达州铁路中学2022年部门预算
  • 来源:达州铁路中学
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  • 发布日期:2022-05-16
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    第一部分达州铁路中学概况

    一、基本职能及主要工作

    二、部门单位构成

    第二部分达州铁路中学2022 年部门预算情

    况说明

    第三部分达州铁路中学2022 年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    六、一般公共预算支出预算表

    七、一般公共预算基本支出预算表

    八、一般公共预算项目支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、政府性基金预算支出表

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    十二、国有资本经营预算支出表

    十三、部门预算项目支出绩效目标表

    十四、部门整体支出绩效目标表

    第四部分 名词解释

    第一部分  达州铁路中学单位概况


    一、基本职能及主要工作

    (一)达州铁路中学职能简介。

    达州铁路中学全面贯彻国家的教育方针,实施素质教育、实施初中、高中学历教育,促进基础教育发展。

    (二)达州铁路中学2022 年重点工作。

    1. 认真落实上级政策,全面实施素质教育,办家长满意、社会认可的学校

    2. 强化教育教学常规管理,加强教师队伍建设,全面提升教育质量

    3. 疫情防控常态化

    4. 加强校园安全建设,抓好校园综合治理,建设安全校园

    二、部门单位构成

    达州铁路中学是全额拨款事业单位,我校设内部股室七

    个,分别为:办公室、党建办团委、教务处、政教处、教科室、

    体卫艺和总务处。学校在职人员总数 147 人,其中行政人员 0

    人,工勤人员 2 人,事业人员 145 人,退休38人。

     

    第二部分  达州铁路中学

    2022年部门预算情况说明


    一、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,达州铁路中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2048.83万元;上年结转41.45万元;收入总计2090.28万元。支出包括:教育支出1621.35万元;社会保障和就业支出225.39万元;卫生健康支出95.20万元;住房保障支出148.34万元;支出总计2090.28万元。达州铁路中学 2022 年收支预算总数2090.28万元,2021 年收支预算总数减少76.76万元,主要原因是教师调出,人员减少。

    (一)收入预算情况

    达州铁路中学2022 年收入预算2090.28万元,其中:上年结转41.45万元,占2%;一般公共预算拨款收入2048.83万元,占98%;政府性基金预算拨款收入0 万元,占0%;事业收入0 万元,占0%

    (二)支出预算情况

    达州铁路中学2022 年支出预算2090.28万元,其中:基本支出2048.83 万元,占98%;项目支出41.45 元,占2%,用于初高中聘用教师工资支出。

    二、财政拨款收支预算情况说明

    达州铁路中学 2022 年财政拨款收支预算总数2090.28 万元,2021 年财政拨款收支预算总数减少76.76万元,主要原因是教师调出,人员减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2048.83 万元、上年结转41.45万元,收入总计2090.28万元;支出包括:教育支出1621.35 万元;社会保障和就业支出225.39万元;卫 生健康支出95.20万元;住房保障支出148.34万元;支出总计2090.28 万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    达州铁路中学 2022 年一般公共预算当年拨款2048.83万元,比 2021 年预算数增加26.09 万元,主要原因是绩效工资及生均公用经费增加。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    初高中教育支出1621.35 万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出197.78 万元;其他社会保障和就业支出27.61万元;事业单位医疗支出95.20万元;住房公积金支出148.34万元。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2022年预算数为1621.35 万元,主要用于:我单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、劳务费等日常公用经费,保障部门正常运转。

    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为197.78万元,主要用于:实施养老保险制度后按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算数为27.61万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险和残保金支出。

    4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算数为95.20 万元,主要用于:局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

    5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为148.34万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出

    四、一般公共预算基本支出情况说明

    达州铁路中学 2022 年一般公共预算基本支出2048.83万元,其中:人员经费 1710.04 万元,主要包括:基本工资759.43 万元、津贴补贴16.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.78 万元、职工基本医疗保险缴费94.37 万元、其他社会保障缴费27.61 万元、工伤保险10.82 万元、失业保险4.64 万元、残保金12.15万元、住房公积金148.34万元;公用经费338.79万元,主要包括:办公费30.00 万元、印刷费7.00万元、水费30.00 万元、电费20.00万元、邮电费 5.00万元、物业管理费5.00万元、差旅费10.00 万元、维修(护)费33.11万元、租赁费3.00万元、专用材料费 0.50 万元、劳务费10.00万元、工会经费 10.38 万元、福利费22.33 万元、其他交通费用3.00 万元、其他商品和服务支出15.19 万元、办公设备购置83.78万元。

