第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、贯彻执行中央、省、市关于党史和地方志工作的方针、政策、指示,为区委、区政府科学决策提供史志资料依据和服务。
2、组织、指导全区重要党史资料的征集整理,编辑出版区委大事记,组织实施党史专题研究,组织编写通川区党史史稿。
3、编辑出版党史书刊,开展党史纪念、党史学习和宣传教育活动,搞好党史成果转化。
4、组织、实施区级地方志和区综合年鉴的编纂出版及发行利用工作。
5、指导全区各级各类新编地方志、地方年鉴的编纂业务;组织实施区内部门志、专业志的审查验收工作。
6、组织、指导全区地方志系统地情资料的搜集、储存、管理、开发利用工作;组织整理、校订各类旧志,推动方志理论研究。
7、完成区委区政府以及上级部门交办的其他工作。
(二)2020年重点工作完成情况。
1、强化党史工作 一是加大党史宣传,将党史宣传工作纳入全区宣传工作要点、意识形态工作要点,并作为区委中心组学习内容;二是积极做好神剑园(二期)宣达战役纪念园文史资料工作,按照省上党史专家对《川陕革命根据地党史展陈大纲》的审核意见,进行了微调,反复研读,不断完善修改,等待省上专家组的复审,并搭建川陕革命根据地党史展陈大纲编写组成员、展陈设计人员等深度对接交流平台;三是完成对红色达州网上展示馆通川部分的浏览并提出了修改意见和建议;四是围绕中心工作,突出党史、方志服务地方重点工作,先后为党委、政府、行业部门、重大民生、重大项目等提供史志参考30余次,撰写资政报告3篇做好编写资政报告前期的资料收集工作;五是超额完成向市上报送25篇红色小故事的任务。
2、《中共通川执政实录》、《通川年鉴》编纂出版工作 一是10月底高质量编纂完成《中共通川执政实录》(2019年)并经对反复校稿,修改,并送印刷厂出版印刷;二是《通川年鉴》(2020卷)已经全部编纂完成,送往印刷厂出版印刷,并于12月出版发行。
3、深入推进党风廉政建设工作。 一是加强领导切实履行党风廉政建设主体责任、一岗双责。主要领导与分管领导、分管领导与分管股室负责人、股室负责人与股室成员层层签订了目标责任书。制定了主要领导、班子、分管领导、股室股长的主体责任清单;二是严格执行各项纪律,贯彻落实中央八项规定,严格执行党的政治纪律,坚持民主集中制,强化“三重一大”机制,强化监督制约机制,完成第三巡视组对原区委党史研究室的巡察整改工作;三是扎实开展党风廉政建设的宣传教育和政治理论学习工作。全年开展学习教育20余次,开展谈心谈话提醒活动中,主要领导和班子成员全年2次,分管领导和分管股室4次;开展了多种形式的警示教育学习月活动,进一步提高党员干部职工拒腐防变的意识和能力;四是加强作风建设,持续深入开展了作风纪律整顿活动,强化对权力运行的制约和监督,从源头上防治腐败。
4、抓好党建工作一是拟定了2020年党建工作计划,对全年的党建工作进行了安排部署,明确了全年党建工作的目标和任务;二是坚持做好党员活动日工作,每月的党员活动都进行了精心的安排部署,每季度召开1次党员大会,上1次党课,每月召开支部委员会、党小组会议1次,采取了自学、集中学习、大讨论等灵活多样的形式;三是抓好“学习强国”APP的下载和学习工作,做到党员全覆盖,确保党建工作抓到实处;四是鲜明地“以支部建设为引领、以作风建设为重点”,强化了机关制度建设,巩固了团结向上、努力拼搏、主动担当的机关工作作风。
5、强化意识形态工作。一是始终把意识形态工作作为头等大事来抓。年初将党史宣传工作纳入全区宣传工作要点、意识形态工作要点,并作为区委中心组学习内容;二是加强领导,强化措施。成立意识形态工作领导小组,加强理论培训学习,研究制定年度工作计划、制度等,及时解决工作中出现的问题;三是始终旗帜鲜明地拥护党的领导,始终与党中央保持一致,坚决贯彻执行区委、区政府的各项政策,时刻警惕错误思潮,不断与错误动态倾向作斗争。年初以来,我中心未出现意识形态领域任何问题。
6、积极推进脱贫攻坚工作一是认真制定了全年脱贫攻坚帮扶工作计划,深入学习和贯彻脱贫攻坚精准扶贫的会议和相关文件精神;二是对照“两不愁三保障”标准,机关全体帮扶责任人进村入户实地走访26人次,积极开展了脱贫攻坚“大走访、大宣传、大排查、大落实”活动;做好联系帮扶贫困户2020年全年的收支算帐表;三是结合每月的入户调查,协调解决贫困户在生产生活中遇到的实际困难,抓好自查自纠工作,及时发现并整改了各方面存在的突出问题;全年慰问结对帮扶贫困户29次,慰问物资资金合计3000余元
二、机构设置
通川区委史志中心是正科级参照公务员的事业单位,财政全额拨款。内设综合股、党史股、方志股共3个股室。现有编制人数9人,在岗人数10人,离岗待退1人,退休人员8 人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度总收入261.3万元,支出总计256.2万元。与 2019年收入241.1万元,支出235.08万元相比,收入增加了15.1万元,增加6.26%;支出总计增加21.12万元,增加9%。主要变动原因是2020年神剑园二期项目投入增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计261.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入261.3万元,占100%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计256.2万元,其中:基本支出225.1万元,占87.86%;项目支出31.1万元,占12.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度总收入261.13万元,支出总计256.2万元。与 2019年收入241.1万元,支出235.08万元相比,收入增加了15.1万元,增加6.26%;支出总计增加21.12万元,增加9%。主要变动原因是2020年神剑园二期项目投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出256.2万元,其中:基本支出225.1万元,占87.86%;项目支出31.1万元,占12.14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出256.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出47.8万元,占18%;教育支出(类)**万元,占**%;科学技术(类)支出158.58万元,占62%;文化旅游体育与传媒(类)支出6.86万元,占3%;社会保障和就业(类)支出17.69万元,占7%;卫生健康支出7.99万元,占3%;住房保障支出17.28万元,占7%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为256.2万元,完成预算100%。其中:
