    其他社会保障缴费

    1.34

    1.34







































    301

    12

    3011201

    工伤保险

    0.12

    0.12







































    301

    12

    3011202

    失业保险

    0.09

    0.09







































    301

    12

    3011203

    残保金

    1.14

    1.14







































    301

    13

    30113

    住房公积金

    16.15

    16.15









































    302

    商品和服务支出

    19.12

    8.21

    10.91






































    302

    01

    30201

    办公费

    5.00


    5.00






































    302

    11

    30211

    差旅费

    4.48


    4.48






































    302

    28

    30228

    工会经费

    1.35

    1.35







































    302

    29

    30229

    福利费

    2.49

    2.49







































    302

    39

    30239

    其他交通费用

    4.37

    4.37







































    302

    99

    30299

    其他商品和服务支出

    1.42


    1.42








































    303

    对个人和家庭的补助

    0.43

    0.43







































    303

    09

    30309

    奖励金

    0.10

    0.10







































    303

    99

    30399

    其他对个人和家庭的补助

    0.33

    0.33










































    表3-2







































































    一般公共预算项目支出预算表







































































    部门:

    金额单位:万元







































































    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    金额





























































































































































































    合计

    320.34












































































    320.34











































































    中共达州市通川区委巡察工作领导小组办公室

    320.34











































































    行政运行

    6.12







































































    201

    11

    01

    115001

    促发展专项

    6.12











































































    一般行政管理事务

    238.00







































































    201

    11

    02

    115001

    巡察工作专项经费

    238.00











































































    巡视工作

    51.22







































































    201

    11

    06

    115001

    巡察工作专项经费

    51.22











































































    其他纪检监察事务支出

    25.00







































































    201

    11

    99

    115001

    品质机关建设工程

    25.00














































































    表3-3
























    一般公共预算“三公”经费支出预算表
























    部门:






    金额单位:万元
























    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排
























    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费





























































    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费





























































































    合计





























































    115001

    中共达州市通川区委巡察工作领导小组办公室



































    表4












































    政府性基金支出预算表












































    部门:



    金额单位:万元












































    项目

    本年政府性基金预算支出












































    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出








































































































































































    合计















































































































































































































    表4-1





























    政府性基金预算“三公”经费支出预算表





























    部门:






    金额单位:万元





























    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排





























    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费






























































    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费






























































































    合计
















































































































    表5

















































    国有资本经营预算支出预算表

















































    部门:



    金额单位:万元

















































    项目

    本年国有资本经营预算支出

















































    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出


















































































































































































    合计




























































































































































































































    区级部门预算项目绩效目标表(2022年度)































    金额单位:万元

























    单位名称

    项目名称

    预算数

    年度目标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标性质

    指标值

    度量单位

    权重

    指标方向性

























    115-中共达州市通川区委巡察工作领导小组办公室部门


    257.03


































    115001-中共达州市通川区委巡察工作领导小组办公室

    巡察工作专项经费

    238.00

    1.开展2轮常规巡察,采取“一轮两批次”方式,对20个单位党组织开展巡察;共计巡察20个单位。根据区政府常务会议定的巡察专项经费标准,“一对一”巡察每个组需6万元,共需巡察专项经费120万元;2.开展2轮专项巡察或机动巡察,共需巡察专项经费50万元;3.开展3轮回访督查,共需巡察专项经费30万元;4.配合市委巡察办开展3轮交叉巡察、提级巡察和回访督查,共需巡察专项经费18万元。5.开展2轮专项督查,共需专项督查经费20万元。因此,全年共需巡察专项经费238万元。

