2020年度四川省达州市通川区融媒体中心部门决算
  • 来源:区财政局
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  • 发布日期:2021-10-27
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  • 第一部分 部门概况

     

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策,以本土视角宣传党中央大政方针、创新理论和社会主义核心价值观,宣传省委、市委、区委决策部署,宣传本地党委和政府工作安排,传播权威资讯。

    2、归并本地机关刊物、新媒体及广播电视相关功能,负责媒体平台的内容审核和安全发布。将区级有关部门、乡镇街委所办的政务信息网站、“两微一端”等进行整合。

    3、贯彻执行国家有关媒体的法律法规和事业发展规划,将新技术新应用融入新闻生产、传播、服务全过程,打造具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。

    4、开拓互联网综合信息服务功能,有效对接各类服务平台,创新基层社区化沟通服务模式,畅通信息渠道。

    5搭建线上线下结合的互动交流平台,为群众反映诉求、建言献策提供通道,分析研判本地舆情动态,把问题解决在当地,为党委、政府了解社情民意提供窗口。

    6、在坚持采编、经营两分开前提下,结合自身实际,开展专题片、商务、会展、节庆等宣传活动,强化为民服务功能。

    7、开展所属媒体从业人员、通讯员的业务培训,强化媒体队伍建设。

    完成区委区政府交办的其他任务。

    (二)2020年重点工作完成情况。

    通川区融媒体建设稳步推进,6月区级官方APP“今日通川”成功在平台上线,9月,中心顺利通过省委宣传部“县级融媒体中心建设验收”工作,并获得中华人民共和国互联网新闻信息许可证。中心工作队伍不断完善、壮大,积极配合脱贫攻坚工作,党建工作全面加强。中心新闻宣传佳绩不断,创新利用H5、短视频等新媒体主流形式,多渠道、多角度、高数量积极正面宣传区委、区政府重点工作。

    二、构设置

    达州市融媒体中心是区委直属公益一类事业单位,为正科级。下设有办公室(党建办)、总编室、采集部(编辑部)、专题部、拓展部(技术部)。


     

    第二部分2020年度部门决算情况说明

     

    一、 入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计393.02万元。与2019年相比,收、支总计各增加294.965万元,增长75%。主要变动原因是2019年是新成立单位,人员配备和工作开展都还在起步中,2020年业务工作大量开展,支付了一些项目款。从而使得2020年收入支出增加。

    (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 

    二、 入决算情况说明

    2020年本年收入合计393.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入238.02万元,占61%;政府性基金预算财政拨款收入155万元,占39%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入**万元,占0%。

    (注:数据来源于财决01表)

    (图2:收入决算结构图)(饼状图)


    三、 出决算情况说明

    2020年本年支出合计393.02万元,其中:基本支出234.59万元,占60%;项目支出158.43万元,占40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (注:数据来源于财决04表)

    (图3:支出决算结构图)(饼状图)

     

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年财政拨款收、支总计393.02万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加294.965万元,增长75%。主要变动原因是2019年是新成立单位,人员配备和工作开展都还在起步中,2020年业务工作大量开展,支付了一些项目款。从而使得2020年收入支出增加。

    (注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

    (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出238.02万元,占本年支出合计的61%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加294.965万元,增长75%。主要变动原因是2019年是新成立单位,人员配备和工作开展都还在起步中,2020年人员陆续到位,业务工作的大量开展,从而使得2020年收入支出增加。


    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

     

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出238.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出234.59万元,占98.56%社会保障和就业(类)支出1.62万元,占0.68%;卫生健康支出0.7万元,占0.29%;住房保障支出1.11万元,占0.47%。

    (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

     

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2020年一般公共预算支出决算数为238.02完成预算100%。其中:

    1.    文化旅游体育与传媒2079999(其他文化旅游体育和传媒支出):支出决算为238.02万元,完成预算100%,。

    2.   社会保障和就业2089901(其他社会保障和就业支出):支出决算为1.62万元,完成预算100%,

    3.    卫生健康2101102(事业单位医疗):支出决算为,0.7万元,完成预算100%.

