达州市通川区西罡学校 2022年部门预算
  • 来源:区教科局
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  • 发布日期:2022-05-13
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    第一部分  达州市通川区西罡学校概况

    一、基本职能及主要工作

    二、门单位构成

    第二部分  达州市通川区西罡学校2022年部门预算情况说明

    部分  达州市通川区西罡学校2022年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    六、一般公共预算支出预算表

    七、一般公共预算基本支出预算表

    八、一般公共预算项目支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、政府性基金预算支出表

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    十二、国有资本经营预算支出表

    十三、部门预算项目支出绩效目标表

    十四、部门整体支出绩效目标表

        部分  名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  达州市通川区西罡学校概况


    一、基本职能及主要工作

    (一)达州市通川区西罡学校职能简介。

    达州市通川区西罡学校是一所市级示范小学。贯彻执行国家的教育方针,保证良好的教学秩序,努力提高教学质量。努力改善学生学习环境,改善教师办公条件。

    (二)达州市通川区西罡学校2022年重点工作。

    1.修改完善学校管理制度,学校严格执行学校管理制度。

    2.抓住西河路改造工程,变压力为动力,扩大学校办学规模至43个教学班级,使教师编制最大化。

    3.打造校园环境,建成精致校园。

    4.把握好疫情常态化防控期间的信息发布、新闻宣传,做好相关舆情宣传引导工作,掌握师生中的舆情动态。

    5.全面实施素质教育,坚持走科技创新、艺术教育特色之路。

    6.切实关心教职工身心健康,打造和谐校园。

    7.做好安全工作,建设平安校园。

    8.加强养成教育,培养文明学生。

    9.深化校园文化建设,打造书香校园。

    10.积极构建文明校园,力创无烟校园。

    11.加强六年级毕业班管理工作,实现2022年小升初更上一个台阶。

    二、部门单位构成

    达州市通川区西罡学校编制数94人,在职92人,退休74人。

     

     

     

     

     

    第二部分  达州市通川区西罡学校

    2022年部门预算情况说明


    一、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,达州市通川区西罡学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出达州市通川区西罡学校2022年收支预算总数1123.43万元,2021年收支预算总数减少26.97万元,主要原因是2021年的预算里包括了结转资金

    (一)收入预算情况

    达州市通川区西罡学校2022年收入预算1123.43万元,其中:一般公共预算拨款收入1123.43万元,占100%

    (二)支出预算情况

    达州市通川区西罡学校2022年支出预算1123.43万元,其中:基本支出1123.43万元,占100%

    二、财政拨款收支预算情况说明

    达州市通川区西罡学校2022年财政拨款收支预算总数1123.43万元,2021年财政拨款收支预算总数减少26.94万元,主要原因是2021年的预算里包括了结转资金

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入1123.43万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出860.75万元、社会保障和就业支出125.41万元、卫生健康支出54.89万元、住房保障支出82.39万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    达州市通川区西罡学校2022年一般公共预算当年拨款1123.43万元,比2021年预算数增加了16.03万元,主要原因是:教师工资调整

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出860.75万元,占76.62%;社会保障和就业支出125.41万元,占11.16%;卫生健康支出54.89万元,占4.89%住房保障支出82.39万元,占7.33%

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):2022年预算数为860.75万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

     2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为125.41万元,主要用于:实施养老保险制度后,我单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为54.89万元,主要用于:单位缴纳基本医疗保险支出

    4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为82.39万元,主要用于:单位缴纳的单位在职职工住房公积金支出。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

    达州市通川区西罡学校2022年一般公共预算基本支出1123.43万元,其中:

    人员经费949.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

    公用经费174.20万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    达州市通川区西罡学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

    单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

    2022年未安排公务用车购置费。

    2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车等方面支出。

    六、政府性基金预算支出情况说明

    达州市通川区西罡学校2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    七、国有资本经营预算情况说明

    达州市通川区西罡学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    达州市通川区西罡学校为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

    (二)政府采购情况

    达州市通川区西罡学校2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2021年底,达州市通川区西罡学校共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0(套)

    达州市通川区西罡学校2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)预算绩效情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,2022达州市通川区西罡学校所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022达州市通川区西罡学校开展绩效目标管理的项目12个,涉及预算1123.43万元。其中:人员类项目9个,涉及预算949.24万元;运转类项目3个,涉及预算174.20万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。


     

     

     

     

     

     

     

    部分  达州市通川区西罡学校

    2022年部门预算表


      

    一、部门收支总表(表1

    二、部门收入总表(表1-1

    三、部门支出总表(表1-2

    四、财政拨款收支预算总表(表2

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1

    六、一般公共预算支出预算表(表3

    七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1

    八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3

    十、政府性基金预算支出表(表4

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1

    十二、国有资本经营预算支出表(表5

    十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6

    十四、部门整体支出绩效目标表(表7


     