    五、三公经费财政拨款预算安排情况说明

    达州铁路中学 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

    (一)达州铁路中学2022 年没有公务接待费

    (二)达州铁路中学2022 年没有公务接待费公务用车购置及运行维护费。

    六、政府性基金预算支出情况说明

    达州铁路中学2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    七、国有资本经营预算情况说明

    达州铁路中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2022 年,达州铁路中学为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

    (二)政府采购情况

    2022 年,达州铁路中学安排政府采购预算83.78万元,其中,政府采购货物预算83.78万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算0 万元

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2021 年底,达州铁路中学共有车辆1 辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)。

    2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)预算绩效情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,2022 年达州铁路中学所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州铁路中学开展绩效目标管理的项目3 个,涉及预算338.79 万元。其中:人员类项目0 个,涉及预算0 万元;运转类项目3 个,涉及预算338.79 万元;特定目标类项目0 个,涉及预算0 万元。

     

     

    部分  达州铁路中学

    2022年部门预算表


    一、部门收支总表

     

     

     

     


    表1

     

    部门收支总表

     

    部门:

     

     

    金额单位:万元

     

    收    入

    支    出

     

    项    目

    预算数

    项    目

    预算数

     

    一、一般公共预算拨款收入

    2,048.83

    一、一般公共服务支出

     

    二、政府性基金预算拨款收入

     

    二、外交支出

     

    三、国有资本经营预算拨款收入

     

    三、国防支出

     

    四、事业收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、事业单位经营收入

     

    五、教育支出

    1,621.35

    六、其他收入

     

    六、科学技术支出

     

     

     

    七、文化旅游体育与传媒支出

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    225.39

     

     

    九、社会保险基金支出

     

     

     

    十、卫生健康支出

    95.20

     

     

    十一、节能环保支出

     

     

     

    十二、城乡社区支出

     

     

     

    十三、农林水支出

     

     

     

    十四、交通运输支出

     

     

     

    十五、资源勘探工业信息等支出

     

     

     

    十六、商业服务业等支出

     

     

     

    十七、金融支出

     

     

     

    十八、援助其他地区支出

     

     

     

    十九、自然资源海洋气象等支出

     

     

     

    二十、住房保障支出

    148.34

     

     

    二十一、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十二、国有资本经营预算支出

     

     

     

    二十三、灾害防治及应急管理支出

     

     

     

    二十四、预备费

     

     

     

    二十五、其他支出

     

     

     

    二十六、转移性支出

     

     

     

    二十七、债务还本支出

     

     

     

    二十八、债务付息支出

     

     

     

    二十九、债务发行费用支出

     

     

     

    三十、抗疫特别国债安排的支出

     

     

    本 年 收 入 合 计

    2,048.83

    本 年 支 出 合 计

    2,090.28

     

    七、用事业基金弥补收支差额

     

    三十一、事业单位结余分配

     

     

    八、上年结转

    41.45

        其中:转入事业基金

     

     

     

     

    三十二、结转下年

     

     

    收  入  总  计

    2,090.28

    支  出  总  计

    2,090.28

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    二、部门收入总表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表1-1

    部门收入总表

    部门:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    项    目

    合计

    上年结转

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款收入

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    用事业基金弥补收支差额

    单位代码

    单位名称(科目)

     

    合    计

    2,090.28

    41.45

    2,048.83

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2,090.28

    41.45

    2,048.83

     

     

     

     

     

     

     

     

    230001

    达州铁路中学

    2,090.28

    41.45

    2,048.83

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、部门支出总表

     

     

     

     

     

     

     

    表1-2

    部门支出总表

    部门:

     

     

     

     

    金额单位:万元

    项    目

    合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

     

     

     

     

    合    计

    2,090.28

    2,048.83

    41.45

     

     

     

     

     

     

     

    2,090.28

    2,048.83

    41.45

     

     

     

     

     

     

    达州铁路中学

    2,090.28

    2,048.83

    41.45

     

     

    205

    02

    03

    230001

     初中教育

    800.43

    758.99

    41.45

     

     

    205

    02

    04

    230001

     高中教育

    820.92

    820.92

     

     

     

    208

    05

    05

    230001

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    197.78

    197.78

     

     

     

    208

    99

    99

    230001

     其他社会保障和就业支出

    27.61

    27.61

     

     

     

    210

    11

    02

    230001

     事业单位医疗

    95.20

    95.20

     

     

     

    221

    02

    01

    230001

     住房公积金

    148.34

    148.34

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    四、财政拨款收支预算总表

     

     

     

     

     

     