    4.    住房保障支出2210201(住房公积金):支出决算为1.11万元,完成预算100%。

    (注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)<!--项级--><!--项级-->

     

    般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    2020年一般公共预算财政拨款基本支出238.02万元,其中:

    人员经费30.53万元,主要包括:基本工资4.82万元、津贴补贴0.17万元、奖金、伙食补助费9.7万元、绩效工资6.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.48万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费0.14万元、其他工资福利支出6.29万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助0.7万元、奖励金、住房公积金1.11万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
       日常公用经费207.49万元,主要包括:办公费9.31万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.52万元、电费1.49万元、邮电费1.44万元、取暖费、物业管理费、差旅费17.5万元、因公出国(境)费用、维修(护)费15.38万元、租赁费、会议费、培训费6万元、公务接待费0.28万元、劳务费50.97万元、委托业务费30万元、工会经费14万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费8.9万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出51.7、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    (注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

     

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元,完成预算14%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是按照中央省市区的相关文件规定厉行节约开支。

    (注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.28万元,占14%。具体情况如下:

    (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

    公务接待费支出0.28万元,完成预算14%。公务接待费支出决算比2019年增加0.28万元,主要原因是因2020年工作开展县级融媒体中心的建设上级检查调研工作增加。其中:

    国内公务接待支出0.28万元,主要用于上级媒体到中心开展业务活动和工作指导产生的用餐费和住宿费。国内公务接待4批次,13人次(不包括陪同人员),共计支出0.28万元,具体内容包括:1.接待四川日报记者到通川洽谈拍摄“通川脱贫攻坚及乡村振兴片子”事宜费用792元。2.省委宣传部到通川区验收县级融媒体中心建设情况,费用953元。3.接待封面传媒到中心指导“今日通川”APP建设情况,费用517元。4.接待省融媒体中心到达州检查工作,费用729元。


    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2020年政府性基金预算拨款支出155万元。

     九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2020年,达州市通川区融媒体中心机关运行经费支出393.02万元,比2019年增加294.965万元,增长75%。主要变动原因是2019年是新成立单位,人员配备和工作开展都还在起步中,2020年业务工作大量开展,支付了一些项目款。从而使得2020年收入支出增加。

    (注:数据来源于财决附03表)

    (二)政府采购支出情况

    2020年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (注:数据来源于财决附03表)

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日,共有车辆辆,其中:主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

    (四)预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对通川区融媒体中心建设项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:预算执行良好;支出管理规范,内控制度不断完善,基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展,项目经费保障了重点工作的开展,达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看:预算执行良好;支出管理规范。

    1.    项目绩效目标完成情况。
        本部门在2020年度部门决算中反映“通川区融媒中心建设项目”“办公场所维修改造工程”等2个项目绩效目标实际完成情况。(1)通川区融媒体中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数362万元,执行数为150万元,完成预算的41%。通过项目实施,建成了今日通川APP系统运营和保障,让更多的人通过今日通川APP了解通川。(发现的主要问题:系统在运营的过程中还存在一些模块不够完善,无法使用。下一步改进措施:加强用供应商的沟通,尽快完善系统的使用。

    (2)达州市通川区融媒体中心办公场所维修改造工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10.38万元,执行数为5万元,完成预算的48%。通过项目实施,中心办公场所有了保障,人员配备到位。

     

     

    项目绩效目标完成情况表
      
    (2020年度)

    项目名称

    达州市通川区融媒体中心建设项目

    预算单位

    达州市通川区融媒体中心

    预算执行情况(万元)

    预算数:

    362

    执行数:

    150

    其中-财政拨款:

    362

    其中-财政拨款:

    150

    其它资金:


    其它资金:


    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标

    建成了今日通川APP系统运营和保障,让更多的人通过今日通川APP了解通川。

    建成了今日通川APP系统运营和保障,让更多的人通过今日通川APP了解通川。

    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标

    时效指标


    全年项目完成率

    100%

    项目完成指标

    成本指标


    362万元

    专款专用

    项目完成指标

    社会效益


    更好服务社会,让群众了解政府信息动态

    及时让群众了解政府动态

    项目完成指标

    满意度指标


    服务对象满意度

    95%

     

     

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市通川区融媒体中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

    本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


     

