第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.达州市通川区妇女联合会认真贯彻党的路线、方针、政策,贯彻上级妇联和通川区委、区政府指示精神,围绕区委的中心工作,指导全区各级妇联依据《中华全国妇联章程》和
2.深入基层调查研究妇女儿童的情况及存在的问题和困难,及时向区委、区政府反映,提出建议,争取领导的重视与支持。
3.团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,为构建生态旅游产业、生态农业产业、生态绿色产业献计、献策,促进通川区的经济发展和社会稳定。
4.教育、引导全区广大妇女,增强“自尊、自信、自立、自强”的观念,做有理想、有道德、有文化、有纪律的新女性,全面提高自身素质,促进妇女人才得成长。
5.代表妇女参与国家和社会事物的民主管理、民主监督、组织实施有关妇女儿童法律、法规、规章的工作,维护妇女儿童的合法权益。
6.为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
7.根据国务院和省妇儿工委的要求,督促政府制定《2010-2020妇女发展规划和儿童发展规划》并实施规划所提出的各项任务。
8.完成市妇联、通川区区委、区政府交办的各项工作。
(二)2020年重点工作完成情况。
1.树典型,立榜样。开展“选树”先进活动,孝老爱亲的陈汝平家庭获得“第二届全国文明家庭”荣誉称号,抗疫一线的王小兰家庭获得“四川省最美家庭”荣誉称号,二马路社区党委书记刘莉同志获得“达州市三八红旗手标兵”荣誉称号,亚平蜂蜜负责人王亚平、通川区动物疫病预防控制中心施光秀、善行社会工作服务中心李英三名同志获得“达州市三八红旗手”荣誉称号,通川区人民医院获得“达州市三八红旗集体”荣誉称号,磐石镇谭家沟社区获得“达州市美丽家园建设示范点”荣誉称号,磐石糖糖家庭农场负责人郭俊芳获得“达州市巾帼创新创业带头人”荣誉称号,江陵镇千宁村农旅种植专业合作社获得“达州市巾帼创新创业示范基地”荣誉称号,引领着通川妇女立足岗位建功新时代。
2.强关爱,重帮扶。开展贫困母亲“两癌”救助工作,已有16名患病妇女被确定为全国、省级“两癌”救助对象,14名患癌妇女即将获得区级救助。开展“特别的‘礼’送特别的你”三八节慰问活动,对全国巾帼文明岗、全国巾帼建功标兵、巾帼一线家等5名一线优秀女性进行慰问,表达温暖祝福。开展“送教到村小·城乡同进步”六一慰问活动,联合区教科局、区八小走进北山镇石岗村小,为78名留守儿童送去优质教育和节日大礼包。开展“粽情粽意一家亲”端午包粽子比赛活动,联合11个帮扶单位共同参与,为困难群众送去400多盒粽子大礼包,切实密切了干群关系,拉近了邻里之间的联系和友谊。
3.重家庭,促和谐。开展“最美家庭”寻找活动,充分依托村、社区“妇女之家”,组织发动广大妇女和家庭说家事、议家风、谈家规。启动“最美家庭”巡讲活动,走进机关、学校、乡镇、村社、企业讲“最美”故事,用身边人教育影响身边人。开展巾帼大宣讲,邀请专家进行家庭教育专题讲座,教会大家如何教育培养孩子。开展“这封有礼通知书,你收到了吗?”,引导居民成为有情有义有温度的可爱人。精心打造“移动思政课堂”,把妇女思想政治引领与“扶志”、“扶智”相结合,先后走进碑庙镇三上村和大石村,为群众送上权益维护、家庭教育和健康知识专题讲座,让老百姓从精神上“富”起来。
4.维权益,优服务。建立“一听二缓三疏四借五访六唤”六步工作法,接待并化解各类家庭矛盾纠纷。“一听”就是耐心倾听来访者的诉求。“二缓”就是暂时缓和双方矛盾,避免矛盾激化。“三疏”就是及时疏导当事人情绪,帮助双方回顾对方的优点,理性包容对方的缺点。“四借”就是借助当地党委政府、村(社区)干部和双方朋友、长辈等力量,教育引导过错方。“五访”就是通过电话联系、实地走访等方式及时回访,做好后续跟踪工作。“六唤”就是及时唤起亲情,让亲情成为化解矛盾纠纷的有效溶剂。打造市级家事纠纷人民调解工作示范点,开展“爱在七夕·缘定通川”集体颁证主题活动,引导新婚夫妇树立正确的婚姻家庭观。今年,我会共接到家庭暴力、婚姻纠纷、权益维护等投诉求助举报66件,提供法律咨询25次,辖区涉访案件调处率和群众满意率达90%以上。
二、机构设置
达州市通川区妇女联合会属财政全额拨款的参公单位,内设办公室和权益股2个科室。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入决算总额139.38万元。与2019年相比,收入总计减少23.46万元,下降14.4%。主要变动原因是疫情原因,活动减少。
2020年度支出决算总额136万元。与2019年相比,支出总计减少28.89万元,下降17.5%。要变动原因是疫情原因,活动减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计139.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入139.38万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计136万元,其中:基本支出104.73万元,占77%;项目支出31.27万元,占23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计139.38万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少23.46万元,下降14.4%。主要变动原因是疫情原因,活动减少。
