2020年度 四川省达州市通川区政策研究室部门决算说明
  • 来源:区档案馆
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  • 发布日期:2021-10-28
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  • 第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    1)承担区委重要文件的起草工作,起草和把关区委有关主要领导的讲话材料;

    2)组或区委主要领导署名的贯彻党的路线、方针、政策的政治理论文章;

    3)对织撰写区委涉及全区经济社会发展和党的建设全面性、前瞻性、战略性问题和改革发展稳定中的重大问题,进行调查研究和咨询论证,为区委决策提供依据、建议和方案;

    4)学习搜集外地先进经验,为区委策划重大活动;

    5)办好《决策参考》,供各级领导参考;

    6)组织协调和指导全区调查研究工作。

    (二)2020年重点工作完成情况。

    (1)建章立制、高位推动,促进改革工作规范化制度化

    (2)务实攻坚、高效推进,扎实推进深化改革各项工作

    (3)勇立潮头、深耕细作,确保改革工作有理有序

    (4)以改革强治理,城乡基层治理体系进一步健全

    (5)以改革谋发展,主动落实成渝地区双城经济圈建设

    (6)以改革固根本,农业农村改革稳步推进

    (7)以改革惠民生,群众福祉持续改善。

    二、构设置

    通川区委政策研究室总编制4,其中行政编制3名,工勤空编。

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、 入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计58.41、53.62万元。与2019年相比,收、支总计各减少10.02、9.3万元,下降14.6%13.3%主要变动原因是人员减少。

    二、 入决算情况说明

    2020年本年收入58.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入58.41万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

    三、 出决算情况说明

    2020年本年支出合计53.62万元,其中:基本支出53.62万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%


        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年财政拨款收、支总计58.41、53.62万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少10.02、9.3万元,下降14.6%13.3%。。主要变动原因是人员减少。


        五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出53.62万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少9.3万元,下降13.3%。主要变动原因是人员减少。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出53.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出29.15万元,占54%社会保障和就业(类)支出18.98万元,占35%卫生健康支出1.5万元,占2.8%;住房保障支出3.99万元,占7.4%


       (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2020年一般公共预算支出决算数为53.62完成预算92%。其中:

    1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为29.15万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是资金下放时间较迟,办理了结转。

    2.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 支出决算为18.97万元,完成预算100%

    3.卫生健康(类)***(款)***(项):支出决算为1.5万元,完成预算100%

    4.住房保障类:支出决算3.99万元,完成预算100%。

    般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款基本支出53.62万元,其中:

    人员经费29.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费5.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2020“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元,完成预算0%其中:

    国内公务接待支出0万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:(接待具体项目、金额)。

    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2020年,中共达州市通川区委政研室机关运行经费支出5.94万元

    (二)政府采购支出情况

    2020年,中共达州市通川区委政研室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20201231日,中共达州市通川区委政研室共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对XXX项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对XX个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况;若未开展项目支出绩效评价,则说明未开展情况。如:本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价)。

    1.项目绩效目标完成情况。

        本部门在2020年度部门决算中反映XXX””XXXX”XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

    1XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

    2XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

    3XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

    项目绩效目标完成情况表

    (2020年度)

    项目名称


    预算单位


    预算执行情况(万元)

    预算数:


    执行数:


    其中-财政拨款:


    其中-财政拨款:


    其它资金:


    其它资金:


    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标



    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    ……





    效益指标





    效益指标





    ……





    满意度指标





     

     

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

    本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


    第三部分 词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

    5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

    10.外交(类)…(款)…(项):指……。

    11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

    12.教育(类)…(款)…(项):指……。

    13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

    14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

    15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

    16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

    17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

    18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

    19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

    20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

    21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

    22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

    23.金融(类)…(款)…(项):指……。

    24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

    25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

    26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

    27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        

                     第四部分 附件

    附件1

     

    区委政研室2020年部门整体支出绩效评价报告

    (报告范围包括机关和下属单位)

     

    一、部门(单位)概况

    (一)机构组成。

    中共达州市通川区委员会政策研究室属于行政单位。

    (二)机构职能。

    区委政研室基本职能如下:

    1.对全区改革开放和社会主义现代化建设的战略性、前瞻性、综合性问题开展调查和研究,组织专家进行咨询、论证,主要为区委决策提供依据和参考。

    2.根据区委的部署,围绕党的中心工作,对全区经济、政治、文化等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供区委决策参考。