     

     

     

    表1

    部门收支总表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

    收    入

    支    出

    项    目

    预算数

    项    目

    预算数

    一、一般公共预算拨款收入

    1,123.43

    一、一般公共服务支出

     

    二、政府性基金预算拨款收入

     

    二、外交支出

     

    三、国有资本经营预算拨款收入

     

    三、国防支出

     

    四、事业收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、事业单位经营收入

     

    五、教育支出

    860.75

    六、其他收入

     

    六、科学技术支出

     

     

     

    七、文化旅游体育与传媒支出

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    125.41

     

     

    九、社会保险基金支出

     

     

     

    十、卫生健康支出

    54.89

     

     

    十一、节能环保支出

     

     

     

    十二、城乡社区支出

     

     

     

    十三、农林水支出

     

     

     

    十四、交通运输支出

     

     

     

    十五、资源勘探工业信息等支出

     

     

     

    十六、商业服务业等支出

     

     

     

    十七、金融支出

     

     

     

    十八、援助其他地区支出

     

     

     

    十九、自然资源海洋气象等支出

     

     

     

    二十、住房保障支出

    82.39

     

     

    二十一、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十二、国有资本经营预算支出

     

     

     

    二十三、灾害防治及应急管理支出

     

     

     

    二十四、预备费

     

     

     

    二十五、其他支出

     

     

     

    二十六、转移性支出

     

     

     

    二十七、债务还本支出

     

     

     

    二十八、债务付息支出

     

     

     

    二十九、债务发行费用支出

     

     

     

    三十、抗疫特别国债安排的支出

     

    本 年 收 入 合 计

    1,123.43

    本 年 支 出 合 计

    1,123.43

    七、用事业基金弥补收支差额

     

    三十一、事业单位结余分配

     

    八、上年结转

     

        其中:转入事业基金

     

     

     

    三十二、结转下年

     

    收  入  总  计

    1,123.43

    支  出  总  计

    1,123.43

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表1-1

    部门收入总表

    项    目

    合计

    上年结转

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款收入

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    用事业基金弥补收支差额

    单位代码

    单位名称(科目)

     

    合    计

    1,123.43

     

    1,123.43

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1,123.43

     

    1,123.43

     

     

     

     

     

     

     

     

    227001

    达州市通川区西罡学校

    1,123.43

     

    1,123.43

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表1-2

    部门支出总表

    部门:

     

     

     

     

    金额单位:万元

    项    目

    合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

     

     

     

     

    合    计

    1,123.43

    1,123.43

     

     

     

     

     

     

     

     

    1,123.43

    1,123.43

     

     

     

     

     

     

     

    达州市通川区西罡学校

    1,123.43

    1,123.43

     

     

     

    205

    02

    02

    227001

     小学教育

    860.75

    860.75

     

     

     

    208

    05

    05

    227001

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    109.85

    109.85

     

     

     

    208

    99

    99

    227001

     其他社会保障和就业支出

    15.56

    15.56

     

     

     

    210

    11

    02

    227001

     事业单位医疗

    54.89

    54.89

     

     

     

    221

    02

    01

    227001

     住房公积金

    82.39

    82.39

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表2

    财政拨款收支预算总表

    部门:

     

     

     

     

    金额单位:万元

    收    入

    支    出

    项    目

    预算数

    项    目

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    一、本年收入

    1,123.43

    一、本年支出

    1,123.43

    1,123.43

     

     

     一般公共预算拨款收入

    1,123.43

     一般公共服务支出

     

     

     

     

     政府性基金预算拨款收入

     

     外交支出

     

     

     

     

     国有资本经营预算拨款收入

     

     国防支出

     

     

     

     

    一、上年结转

     

     公共安全支出

     

     

     

     

     一般公共预算拨款收入

     

     教育支出

    860.75

    860.75

     

     

     政府性基金预算拨款收入

     

     科学技术支出

     

     

     

     

     国有资本经营预算拨款收入

     

     文化旅游体育与传媒支出

     

     

     

     

     

     

     社会保障和就业支出

    125.41

    125.41

     

     

     

     

     社会保险基金支出

     

     

     

     

     

     

     卫生健康支出

    54.89

    54.89

     

     

     

     

     节能环保支出

     

     

     

     

     

     

     城乡社区支出

     

     

     

     

     

     

     农林水支出

     

     

     

     

     

     

     交通运输支出

     

     

     

     

     

     

     资源勘探工业信息等支出

     

     

     

     

     

     

     商业服务业等支出

     

     

     

     

     

     

     金融支出

     