2020年财政拨款支出总计136万元。与2019年相比,财政拨款支出总计减少28.89万元,下降17.5%。主要变动原因是疫情原因,活动减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出136万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加6.59万元,增长4.8%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出136万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出118.84万元,占87.4%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出5.23万元,占3.8%;卫生健康支出3.25万元,占2.4%;住房保障支出8.68万元,占6.4%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为136,完成预算97.6%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为87.57万元,完成预算97.4%,决算数小于预算数的主要原因是一部分资金用于新旧年交替的新春慰问。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为2.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为29.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为5.23万元,完成预算93.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.25万元,完成预算83.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为8.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出104.73万元,其中:
人员经费96.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。0
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:
国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元.
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,通川区妇联机关运行经费支出7.88万元,比2019年减少6.77万元,下降46.2%。主要原因是疫情原因,活动减少。
(二)政府采购支出情况
2020年,通川区妇联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,通川区妇联共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0*辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对妇女儿童预留工作经费项目、事权专项项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看各股室积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映妇女儿童预留工作经费项目、事权专项2个项目绩效目标实际完成情况。
(1)妇女儿童预留工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.1万元,执行数为29.1万元,完成预算的100%。通过项目实施,全面完成了年度家庭建设工作(主要包括家庭教育和关爱妇女儿童工作等)、宣传工作(主要包括新闻宣传、社会宣传、网络宣传及媒体合作等开展妇女儿童工作、官方公众号运营等)、阵地建设及运行工作(主要包括妇女之家、妇女微家、维权阵地建设等)、妇女儿童发展工作(主要包括妇女创业就业、各级各类妇女培训、实施妇女儿童发展纲要、各类妇女儿童会议、发挥巾帼志愿者作用等)、维权工作(主要包括培训讲师、宣讲、普法宣传、回访、救助来访困难妇女儿童及项目实施等)计划,改善了妇女儿童生存发展环境,提高了妇女自身素质,提升了妇联工作知晓率。发现的主要问题:对创业女性的扶持不够。下一步改进措施:推进创业妇女能力提升培训及资金扶持。
(2)事权专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.17万元,执行数为2.17万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障机关日常正常运行,确保各项工作的顺利开展。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 妇女儿童预留工作经费项目 | ||||
预算单位 | 达州市通川区妇女联合会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 29.1 | 执行数: | 29.1 | |
其中-财政拨款: | 29.1 | 其中-财政拨款: | 29.1 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
全面完成了年度家庭建设工作、宣传工作、阵地建设及运行工作、妇女儿童发展工作、维权工作,改善了妇女儿童生存发展环境,提高了妇女自身素质,提升了妇联工作知晓率。 | 全面完成了年度家庭建设工作、宣传工作、阵地建设及运行工作、妇女儿童发展工作、维权工作,改善了妇女儿童生存发展环境,提高了妇女自身素质,提升了妇联工作知晓率。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1: | 开展家庭教育讲座4次 | 开展家庭教育讲座4次 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标2: | 通川妇联微信公众号文章阅读人数达1000余人 | 通川妇联微信公众号文章阅读人数达1000余人 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标3: | 救助30名“两癌”患病妇女 | 救助30名“两癌”患病妇女 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标4: | 关心慰问妇女儿童600余人 | 关心慰问妇女儿童600余人 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标5: | 接到家庭暴力、婚姻纠纷、权益维护等投诉求助举报66件,提供法律咨询25次。