    第三部分 词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

    5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

    10.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

    11.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

    (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

    12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


    四部分 附件

    附件1

     

    达州市通川区融媒体中心2020年部门整体支出绩效评价报告

    (报告范围包括机关和下属单位)

     

    一、部门(单位)概况

    (一)机构组成。

    通川区融媒体中心是区委直属公益一类事业单位,为正科级。事业编制12名,其中:主任1名,副主任2名;中层正职5名,中层副职3名。内设办公室(党建办)、总编室、采集部(编辑部)、专题部、拓展部(技术部)。

    (二)机构职能。

    贯彻落实党的新闻宣传方针政策,以本土视角宣传党中央大政方针、创新理论和社会主义核心价值观,宣传省委、市委、区委决策部署,宣传本地党委和政府工作安排,传播权威资讯。归并本地机关刊物、新媒体及广播电视相关功能,反负责媒体平台的内容审核和安全发布。将区级有关部门、乡镇街委所办的政务信息网站、“两微一端”等进行整合等。开展所属媒体从业人员、通讯员的业务培训,强化媒体队伍建设。完成区委区政府交办的其他任务。

     

    (三)人员概况。

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门预算情况

    1. 部门预算收入

    2020年年初预算数是393.0232万元,无纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。

    2. 部门预算支出

    2020年度预算支出392.0232万元,其中基本支出238.0232万元,项目支出155万元。

    3. 部门三公经费预算情况

    2020年三公经费预算2万元。

    (二)部门预算执行情况

    1. 部门实际收入

    2020年实际部门收入393.0232万元(含年度预算调整数)、

    2. 部门实际支出

    年度内部门实际支出数393.0232,其中基本支出238.0232万元,项目支出155万元。主要项目支出是达州市通川区融媒体中心项目建设经费的拨款150万元,该项目是一个采购服务性项目,于20201月通过政府网采购竞争性磋商于20202月于四川省有限广播电视网络股份有限公司达州分公司签订合同,该项目有货物服务,系统云服务,系统集成服务,软件开发及系统平台服务。在签订合同后设备已提供到位,并安装调试完成,云服务和软件开发服务已于20209月验收。20206月支出款项150万元。2019年办公室维修款项5万元。

    3. 部门三公经费实际支出情况。

    与年初预算数相比,三公经费减少。按照相关要求严格控制三公经费的支出。

    4.部门年度预算执行情况对比分析(见附表1

     

    三、部门整体绩效目标和完成情况

    根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责,按照《整体支出绩效目标自评表》分项对预期指标值实际完成指标值作比较。按照预算绩效管理要求,本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。涉及财政资金393.0232万元,覆盖率达到100%,已全面完成目标绩效任务。

    四、改进措施和建议

    财务管理方面应加强财务管理方面的工作,对于日常支出的账务处理应当及时同步,原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据,规范财务基础工作。

     

                                       