1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出47.8万元,完成预算100%。
2.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项): 支出决算为158.58万元,完成预算100*%。
3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项): 支出决算为6.86万元,完成预算100%。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险支出和职业年金支出为17.69万元,完成预算100%。
5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.99万元, 完成预算100%,决算数等于预算数。
6、住房保障支出(类)商业流通事业住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为17.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出225.1万元,其中:
人员经费206.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费18.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元,完成预算100%,决算数小于预算数382元的主要原因是2020年公务接待费减少。
(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.16万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出**万元,完成预算**%。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。
开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。
其中:公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2020年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.16万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.06万元,主要原因是接待人员减少。国内公务接待支出0.16万元,主要用于神剑园二期专家组接待费。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,机关运行经费支出18.49万元,比2019年减少18.8万元,下降50.32%主要原因是2020年工作量减少。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2020年,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,***共有车辆**辆,其中:主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对编纂《中共通川执政实录》、《通川年鉴》2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我中心2020年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
2. 本部门在2020年度部门决算中反映《中共通川执政实录》、《通川年鉴》2个项目绩效目标实际完成情况。
(1)编纂出版《通川区委执政实录》(2019卷)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.4万元,执行数为4.5万元,完成预算的32%。通过项目实施,保障了项目编纂人员费用的保障,及时传承党史文化,让人民群众更加认识通川、了解通川,有力地宣传了通川的实际发展情况,满意度较高。但由于多种原因,印刷出版费用延顺下年支付,下一步改进措施:及时支付印刷费用。
(2)编纂出版《通川年鉴》(2019卷、2020卷)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元,执行数为9.05万元,租赁费1.5万元,完成预算的99.69%。通过项目实施,保障了《通川年鉴》的编纂出版工作,及时传承方志文化,让人民群众更加认识通川、了解通川,有力地宣传了通川的实际发展情况,群众满意度较高。
发现的主要问题:编纂工作有待进一步提高。下一步改进措施:充实方志专家队伍。
(3)一次性项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10元,执行数为6.8632万元,完成预算的68.632%。通过项目实施,保障神剑园二期工作的顺利开展,及时完成了神剑园二期的展陈工作编写。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 《通川区委执政实录》(2019) | ||||
预算单位 | 通川区委史志中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 14.4万元 | 执行数: | 4.5万元 | |