| 接到家庭暴力、婚姻纠纷、权益维护等投诉求助举报66件,提供法律咨询25次。
| |
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1: | 按质按时完成 | 按质按时完成 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 指标1: | 全年 | 全年 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1: | 持续改善妇儿生存发展环境 | 持续改善妇儿生存发展环境 | |
效益指标 | 社会效益 | 指标1: | 对妇女儿童工作起到促进作用 | 对妇女儿童工作起到促进作用 | |
满意度指标 | 满意度 | 指标1: | 家庭建设工作、宣传工作、阵地建设及运行工作、妇女儿童发展工作满意度100% | 家庭建设工作、宣传工作、阵地建设及运行工作、妇女儿童发展工作满意度100% | |
满意度指标 | 满意度 | 指标2: | 辖区涉访案件调处率和群众满意率达90%以上 | 辖区涉访案件调处率和群众满意率达90%以上 |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 事权专项项目 | ||||
预算单位 | 达州市通川区妇女联合会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.17 | 执行数: | 2.17 | |
其中-财政拨款: | 2.17 | 其中-财政拨款: | 2.17 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障机关日常正常运行,确保各项工作的顺利开展。 | 保障机关日常正常运行,确保各项工作的顺利开展。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1: | 保证机关100%正常运行 | 保证机关100%正常运行 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标2: | 保障公用经费100%足够 | 保障公用经费100%足够 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1: | 高质量保障机关运行 | 高质量保障机关运行 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 指标1: | 全年 | 全年 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1: | 使用年限1年 | 使用年限1年 | |
效益指标 | 社会效益 | 指标1: | 对妇联工作起到100%促进作用 | 对妇联工作起到100%促进作用 | |
满意度指标 | 满意度 | 指标1: | 职工满意度100% | 职工满意度100% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市通川区妇女联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对妇女儿童预留工作经费项目、事权专项项目开展了绩效评价,项目绩效评价报告见附件(附件2)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区妇女联合会2020年部门整体
支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
根据《关于核定人员编制、内设机构数及中层干部职数的通知》(区编发〔2002〕29号),核定内设机构2个(办公室和权益股)。
(二)机构职能。
1.达州市通川区妇女联合会认真贯彻党的路线、方针、政策,贯彻上级妇联和通川区委、区政府指示精神,围绕区委的中心工作,指导全区各级妇联依据《中华全国妇联章程》和
2.深入基层调查研究妇女儿童的情况及存在的问题和困难,及时向区委、区政府反映,提出建议,争取领导的重视与支持。
3.团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,为构建生态旅游产业、生态农业产业、生态绿色产业献计、献策,促进通川区的经济发展和社会稳定。
4.教育、引导全区广大妇女,增强“自尊、自信、自立、自强”的观念,做有理想、有道德、有文化、有纪律的新女性,全面提高自身素质,促进妇女人才得成长。
5.代表妇女参与国家和社会事物的民主管理、民主监督、组织实施有关妇女儿童法律、法规、规章的工作,维护妇女儿童的合法权益。
6.为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
7.根据国务院和省妇儿工委的要求,督促政府制定《2010-2020妇女发展规划和儿童发展规划》并实施规划所提出的各项任务。
8.完成市妇联、通川区委、区政府交办的各项工作。
(三)人员概况。
我会共有编制7个,实有6人。(其中,行政编制4个,实有3人,事业编制3个,实有参公3人。)工作人员6人:1名主席、2名副主席、1名二级主任科员、1名四级主任科员、1名科员。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年收入合计139.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入139.38万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)部门财政资金支出情况。
2020年支出合计136万元,其中:基本支出104.73万元,占77%;项目支出31.27万元,占23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
按照预算绩效管理要求,我会对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。通过积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。