    科目名称


    小计

    基本工资

    津贴补贴

    伙食补助费

    绩效工资

    机关事业单位基本养老保险缴费

    职工基本医疗保险缴费

    其他社会保障缴费

    住房公积金

    其他工资福利支出

    小计

    办公费

    水费

    电费

    邮电费

    差旅费

    维修(护)费

    培训费

    公务接待费

    劳务费

    委托业务费

    工会经费

    其他交通费用

    其他商品和服务支出



    栏次

    1

    2

    3

    4

    6

    7

    8

    10

    12

    13

    15

    16

    17

    21

    22

    23

    26

    28

    31

    32

    36

    37

    38

    41

    43


    合计

    2,380,232.00

    305,320.00

    48,180.00

    1,660.00

    96,990.00

    61,263.00

    14,778.00

    6,998.00

    1,444.00

    11,084.00

    62,923.00

    2,074,912.00

    93,135.00

    5,200.00

    14,877.00

    14,400.00

    175,000.00

    153,800.00

    60,000.00

    2,770.00

    509,700.00

    300,000.00

    140,000.00

    89,000.00

    517,030.00


    文化旅游体育与传媒支出

    2,345,928.00

    271,016.00

    48,180.00

    1,660.00

    96,990.00

    61,263.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    62,923.00

    2,074,912.00

    93,135.00

    5,200.00

    14,877.00

    14,400.00

    175,000.00

    153,800.00

    60,000.00

    2,770.00

    509,700.00

    300,000.00

    140,000.00

    89,000.00

    517,030.00


    行政运行

    111,103.00

    111,103.00

    48,180.00

    1,660.00

    0.00

    61,263.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    其他文化和旅游支出

    2,081,025.00

    159,913.00

    0.00

    0.00

    96,990.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    62,923.00

    1,921,112.00

    93,135.00

    5,200.00

    14,877.00

    14,400.00

    175,000.00

    0.00

    60,000.00

    2,770.00

    509,700.00

    300,000.00

    140,000.00

    89,000.00

    517,030.00


    其他文化旅游体育与传媒支出

    153,800.00

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    153,800.00

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    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    14,778.00

    14,778.00

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    其他社会保障和就业支出

    1,444.00

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    事业单位医疗

    6,998.00

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    6,998.00

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    住房公积金

    11,084.00

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    附件2

     

    达州市通川区融媒体中心建设项目2020绩效评价报告

     

     

    一、项目概况

    (一)项目基本情况

    1.该项目主要是为了建成通川区融媒体中心采编策发系统的建设,更好的完成上级部门交办的宣传工作。

    2.项目立项、资金申报:依据通区府定字【2019240号文件,201995日,区十一届人民政府第73次常务会议研究审定事项通知。

    3. 资金管理办法制定情况:用于文化传媒宣传服务,依照财务制度管理办法。

    4.资金分配的原则及考虑因素:服务于群众,新媒体文化宣传需要。

    (二)项目绩效目标

    1项目主要内容。该项目主要是为了建成达州市通川区融媒体中心采编策发系统的建设,更好的完成上级部门交办的宣传工作。

    2.项目应实现的具体绩效目标:及时宣传大政方针政策,正确引导新闻舆论,传播权威咨讯,持续推广重点节假日有关宣传活动。

    3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行:该建设项目与实际相符,合理可行。

    (三)项目自评步骤及方法

    首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告,分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我中心自评分数为98分。

    二、项目资金申报及使用情况

    (一)项目资金申报及批复情况

    该项目是一次性项目,资金分次拨款,该项目所需经费总计382万元,2020年已拨付资金150万元。

    (二)资金计划、到位及使用情况

    1.资金计划:区本级财政382万元。

    2.资金到位:2020年已拨付资金150万元

    3.资金使用。按照财务管理制度和项目使用制度,先进行项目建设、验收再转账支付。

    (三)项目财务管理情况

    该项目经费严格按照财务管理制度进行管理,保证专款专用,不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领等问题,资金支付由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,所有支出均以转账方式进行,在具体支付时,具备资金发票、合同、验收清单等相关材料,手续完善,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

    三、项目实施及管理情况

    (一)项目组织架构及实施流程

    1. 送呈常务会审议并印发会议纪要;

    2. 送审区级财政评审立项;

    3. 政府采购网招投标,确定建设单位,签订建设协议;

    4. 按照协议约定,督促乙方按照协议约定推进建设项目工作;

    5. 按照协议约定,分阶段按照程序拨付资金。

    (二)项目管理情况。我中心委托代理机构采取竞争性磋商的方式,按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

    (三)项目监管情况。按照实际情况签订协议后,我中心积极配合设计单位多次开展实地调研,收集提供各类相关资料,并督促设计单位按照协议约定,加快推进各项规划及方案的实施。

    四、项目绩效情况

    (一)项目完成情况

    参照项目绩效目标自评表。

    (二)项目效益情况

    参照项目绩效目标自评表。

    五、评价结论及建议

    (一)评价结论

    该项目建设为新闻宣传搭建好线上线下互动交流平台,为群众反映诉求、建言献策提供通道,为党委、政府了解社情民意提供窗口,带来极大的社会效应、生态环保,具有可持续性。

    (二)存在的问题

    该建设项目中,软件部分还需持续更新升级。

    (三)相关建议

    多与供应商持续沟通商谈软件后续开发与运营。

      

    五部分 附表

     

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、出决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、有资本经营预算财政拨款支出决算


    四川省达州市通川区融媒体中心.XLS

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