    表2

    财政拨款收支预算总表

    部门:

     

     

     

     

    金额单位:万元

    收    入

    支    出

    项    目

    预算数

    项    目

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    一、本年收入

    2,048.83

    一、本年支出

    2,090.28

    2,090.28

     

     

     一般公共预算拨款收入

    2,048.83

     一般公共服务支出

     

     

     

     

     政府性基金预算拨款收入

     

     外交支出

     

     

     

     

     国有资本经营预算拨款收入

     

     国防支出

     

     

     

     

    一、上年结转

    41.45

     公共安全支出

     

     

     

     

     一般公共预算拨款收入

    41.45

     教育支出

    1,621.35

    1,621.35

     

     

     政府性基金预算拨款收入

     

     科学技术支出

     

     

     

     

     国有资本经营预算拨款收入

     

     文化旅游体育与传媒支出

     

     

     

     

     

     

     社会保障和就业支出

    225.39

    225.39

     

     

     

     

     社会保险基金支出

     

     

     

     

     

     

     卫生健康支出

    95.20

    95.20

     

     

     

     

     节能环保支出

     

     

     

     

     

     

     城乡社区支出

     

     

     

     

     

     

     农林水支出

     

     

     

     

     

     

     交通运输支出

     

     

     

     

     

     

     资源勘探工业信息等支出

     

     

     

     

     

     

     商业服务业等支出

     

     

     

     

     

     

     金融支出

     

     

     

     

     

     

     援助其他地区支出

     

     

     

     

     

     

     自然资源海洋气象等支出

     

     

     

     

     

     

     住房保障支出

    148.34

    148.34

     

     

     

     

     粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

     

     国有资本经营预算支出

     

     

     

     

     

     

     灾害防治及应急管理支出

     

     

     

     

     

     

     其他支出

     

     

     

     

     

     

     债务付息支出

     

     

     

     

     

     

     债务发行费用支出

     

     

     

     

     

     

     抗疫特别国债安排的支出

     

     

     

     

     

     


     

     


    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表2-1

    财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    部门:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    项    目

    总计

    省级当年财政拨款安排

    中央提前通知专项转移支付等

    上年结转安排

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    上年应返还额度结转

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

    合    计

    2,090.28

    2,048.83

    2,048.83

    2,048.83

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    41.45

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    41.45

     

    41.45

     

     

     

     

    2,090.28

    2,048.83

    2,048.83

    2,048.83

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    41.45

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    41.45

     

    41.45

     

     

     

     达州铁路中学

    2,090.28

    2,048.83

    2,048.83

    2,048.83

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    41.45

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    41.45

     

    41.45

     

     

     

      工资福利支出

    1,753.97

    1,753.97

    1,753.97

    1,753.97

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       基本工资

    759.43

    759.43

    759.43

    759.43

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       津贴补贴

    16.27

    16.27

    16.27

    16.27

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       绩效工资

    460.17

    460.17

    460.17

    460.17

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       机关事业单位基本养老保险缴费

    197.78

    197.78

    197.78

    197.78

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       职工基本医疗保险缴费

    94.37

    94.37

    94.37

    94.37

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       其他社会保障缴费

    27.61

    27.61

    27.61

    27.61

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    301

    12

    230001

        工伤保险

    10.82

    10.82

    10.82

    10.82

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    301

    12

    230001

        失业保险

    4.64

    4.64

    4.64

    4.64

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    301

    12

    230001

        残保金

    12.15

    12.15

    12.15

    12.15

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       住房公积金

    148.34

    148.34

    148.34

    148.34

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       其他工资福利支出

    50.00

    50.00

    50.00

    50.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      商品和服务支出

    246.45

    205.01

    205.01

    205.01

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    41.45

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    41.45

     

    41.45

     

     

     

       办公费

    30.00

    30.00

    30.00

    30.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       印刷费

    7.00

    7.00

    7.00

    7.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       咨询费

    0.50

    0.50

    0.50

    0.50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       水费

    30.00

    30.00

    30.00

    30.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       电费

    20.00

    20.00

    20.00

    20.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       邮电费

    5.00

    5.00

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       物业管理费

    5.00

    5.00

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       差旅费

    10.00

    10.00

    10.00

    10.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       维修(护)费

    33.11

    33.11

    33.11

    33.11

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       租赁费

    3.00

    3.00

    3.00

    3.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       专用材料费

    0.50

    0.50

    0.50

    0.50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       劳务费

    51.45

    10.00

    10.00

    10.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    41.45

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    41.45

     

    41.45

     

     

     

