第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。团区委主要职责是发挥好党的助手和后备军作用,为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念,刻苦学习,奋发成才,使广大青年锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
发挥好国家政权的重要社会支柱作用,积极协助区政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。
发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。
(二)2020年重点工作完成情况。
1.着力强化思想政治引领,青少年理想信念更加坚定。一是在全团部署开展“青年大学习”网上主题团课,每期参学人数达1万人次以上,平均参学比达90%以上,学习排名稳居全省县(市)区第一梯队,有效引领广大青少年,坚定不移听党话、跟党走;二是开展“抗疫一线写青春”—通川区“五四”青年座谈会、“云入团”青年集体宣誓入团等纪念五四运动101周年系统活动,进一步传承和弘扬五四精神,凝心聚力、振奋精神。三是积极选树典型,进一步凝聚青少年思想行动。开展全省五四青年奖章、两红两优推报和通川区“两红两优两青”评优工作,评选先进集体30余个、先进个人50余名、优秀少先队员100名、优秀少先队辅导员30名、优秀少先队集体23个。我区先后有5人次、3集体被省市共青团表彰。其中通川青年、残疾人轮椅网球运动员王紫莹荣获“四川青年五四奖章”表彰并同时荣获“四川省优秀共青团员”称号,这也是建区以来我区第一位同时获此殊荣的通川青年。通川区金石镇团委荣获“2019年度达州市五四红旗团委”;李华勇等3人获2019年度达州市优秀共青团干和优秀共青团员称号。四是重视青年科技创新和改革工作。今年,团省委书记张荣同志专题调研通川学校少先队改革和童伴计划工作,并给予高度肯定,通川学校少先队分批入队改革试点工作经验,在全省范围被广泛借鉴学习;我委还荣获四川省第34届青少年科技创新大赛“优秀基层组织奖”和“青少年科技创新市长奖”。
2.有效服务发展大局,青年建功动力更足。一是深入开展青春扶贫行动,广泛整合资源,募集社会资金,组织开展公益志愿扶贫活动11次,向困难留守儿童发放温暖包60份。二是扎实推进关爱留守儿童—童伴计划项目引向纵深。新建童伴之家23所,选聘童伴妈妈23名;协调区人社、财政等部门将童伴妈妈纳入全区公益性岗位由区财政全额保障工作经费;目前,全区共选聘童伴妈妈33名,实现了全区每个乡镇都有一名童伴妈妈和一所童伴之家。我区还成功承办达州市首届童伴计划项目工作现场推进会并作经验交流发言。三是深化青年志愿服务。充分发挥通川区青志协作用,广泛吸纳有志青年,不断壮大志愿者队伍力量。今年,我委紧贴区委区政府中心工作,先后组织志愿者参与“抗击新冠肺炎疫情”“四城同创”“两会”“爱心义诊义剪”“川浙协作蓝莓产业扶贫现场会”“达州市工业挑大梁工作会暨园区建设现场”“2020年区委农村工作暨乡村振兴大会”等系列志愿服务活动共计20余场次,参与志愿者人数达1000余人次;四是稳步推进大学生志愿服务西部计划工作,认真落实大学生志愿者转聘工作,建立西部计划志愿者转编机制,今年,我区招募西部计划志愿者14名,协调区委编办、区人社局等部门对3名服务期满大学生西部计划志愿者转聘为乡镇事业单位岗位,积极为我区经济社会发展培养输送优质青年人才。我区西部计划项目工作被共青团中央全国西部计划项目办评为“绩效考核优秀等次服务县项目办”,并连续两年被共青团四川省委评为“优秀县级项目办”。
3.重点聚焦现实需求,积极搭建青年成长舞台。一是当好沟通桥梁,聆听青年心声。承办全市大中专学校共青团联席会,组织召开全区青年中长期发展规划工作联席会,进一步汇聚各方力量助推青少年事业发展。二是当好服务桥梁,帮助青年就业创业。进一步壮大通川青年创业导师库,为创业青年提供一对一指导服务;开展通川青年“双创”沙龙和大学生电商创业、青年致富带头人培训交流活动3期,培训农村创业青年400余人次;启动通川区青年创业基金,发放创业贷款10万元;组织辖区创业青年参加达州市第七届“创青春”大赛,其中,达州胖大婶生活服务有限公司荣获第七届“创青春”大赛亚军,“数助脱贫”电力数据服务乡村振兴应用项目荣获第七届“创青春”大赛优秀奖,我委荣获第七届“创青春”达州青年创新创业大赛优秀组织奖。三是搭建平台,服务青年成长成才。6月,我委联合仕途教育达州分校开展2020年公务员考试公益培训班,免费为西部计划志愿者、大学生村官和社会青年近100余人进行培训并发放应考资料。10月,组织开展通川区第七届青年联谊会吸引来自全区机关事业单位130余名单身青年参与。四是持续开展“爱心圆梦·希望永恒”金秋助学活动,协调募集社会资金24万余元,资助困难大学新生81名。
4.狠抓全面从严治团,青年群众基础更加牢固。一是加强基层组织建设。深入推行团支部标准工作法,严格控制入团比例,提高团的领导班子和干部配备率,加强团情统计、“三会两制一课”、主题团日等基础性工作。二是加强团干部队伍建设。注重团干部、青年人才的培养,举办基层团干部专题培训班,积极作好青年人才、优秀团干推荐,使更多青年通过团组织的推荐走上重要的岗位。认真抓好“青年大学习—网上主题团课学习”、“智慧团建”运行和“一站两联”建设工作,建立区级“团代表联络站”、团干部直接联系青年制度,推动团代表、团干部自觉深入基层驻点;三是加强团员发展和管理。严格发展标准、规范发展程序和规模、强化日常培养教育和考核评议,严肃工作纪律。四是深入推进基层团属阵地规范化建设。各级团组织设有专属办公室和团组织固定活动阵地,统一悬挂团的标识标牌,共青团制度上墙,配备了相应的办公设备,团的元素充分体现。
二、机构设置
团区委下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,未纳入团区委2020年度部门决算编制范围。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入决算总额为426.23万元,其中当年财政拨款收入423.98万元,年初结转和结余2.25万元。收入决算总额较2019年增加220.27万元,增加106.95%。