     

     

     

     

     

     援助其他地区支出

     

     

     

     

     

     

     自然资源海洋气象等支出

     

     

     

     

     

     

     住房保障支出

    82.39

    82.39

     

     

     

     

     粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

     

     国有资本经营预算支出

     

     

     

     

     

     

     灾害防治及应急管理支出

     

     

     

     

     

     

     其他支出

     

     

     

     

     

     

     债务付息支出

     

     

     

     

     

     

     债务发行费用支出

     

     

     

     

     

     

     抗疫特别国债安排的支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表2-1

    财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    部门:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    项    目

    总计

    省级当年财政拨款安排

    中央提前通知专项转移支付等

    上年结转安排

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    上年应返还额度结转

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

    合    计

    1,123.43

    1,123.43

    1,123.43

    1,123.43

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1,123.43

    1,123.43

    1,123.43

    1,123.43

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     达州市通川区西罡学校

    1,123.43

    1,123.43

    1,123.43

    1,123.43

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      工资福利支出

    947.40

    947.40

    947.40

    947.40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       基本工资

    420.75

    420.75

    420.75

    420.75

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       津贴补贴

    9.41

    9.41

    9.41

    9.41

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       绩效工资

    256.26

    256.26

    256.26

    256.26

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       机关事业单位基本养老保险缴费

    109.85

    109.85

    109.85

    109.85

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       职工基本医疗保险缴费

    53.18

    53.18

    53.18

    53.18

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       其他社会保障缴费

    15.56

    15.56

    15.56

    15.56

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    301

    12

    227001

        工伤保险

    6.18

    6.18

    6.18

    6.18

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    301

    12

    227001

        失业保险

    2.65

    2.65

    2.65

    2.65

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    301

    12

    227001

        残保金

    6.73

    6.73

    6.73

    6.73

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       住房公积金

    82.39

    82.39

    82.39

    82.39

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      商品和服务支出

    169.24

    169.24

    169.24

    169.24

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       办公费

    25.00

    25.00

    25.00

    25.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       水费

    10.00

    10.00

    10.00

    10.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       电费

    6.50

    6.50

    6.50

    6.50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       邮电费

    5.00

    5.00

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       物业管理费

    11.44

    11.44

    11.44

    11.44

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       差旅费

    4.00

    4.00

    4.00

    4.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       维修(护)费

    15.00

    15.00

    15.00

    15.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       培训费

    6.50

    6.50

    6.50

    6.50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       劳务费

    25.00

    25.00

    25.00

    25.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       工会经费

    5.77

    5.77

    5.77

    5.77

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       福利费

    12.37

    12.37

    12.37

    12.37

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       其他商品和服务支出

    42.66

    42.66

    42.66

    42.66

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      对个人和家庭的补助

    1.84

    1.84

    1.84

    1.84

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       医疗费补助

    1.70

    1.70

    1.70

    1.70

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       奖励金

    0.14

    0.14

    0.14

    0.14

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      资本性支出

    4.96

    4.96

    4.96

    4.96

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       办公设备购置

    4.96

    4.96

    4.96

    4.96

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表3

    一般公共预算支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

    项    目

    合计

    当年财政拨款安排

    上年结转安排

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

     

     

     

     

    合    计

    1,123.43

    1,123.43

     

     

     

     

     

     

    1,123.43

    1,123.43

     

     

     

     

     

    达州市通川区西罡学校部门

    1,123.43

    1,123.43

     

    205

    02

    02

    227

     小学教育

    860.75

    860.75

     

    208

    05

    05

    227

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    109.85

    109.85

     

    208

    99

    99

    227

     其他社会保障和就业支出

    15.56

    15.56

     

    210

    11

    02

    227

     事业单位医疗

    54.89

    54.89

     

    221

    02

    01

    227

     住房公积金

    82.39

    82.39

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表3-1

    一般公共预算基本支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

    项    目

    基本支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    人员经费

    公用经费

     

     

     

    合    计

    1,123.43

    949.24

    174.20

     

     

     

     

    1,123.43

    949.24

    174.20

     

     

    227001

    达州市通川区西罡学校

    1,123.43

    949.24

    174.20

     

     

    301

     工资福利支出

    947.40

    947.40

     

    301

    01

    30101

      基本工资

    420.75

    420.75

     

    301

    02

    30102

      津贴补贴

    9.41

    9.41

     

    301

    07

    30107

      绩效工资

    256.26

    256.26

     

    301

    08

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    109.85

    109.85

     

    301

    10

    30110

      职工基本医疗保险缴费

    53.18

    53.18

     

    301

    12

    30112

      其他社会保障缴费

    15.56

    15.56

     

    301

    12

    3011201

       工伤保险

    6.18

    6.18

     