       工会经费

    10.38

    10.38

    10.38

    10.38

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       福利费

    22.33

    22.33

    22.33

    22.33

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       其他交通费用

    3.00

    3.00

    3.00

    3.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       其他商品和服务支出

    15.19

    15.19

    15.19

    15.19

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      对个人和家庭的补助

    6.07

    6.07

    6.07

    6.07

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       生活补助

    4.93

    4.93

    4.93

    4.93

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    303

    05

    230001

        遗属生活补助

    4.93

    4.93

    4.93

    4.93

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       医疗费补助

    0.83

    0.83

    0.83

    0.83

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       奖励金

    0.27

    0.27

    0.27

    0.27

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       其他对个人和家庭的补助

    0.05

    0.05

    0.05

    0.05

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      资本性支出

    83.78

    83.78

    83.78

    83.78

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       办公设备购置

    83.78

    83.78

    83.78

    83.78

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    六、一般公共预算支出预算表

     

     

     

    表3

    一般公共预算支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

    项    目

    合计

    当年财政拨款安排

    上年结转安排

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

     

     

     

     

    合    计

    2,090.28

    2,048.83

    41.45

     

     

     

     

     

    2,090.28

    2,048.83

    41.45

     

     

     

     

    达州铁路中学部门

    2,090.28

    2,048.83

    41.45

    205

    02

    03

    230

     初中教育

    800.43

    758.99

    41.45

    205

    02

    04

    230

     高中教育

    820.92

    820.92

     

    208

    05

    05

    230

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    197.78

    197.78

     

    208

    99

    99

    230

     其他社会保障和就业支出

    27.61

    27.61

     

    210

    11

    02

    230

     事业单位医疗

    95.20

    95.20

     

    221

    02

    01

    230

     住房公积金

    148.34

    148.34

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    七、一般公共预算基本支出预算表

     

     

     

     

     

    表3-1

    一般公共预算基本支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

    项    目

    基本支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    人员经费

    公用经费

     

     

     

    合    计

    2,048.83

    1,710.04

    338.79

     

     

     

     

    2,048.83

    1,710.04

    338.79

     

     

    230001

    达州铁路中学

    2,048.83

    1,710.04

    338.79

     

     

    301

     工资福利支出

    1,753.97

    1,703.97

    50.00

    301

    01

    30101

      基本工资

    759.43

    759.43

     

    301

    02

    30102

      津贴补贴

    16.27

    16.27

     

    301

    07

    30107

      绩效工资

    460.17

    460.17

     

    301

    08

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    197.78

    197.78

     

    301

    10

    30110

      职工基本医疗保险缴费

    94.37

    94.37

     

    301

    12

    30112

      其他社会保障缴费

    27.61

    27.61

     

    301

    12

    3011201

       工伤保险

    10.82

    10.82

     

    301

    12

    3011202

       失业保险

    4.64

    4.64

     

    301

    12

    3011203

       残保金

    12.15

    12.15

     

    301

    13

    30113

      住房公积金

    148.34

    148.34

     

    301

    99

    30199

      其他工资福利支出

    50.00

     

    50.00

     

     

    302

     商品和服务支出

    205.01

     

    205.01

    302

    01

    30201

      办公费

    30.00

     

    30.00

    302

    02

    30202

      印刷费

    7.00

     

    7.00

    302

    03

    30203

      咨询费

    0.50

     

    0.50

    302

    05

    30205

      水费

    30.00

     

    30.00

    302

    06

    30206

      电费

    20.00

     

    20.00

    302

    07

    30207

      邮电费

    5.00

     

    5.00

    302

    09

    30209

      物业管理费

    5.00

     

    5.00

    302

    11

    30211

      差旅费

    10.00

     

    10.00

    302

    13

    30213

      维修(护)费

    33.11

     

    33.11

    302

    14

    30214

      租赁费

    3.00

     

    3.00

    302

    18

    30218

      专用材料费

    0.50

     

    0.50

    302

    26

    30226

      劳务费

    10.00

     

    10.00

    302

    28

    30228

      工会经费

    10.38

     

    10.38

    302

    29

    30229

      福利费

    22.33

     

    22.33

    302

    39

    30239

      其他交通费用

    3.00

     

    3.00

    302

    99

    30299

      其他商品和服务支出

    15.19

     

    15.19

     

     

    303

     对个人和家庭的补助

    6.07

    6.07

     

    303

    05

    30305

      生活补助

    4.93

    4.93

     

    303

    05

    3030501

       遗属生活补助

    4.93

    4.93

     

    303

    07

    30307

      医疗费补助

    0.83

    0.83

     