2020年支出决算总额为425.20万元,支出决算总额较2019年增加236万元,增加124.74%,主要原因增加通川区青年创业基金。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计423.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入423.98万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计425.20万元,其中:基本支出69.20万元,占16.27%;项目支出356万元,占83.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入决算总额为426.23万元,其中当年财政拨款收入423.98万元,年初结转和结余2.25万元。收入决算总额较2019年增加220.27万元,增加106.95%。
2020年支出决算总额为425.20万元,支出决算总额较2019年增加236万元,增加124.74%,主要原因增加通川区青年创业基金。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出425.20万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加308.73万元,增长205.07%。主要变动原因是新增通川区青年创业基金项目。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出425.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出113.58万元,占26.71%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出303.80万元,占71.45%;卫生健康支出2.35万元,占0.55%;住房保障支出5.47万元,占1.29%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为425.20万元,完成预算100%。其中:
1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为57.58万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为56万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)就业补助(款)求职创业补贴(项): 支出决算为300万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为3.80万元,完成预算100%。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.35万元,完成预算100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):: 支出决算为5.47万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出69.20万元,其中:
人员经费62.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费6.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:数据来源于财决07表,根据我委实际支出情况罗列全部经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,团区委机关运行经费支出6.69万元,比2019年减少38.47万元,下降85.65%。
(二)政府采购支出情况
2020年,采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,团区委共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,我委在年初预算编制阶段,组织对青年创业基金、青少年工作经费、西部计划项目县经费项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.项目绩效目标完成情况
我委在2020年度部门决算中反映青年创业基金、青少年工作经费、西部计划项目县经费3个项目绩效目标实际完成情况。(1)青年创业基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进青年创新创业。
(2)青少年工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。
(3)西部计划项目县经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。
项目支出绩效目标自评表 | ||||||
(2020 ) 年度 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 青年创业基金 | |||||
预算单位 | ||||||
预算 | 预算数: | 执行数: | ||||
其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 300 | ||||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 成功带出款项 | 2笔 | 2笔 | ||
质量指标 | 核实贷款企业信息真实度 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 项目时间 | 常年 | 常年 | |||
指标2: | ||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||
社会效益指标 | 对贷款企业 | 增加收益 | 增加收益 | |||
满意度 | 满意度指标 | 企业满意度 | 100% | 100% | ||