    3.根据区委和区委领导同志的指示,起草、参与起草或组织有关部门的力量共同起草、修改区委有关重要文件和文稿。

    4.根据区委的指示,组织区级有关部门的调研力量,完成区委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究。

    5.负责本室精神文明建设和党风廉政建设。

    6.负责区委交办的其他任务。

    (三)人员概况。

    通川区委政策研究室属于行政单位,核定总编制3人2020年实有人员4名(其中:临聘人员1人,借调人员2人)

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。

    2020年本年收入58.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入58.41万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

    (二)部门财政资金支出情况。

        2020年本年支出合计53.62万元,其中:基本支出53.62万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    三、部门整体预算绩效管理情况

    整体支出绩效目标自评表

     2020  年度











    部门名称

    中共达州市通川区委政研室

    年度

    主要

    任务

    任务名称

    主要内容

    预算金额(万元)

    实际执行(万元)

    总额

    财政拨款

    其他资金

    总额

    财政拨款

    其他资金

    一般公共服务支出

    基本支出

    29.15

    29.15





    社会保障和就业支出

    社会保险

    18.97

    18.97





    卫生健康支出

    医疗保险

    1.5

    1.5





    住房保障支出

    公积金

    3.99

    3.99













    金额合计

    53.61

    53.61






    预期目标

    实际完成目标

    年度

    总体

    目标

    确保全区改革工作有条不紊

    通川区委深改组紧紧围绕改革目标要求,积极探索符合通川实际、体现通川特色、具有新时代特征的全面深化改革之路,各项工作有序稳步推进,一些事关全区发展的重点领域和关键环节改革取得重大进展,一些重大改革方案的政策效应初步显现,全区推进改革的合力和氛围日益浓厚,为区域经济社会发展提供了强劲动力。

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    完成指标

    数量指标

     指标1:

    完成区委指定的工作目标任务

    已完成

     指标2:

    完成区委下达的其他任务

    已完成

     指标3:

    开展改革调研活动

    4次

    质量指标

     指标1:

    验收改革成果

    98%

     指标2:

    每月报送改革进度

    无差错

    时效指标

     指标1:

    按照年初要求完成各项工作

    已完成

     指标2:

    改革进度成效检查

    100%

    效益指标

    经济效益

    指标

     指标1:

    保障改革进度顺利,提高经济发展

    已保障

    满意度

    指标

    满意度指标

     指标1:

    注营造新时代浓厚的改革舆论氛围,为通川经济社会发展提供了强劲动力

    100%

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    改革办认真落实好、完成好中央和省市、区部署的各项改革任务。在此基础上,重点推进政府购买服务改革、进一步推动企业挂牌上市、实行新型职业农民制度、社区党建、社区试点等自主改革项目,确保各个领域的改革稳步推进,真正将改革举措有效转化成发展动力。现已初步显现改革成效,环境、社会、经济协调性明显增强,群众满意度达90%以上。

    (二)存在问题。

    我室的协调机制有待完善,对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够,不能把握好项目资金的开支范围,影响项目的顺利开展。

    (三)改进建议。

    今后我室应加强加强预算编制、财务管理及内控制度、绩效管理等。根据实际需求,针对项目制定工作目标,科学编制和细化预算,做到预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益。

     

     

     

    附件2

     

    XXX项目2020绩效评价报告

     

    一、项目概况

    (一)项目基本情况。

    1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

    2.项目立项、资金申报的依据。

    3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

    4.资金分配的原则及考虑因素。

    (二)项目绩效目标。

    1.项目主要内容。

    2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

    3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

    (三)项目自评步骤及方法。

    说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

    二、项目资金申报及使用情况

    (一)项目资金申报及批复情况。

    说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

    (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

    1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

    2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

    3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

    (三)项目财务管理情况。

    总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

    三、项目实施及管理情况

    结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

    (一)项目组织架构及实施流程。

    (二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

    (三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

    四、项目绩效情况

    (一)项目完成情况。

    包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

    (二)项目效益情况。

    从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

    五、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

    (二)存在的问题。

    结合自评情况,分析存在的问题及原因。

    (三)相关建议。

    针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

     

    五部分 附表

     

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、出决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

     


    第五部分的附表--14张表.xls

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