其中-财政拨款: | 4.5 | 其中-财政拨款: | 4.5 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
400册 | 编纂完成,延顺2021年出版 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 400册 | 完成编纂任务 | |||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | 传承党史文化 | 传承党史文化 | |||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | 50% | 50% |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 《通川年鉴》 | ||||
预算单位 | 通川区委史志中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 16万元 | 执行数: | 15.95万元 | |
其中-财政拨款: | 15.95 | 其中-财政拨款: | 15.95 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
400册 | 400册 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 400册 | 圆满完成年初目标 | |||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | 传承方志文化
| 传承方志文化
| |||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | 100% | 100% |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 神剑园二期工作(展陈大纲) | ||||
预算单位 | 通川区委史志中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 6.9万元 | |
其中-财政拨款: | 6.9万元 | 其中-财政拨款: | 6.9万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成神剑园展陈大纲 | 圆满完成展陈大纲 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 完成展陈大纲 | 已完成编纂任务 | |||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | 宣传制作党史文化展陈 | 宣传制作党史文化展陈 | |||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | 100% | 100% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《通川区委史志中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对编撰出版执政实录项目、编撰通川年鉴项目开展了绩效评价,《项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件1
区委史志中心2020年
部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
通川区委史志中心属参照公务员法管理的事业单位,由财政全额拨款。单位内设综合股、方志股、党史股三个股室,编制9人,年末实有财政供养人员10人。我单位无公务用车。
(二)机构职能。
1、贯彻执行中央、省、市关于党史和地方志工作的方针、政策、指示,为区委、区政府科学决策提供史志资料依据和服务。
2、组织、指导全区重要党史资料的征集整理,编辑出版区委大事记,组织实施党史专题研究,组织编写通川区党史史稿。
3、编辑出版党史书刊,开展党史纪念、党史学习和宣传教育活动,搞好党史成果转化。
4、组织、实施区级地方志和区综合年鉴的编纂出版及发行利用工作。
5、指导全区各级各类新编地方志、地方年鉴的编纂业务;组织实施区内部门志、专业志的审查验收工作。
6、组织、指导全区地方志系统地情资料的搜集、储存、管理、开发利用工作;组织整理、校订各类旧志,推动方志理论研究。
7、开展各乡(镇)办委、区级部门的史志业务培训。
8、完成上级史志部门和区委交办的其他任务。
二、部门整体预算及执行情况
(一)部门预算情况
1. 部门预算收入。
2020年预算收入合计261.30万元,其中区本级财政拨款收261.30万元,区级部门拨款收入0万元,非本级财政拨款收入0万元,其他收入0万元。上年结余结转0万元。
2.财政非税收入计划数。2020年我单位无财政非税收入。
3.部门预算支出。2020年总支出256.2万元,其中基本支出225.1万元,项目支出31.1万元。基本支出工资福利支出193.71万元,对个人和家庭补助支出12.9万元,商品与服务支出18.09万元,资本性支出0.4万元。其中办公费用支出2.12万元,三公经费支出0.16万元,其他支出0万元。
4.部门三公经费预算情况。本年度三公经费支出0.16万元。
(二)部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
2020年的年初预算收入212.88万元(基本收入138.82万元,项目收入40.4万元)追加预算48.42万元、上年结余结转资金0万元,实际收入261.3万元,无非税收入。
2.财政非税收入完成数。本年度我单位无财政非税收入。
3.部门实际支出2020年总支出256.2万元,其中基本支出225.1万元,项目支出31.1万元。基本支出工资福利支出193.71万元,对个人和家庭补助支出12.9万元,商品与服务支出18.09万元,资本性支出0.4万元。其中办公费用支出2.12万元,三公经费支出0.16万元,其他支出0万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。本年度三公经费预算0.2万元,支出0.16万元。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