    产出指标

    质量指标

    突出政治巡察定位,围绕“三个聚焦”监督重点,紧盯三大问题,紧扣六大纪律,综合运用初步了解和深入了解等13 N种方式开展巡察工作。

    定性

    优良中低差

    其他

    20

    正向指标

























    效益指标

    社会效益指标

    加大巡察工作宣传力度,推动全面从严治党。

    0

    其他

    0

    正向指标


















































































    满意度指标

    服务对象满意度指标

    满意率

    95

    %

    20

    正向指标


















































































    产出指标

    数量指标

    完成4轮,共计巡察32个单位党组织。

    32

    20

    正向指标


















































































    满意度指标

    服务对象满意度指标

    提升群众满意度。

    定性

    优良中低差

    其他

    0

    正向指标


















































































    产出指标

    成本指标

    巡查经费控制额238万元

    238

    20

    正向指标


















































































    日常公用经费

    11.48

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

































    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标


















































































    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标


















































































    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标


















































































    党建经费

    1.42

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

































    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标


















































































    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标


















































































    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标


















































































    促发展专项

    6.12

    保障单位正常运转

    效益指标

    经济效益指标

    保障工作人员伙食补助


    %


    正向指标

































    满意度指标

    服务对象满意度指标

    保障机关正常用水

    100

    45

    正向指标


















































































    满意度指标

    服务对象满意度指标

    保障机关正常用电

    100

    45

    正向指标


















































































    报表编号:510000_0013








































































    整体支出绩效目标申报表






































































    (2022年度)












































































































































    部门名称

    中共达州市通川区委巡察工作领导小组办公室部门






































































    年度主要任务

    任务名称

    主要内容






































































    常规巡察

    采取“一轮两批次”方式,对20个单位党组织开展巡察。








































































    专项巡察

    根据区委决策部署,适时开展专项巡察或机动巡察。








































































    回访督查

    对已巡察单位党组织开展3轮回访督查,压实整改实效。








































































    配合市委巡察办开展交叉、提级和回访督查

    根据市委巡察办统筹安排,开展全市范围内的区县交叉巡察,市委巡察办提级巡察和回访督查。








































































    年度部门整体支出预算

    资金总额

    财政拨款

    其他资金








































































    452.74

    452.74

    0.00










































































































    年度总体目标

    牢牢把握政治巡察定位,把“两个维护”作为根本任务,围绕中心、服务大局,紧扣“三个聚焦”监督重点,深入开展2轮常规巡察,采取“一轮两批次”方式,对20个单位党组织开展巡察;开展2轮专项巡察或机动巡察;开展3轮回访督查;配合市委巡察办开展3轮交叉巡察、提级巡察和回访督查,完善巡察制度体系,持续推进“四个监督”统筹衔接,探索建立完善巡察监督与其他监督贯通融合机制。充分借鉴省委巡视工作经验,积极探索“点穴式”巡察、“机动式”巡察,提升巡察质效。压紧压实整改主体责任,坚持巡察情况向区委、区政府分管领导和相关部门党组织通报机制,推动形成整改常态化、长效化。加大巡察成果在执纪审查、干部选拔任用和日常监督管理中的运用力度,推动管党治党标本兼治。






































































    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值(包含数字及文字描述)






































































    产出指标

    数量指标

    根据区委决策部署,适时开展1轮专项巡察或机动巡察2

    ≥2次








































































    开展3轮回访督查,对15个单位党组织开展回头看

    ≥15个(套)


































































































    常规巡察20个单位党组织

    ≥20个(套)


































































































    配合市委巡察办开展1轮交叉巡察

    ≥1次


































































































    开展业务培训,每轮巡察进驻前,对全体巡察干部开展业务培训

    ≥3次


































































































    效益指标

    社会效益指标

    密切党群联系,净化政治生态

    ≥100%








































































    满意度指标

    服务对象满意度指标

    发现问题,形成震慑,推动改革,促进发展

    ≥100%








































































    部分名词解释

      (一)一般公共预算拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

    (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (三)一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    (四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。

    (五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    (六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    (七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    (八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    (九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    (十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

    (十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十四)“三公”经费:纳入 c  c (部门简称)预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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