(二)结果应用情况。
2020年区妇联整体支出一方面较好保障了部门正常运转,促进工作任务按预期目标完成,另一方面通过开展家庭建设工作、宣传工作、阵地建设及运行工作、妇女儿童发展工作、维权工作,改善了妇女儿童生存发展环境,提高了妇女自身素质,提升了妇联工作知晓率。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
通过自评,我们认为此项工作按时按质按量的完成了,项目按照文件精神合理、合规的使用,达到了预期的绩效目标。
(二)存在问题。
人员素质有待进一步提高。由于绩效评价工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对绩效评价理解不充分,对业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
(三)改进建议。
对相关人员加强培训,增强业务能力,切实提高部门绩效评价工作质量。
附件2
达州市通川区妇女联合会项目2020年绩效
评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
按照《关于印发市总工会、市共青团、市妇联、市侨联、市科协系统等5个改革方案的通知》(达市委办〔2017〕70号)文件精神,各区(市)县财政按照妇女儿童人均每年不低于1元的标准在年度预算中安排区(市)县妇联工作经费。主要用于开展基层妇联组织建设、妇联活动等工作。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容:进行宣传,加强妇女群众的思想引领,更好的发挥妇女群众队伍作用;服务经济社会发挥发展,打造系列“妇”字号工作品牌;坚持党建带妇建,筑实基层妇联组织;发挥妇女独特作用,促进家庭和谐。
2.项目计划及目标:一是发挥妇女的半边天作用,强化妇女群众的思想政治教育,开展系列有现实意义的主题教育活动;二是加强基层妇联组织建设,在最小单位中建立妇联组织,推进妇联改革。
(三)项目自评步骤及方法。
按照《通川区财政局关于开展2020年度财政资金绩效评价的通知》文件要求规定的工作程序组织绩效自评,为了进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定,注重评价质量,分别撰写项支出绩效自评报告,确定了评价指标、评价内容,收集整理了相关的评价资料,明确了相关评价人员工作职责。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
我会专项资金于年初给财政局去函,请求拨付相关专项资金情况,由财政局审定后,给予批复并按照实际情况拨付资金。每项资金都符合资金管理办法等相关规定。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划及到位。我会年初根据全年计划部署资金计划,并按照全年计划开展活动,产生的相关费用据实报告,财政局及时将资金拨付到位,据实报销。资金到位率100%。
2.资金使用。活动开展完毕,财政局据实拨付资金,我会据实报销,一般用于场地费、活动产生的伙食费、志愿者补助费用等。报销时附费用报销单及审批、增值税票、定额发票等。活动存在垫付情况,在票据真实、齐全的情况下将垫付资金打至垫付人账户。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
我会已建立财务管理制度,并且设置1名会计。我会按照财政要求进行会计核算,并按照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度、及时财务处理、规范会计核算等。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
通川区妇联根据区委区政府及市妇联工作安排,认真履行引领凝聚妇女儿童、组织动员妇女儿童、联系服务妇女儿童的职责使命,着力保持和增强政治性、先进性、群众性,提升妇联组织组织力、引领力、服务力,积极为全区大局做贡献。该项目实施过程主要用于组织动员全区各级妇联组织和广大妇女群众、加强区基层妇联组织建设、开展妇女人才培养等。此次绩效评价过程未涉及项目招投标,各项支出均按照相关规定完成验收。
(二)项目管理情况。
参加本次绩效测评的预算项目严格按照《达州市通川区妇女联合会党组议事规则》、《达州市通川区妇女联合会财务管理暂行办法》等工作制度规定,认真贯彻落实党的民主集中制原则和“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”十六字方针,加强集体领导,严格议事程序,科学民主决策,确保管理规范、支出及时、效益明显。项目经费支出本着节约原则,做到据实报销,精打细算,专人跟踪反馈,及时推进调整项目实施进度。
(三)项目监管情况。
项目经费由区行财股集中管理,区妇联作为专项的承担单位,结合妇联工作实际申请年度项目经费,将款项统筹安排于妇女儿童各项活动等,项目资金支出实行报账制。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
2020年底,我会对照项目计划完成目标,开展家庭建设工作、宣传工作、阵地建设及运行工作、妇女儿童发展工作、维权工作,并保质保量完成,改善了妇女儿童生存发展环境,提高了妇女自身素质,提升了妇联工作知晓率。
(二)项目效益情况。
2020年自项目实施以来,我会着力整合社会资源,实施关爱留守儿童、妇女儿童纲要、社区志愿服务等志愿服务项目,大力推进妇女儿童服务项目的标准化管理、专业化实施;服务妇女创新创业,不断建强建大妇女创业互助会,打造巾帼创新创业示范基地,为广大妇女群众提供帮助。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
通川区妇联项目从实施过程、结果以及可持续性影响方面来看,财政资金使用合理合规,社会反映效果佳,具有较强的时效性和必要性。
(二)存在的问题。
项目支出进度不均衡,部分活动时间跨度大,历时久,且财政批复资金时间较久,导致年底支出压力较大,需进一步加强自身工作规划,统筹优化全年活动开展时间。
(三)相关建议。
财政批复流程优化,进度加快。
第五部分 附表