    301

    12

    3011202

       失业保险

    2.65

    2.65

     

    301

    12

    3011203

       残保金

    6.73

    6.73

     

    301

    13

    30113

      住房公积金

    82.39

    82.39

     

     

     

    302

     商品和服务支出

    169.24

     

    169.24

    302

    01

    30201

      办公费

    25.00

     

    25.00

    302

    05

    30205

      水费

    10.00

     

    10.00

    302

    06

    30206

      电费

    6.50

     

    6.50

    302

    07

    30207

      邮电费

    5.00

     

    5.00

    302

    09

    30209

      物业管理费

    11.44

     

    11.44

    302

    11

    30211

      差旅费

    4.00

     

    4.00

    302

    13

    30213

      维修(护)费

    15.00

     

    15.00

    302

    16

    30216

      培训费

    6.50

     

    6.50

    302

    26

    30226

      劳务费

    25.00

     

    25.00

    302

    28

    30228

      工会经费

    5.77

     

    5.77

    302

    29

    30229

      福利费

    12.37

     

    12.37

    302

    99

    30299

      其他商品和服务支出

    42.66

     

    42.66

     

     

    303

     对个人和家庭的补助

    1.84

    1.84

     

    303

    07

    30307

      医疗费补助

    1.70

    1.70

     

    303

    09

    30309

      奖励金

    0.14

    0.14

     

     

     

    310

     资本性支出

    4.96

     

    4.96

    310

    02

    31002

      办公设备购置

    4.96

     

    4.96

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表3-2

    一般公共预算项目支出预算表

    部门:

    金额单位:万元

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    金额

     

     

     

     

    合    计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表3-3

    一般公共预算“三公”经费支出预算表

    部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

     

    合    计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    227001

     达州市通川区西罡学校

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表4

    政府性基金支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

    项    目

    本年政府性基金预算支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

    合    计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表4-1

    政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

     

    合    计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

    表5

    国有资本经营预算支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

    项    目

    本年国有资本经营预算支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

    合    计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    区级部门预算项目绩效目标表(2022年度)

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    单位名称

    项目名称

    预算数

    年度目标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标性质

    指标值

    度量单位

    权重

    指标方向性

    203-达州市通川区文物管理所部门

     

    6.12

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    203001-达州市通川区文物管理所

    日常公用经费

    3.34

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    党建经费

    0.30

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    促发展专项

    2.47

    保障文物管理工作

    产出指标

    数量指标

    网格化管理和文物安全事故(案件)监管等制度

    1

    20

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    观众满意度

    95

    %

    10

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    开展不可移动文物执法监测数量

    454

    60

    正向指标

     

    整体支出绩效目标申报表

    (2022年度)

     

    部门名称

    达州市通川区西罡学校部门

    年度主要任务

    任务名称

    主要内容

    公用经费  

    办公费、水电费……等   

    财政对教育的补助  

    工会经费、福利费……等   

    人员经费  

    基本工资、津补贴……等   

    各种保障支出

    养老保险、医保、住房公积金等

    年度部门整体支出预算

    资金总额

    财政拨款

    其他资金

    1,123.43

    1,123.43

    0.00

    年度总体目标

    一、学校党支部切实抓思想建设、组织建设;二、狠抓教学常规管理,提升教学质量;三、打造校园文化建设。四、管理学校教育经费,执行财务管理制;五、加强综合治理,创建安全校园。

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值(包含数字及文字描述)

    产出指标

    数量指标

    职工住房公积金  

    =82.39万元

    小学教育

    =860.75万元

    职工医疗保险  

    =54.89万元

    职工养老保险  

    =109.85万元

    职工其他社会保障  

    =15.56万元

    时效指标

    资金到位率  

    =100%

    成本指标

    财政支出绩效目标  

    =100%

    效益指标

    经济效益指标

    实施义务教育、促进基础教育发展  

    定性优良中低差

    社会效益指标

    深化课程改革,提高教学质量  

    定性优良中低差

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    社会满意度  

    ≥95%

     

           部分  名词解释


    (一)一般公共预算拨款收入:级财政当年拨付的资金。

    (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (三)一般公共服务()XX事务()行政运行():指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    ()一般公共服务()XX事务()一般行政管理事务():指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。

    (五)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    (六)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    (七)社会保障和就业()其他社会保障和就业()其他社会保障和就业支出():指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    (八)卫生健康()行政事业单位医疗()行政单位医疗():指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    (九)卫生健康()行政事业单位医疗()事业单位医疗():指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    (十)卫生健康()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

    (十一)住房保障()住房改革支出()住房公积金():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十四)“三公”经费:纳入达州市通川区西罡学校预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

     

     



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