1.基本支出。2020年区委史志中心基本支出225.1万元,其中人员经费支出206.61万元,日常公用经费支出22.28万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。预算完成率100%,超预算主要是因为本年补发绩效等。
2.项目支出。2020年我中心项目支出31.1万元。
3.三公经费支出。2020年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,“三公”经费支出0.16万元,与预算减少开支0.04万元。
三、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年预算收入合计261.30万元,其中区本级财政拨款收261.30万元,区级部门拨款收入0万元,非本级财政拨款收入0万元,其他收入0万元。上年结余结转0万元。
(三)部门财政资金支出情况。
2020年总支出256.2万元,其中基本支出225.1万元,项目支出31.1万元。基本支出工资福利支出193.71万元,对个人和家庭补助支出12.9万元,商品与服务支出18.09万元,资本性支出0.4万元。其中办公费用支出2.12万元,三公经费支出0.16万元,其他支出0万元。
四、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
2020年,区委史志中心根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。我中心2020年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。
资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用,切实提高财政资金使用效益。
(二)结果应用情况。
我单位及时对绩效自评进行公开和评价,并及时做了相应的结果整改,反馈信息良好。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。2020年,区委史志中心通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
(二)存在问题。
专业人才欠缺。
(四)改进建议。
适时关注各项内部控制制度改革动向,及时调整、完整内部控制工作规则、规章制度及管理办法,确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。财务人员要加强学习,使业务能力和水平与时俱进。
附件2
项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
区委史志中心专项经费是根据“组织、指导全区重要党史资料的征集整理,编辑出版区委大事记,组织实施党史专题研究,组织编写通川区党史史稿;指导全区各级各类新编地方志、地方年鉴的编纂业务;组织、指导全区地方志系统地情资料的搜集、储存、管理、开发利用工作”等工作职责立项,由区委史志编纂中心负责实施。根据上级要求,编纂《通川区委执政实录》《通川年鉴》是一项长期行为,财政必需保证每年经费到位,并保证这项工作的顺利开展。
(二)项目绩效目标。
高质量编纂完成《中共通川执政实录》(2019卷)、《通川年鉴》(2019卷、2020卷),神剑园二期展陈大纲编纂。
(三)项目自评步骤及方法。
为了进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定,注重评价质量,分别撰写项支出绩效自评报告,确定了评价指标、评价内容,收集整理了相关的评价资料,明确了相关评价人员工作职责。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
2020年区本级下达专项业务经费31.11万元,分别是《通川年鉴》编纂经费15.95万元,《执政实录》编纂经费4.5万元,神剑园二期工作(展陈大纲)6.8632万元。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
资金到位情况:2020年专项预算资金31.11万元,到位31.11万元。
资金支付情况:2020年实际支出31.11万元,《通川年鉴》编纂经费劳务费5.4万元,租赁费1.5万元,印刷费9.05万元;《执政实录》编纂经费劳务费4.5万元;神剑园二期工作(展陈大纲)6.8632万元。
(三)项目财务管理情况。
2020年,区委史志中心根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。我中心2020年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。
三、项目实施及管理情况
2020年,区委史志中心根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,较好完成了年度工作目标。
结合项目特点,总体评
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
(1)编纂出版了《通川年鉴》400册,编纂完成了《执政实录》;编纂完成了神剑园二期工作的展陈大纲。
(2)项目效益情况
完成了各项工作,并得到了社会各界的好评,及时让外界人士了解通川作出了贡献。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用,切实提高财政资金使用效益。2020年区委史志中心整体支出一方面较好保障了部门正常运转,促进工作任务按预期目标完成,促进了全区史志事业健康发展,群众满意度达95%。
(二)存在的问题。
专业人才欠缺
(三)相关建议。
进一步加强项目支出规划的科学编制和预算细化,做到预算有目标,执行有细则,提高资金的使用效益。
第五部分 附表