    303

    09

    30309

      奖励金

    0.27

    0.27

     

    303

    99

    30399

      其他对个人和家庭的补助

    0.05

    0.05

     

     

     

    310

     资本性支出

    83.78

     

    83.78

    310

    02

    31002

      办公设备购置

    83.78

     

    83.78

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    八、一般公共预算项目支出预算表

     

     

     

     

    表3-2

     

    一般公共预算项目支出预算表

     

    部门:

    金额单位:万元

     

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    金额

     

     

     

     

     

     

    合    计

    41.45

     

     

     

     

     

     

    41.45

     

     

     

     

     

    达州铁路中学

    41.45

     

     

     

     

     

     初中教育

    41.45

     

    205

    02

    03

    230001

      临聘人员费用

    41.45

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    表3-3

     

    一般公共预算“三公”经费支出预算表

     

    部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

     

    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

     

    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

     

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

     

     

    合    计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    230001

     达州铁路中学

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    十、政府性基金预算支出表

     

     

     

     

     

     

    表4

     

    政府性基金支出预算表

     

    部门:

     

     

    金额单位:万元

     

    项    目

    本年政府性基金预算支出

     

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

    合    计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    表4-1

     

    政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     

    部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

     

    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

     

    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

     

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

     

     

    合    计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    十二、国有资本经营预算支出表

     

     

     

     

     

     

     

    表5

     

    国有资本经营预算支出预算表

     

    部门:

     

     

    金额单位:万元

     

    项    目

    本年国有资本经营预算支出

     

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

    合    计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    十三、部门预算项目支出绩效目标表

    区级部门预算项目绩效目标表(2022年度)

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    单位名称

    项目名称

    预算数

    年度目标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标性质

    指标值

    度量单位

    权重

    指标方向性

    230-达州铁路中学部门

     

    338.79

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    230001-达州铁路中学

    党建经费

    15.19

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    生均公用经费

    290.89

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    财政对教育的补助

    32.71

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    十四、部门整体支出绩效目标表

    整体支出绩效目标申报表

    (2022年度)

     

    部门名称

    达州铁路中学部门

    年度主要任务

    任务名称

    主要内容

    主要职能

    实施初高中学历教育,促进基础教育发展

    师德建设

    加强教师师德修养,为人师表,依法执教,明确以学生成长为本、以教师的发展为本

    教研教改

    搞好教研教改,加强继续教育工作,全面提升教师素养

    教育教学

    强化教育教学常规管理,强化教育教学手段,全面提升教育质量

    党建工作

    严肃党内政治生活,提高“三会一课”质量,进一步推进当组织领导下的校长负责制

    疫情防控

    学校成立防疫工作小组,疫情防控常态化

    年度部门整体支出预算

    资金总额

    财政拨款

    其他资金

    2,048.83

    2,048.83

    0.00

    年度总体目标

    1、完成年初制定的教学工作目标
    2、完成初高中学历教育,促进基础教育发展
    3、提高学生整体素质
    4、提升教师队伍业务水平
    5、做好疫情防范、党建工作、开展工会活动等工作

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值(包含数字及文字描述)

    产出指标

    数量指标

    参加培训的教师人数

    ≥60人/年

    每学期教师政治学习、校本教研

    =40小时

    引进青年教师数量

    =30人数

    质量指标

    毕业生成绩合格率

    ≥92%

    效益指标

    社会效益指标

    社会满意度,办人民满意教育

    ≥95%

    生态效益指标

    确保校园干净整洁,卫生营造良好环境

    定性优良中低差

    可持续影响指标

    提高学生基础教育及综合素质

    定性优良中低差

     

     

     

     

     

    部分  名词解释


    (一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资

    金。

    (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按

    原规定用途继续使用的资金。

    (三)教育支出()普通教育()小学教育初中教育():

    指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支

    出。

    ()社会保障和就业()行政事业单位养老支出()

    关事业单位基本养老保险缴费支出():指部门实施养老保险

    制度后由单位缴纳的养老保险费的支出。

    (五)社会保障和就业()其他社会保障和就业()其他

    社会保障和就业支出():指其他用于行政事业单位失业保险、

    工伤保险、残保金方面的支出。

    (六)卫生健康()行政事业单位医疗()事业单位医疗

    ():指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    (七)住房保障()住房改革支出()住房公积金():

    按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工

    缴存的长期住房储金。

    (八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (九)项目支出:指在基本支出之外为完成成特定行政任务

    和事业发展目标所发生的支出

    (十)“三公”经费:纳入达州铁路中学预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国() 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     


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