…… |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||
(2020 ) 年度 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 青少年工作经费 | |||||
预算单位 | ||||||
预算 | 预算数: | 执行数: | ||||
其中:财政拨款 | 26 | 其中:财政拨款 | 26 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖全区青少年 | 90% | 90% | ||
组织开展团队干部培训活动 | 2次 | 2次 | ||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | 活动开展时间 | 全年 | 全年 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | 提升参训人员业务水平 | 100% | 100% | ||
社会效益指标 | 提升参训人员业务水平 | 100% | 100% | |||
满意度 | 满意度指标 | 团队干部满意度 | 100% | 100% | ||
…… |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||
(2020 ) 年度 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 西部计划项目县经费 | |||||
预算单位 | ||||||
预算 | 预算数: | 执行数: | ||||
其中:财政拨款 | 56 | 其中:财政拨款 | 56 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 招募志愿者 | 14人 | 14人 | ||
组织开展活动 | 5次 | 5次 | ||||
质量指标 | 志愿者学历 | 均为本科及以上 | 均为本科及以上 | |||
时效指标 | 志愿者到位时间 | 8月 | 8月 | |||
志愿者上岗时间 | 8月 | 8月 | ||||
成本指标 | 为每名志愿者缴纳社保 | 100% | 100% | |||
社会效益指标 | 用人单位 | 解决人手缺少问题 | 解决人手缺少问题 | |||
满意度 | 满意度指标 | 用人单位满意度 | 100% | 100% | ||
…… |
2.部门绩效评价结果。
我委按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《共青团达州市通川区委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
我委自行组织对青年创业基金、青少年工作经费、西部计划项目县经费项目开展了绩效评价,《2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
共青团达州市通川区委员会
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。团区委单位性质为参照公务员法管理的群团组织,下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)机构职能。团区委主要职责是发挥好党的助手和后备军作用,为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念,刻苦学习,奋发成才,使广大青年锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
发挥好国家政权的重要社会支柱作用,积极协助区政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。
发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。
(三)人员概况。2020年底,团区委在编人员共4人,其中2名行政编,2名参公编。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计423.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入423.98万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计425.20万元,其中:基本支出69.20万元,占16.27%;项目支出356万元,占83.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
2020年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。
(二)结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。通过自评,我们认为此项工作按时按质按量的完成了,项目单位按照文件精神合理、合规的使用,达到了预期的绩效目标。
(二)存在问题。人员整体素质有待提高,特别是一些专业知识的学习、疾病的诊断等。
(三)改进建议。切实提高资金使用绩效,找到出破口与关节点。采取得力措施,降低事业运行成本,提高资金使用效率,真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
附件2
共青团达州市通川区委员会
2020年项目支出绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
按照《关于印发市总工会、市共青团、市妇联、市侨联、市科协系统等5个改革方案的通知》(达市委办〔2017〕70号)文件精神,各区(市)县财政按照35岁以下青少年人均不低于1元的标准在年度预算中安排区(市)县团委工作经费。主要用于开展基层团组织建设、共青团活动等工作。
(二)项目绩效目标
1.项目主要内容:加强团员青年的思想引领,更好的发挥团员青年生力军作用;服务经济社会发展,打造“青”字号活动品牌;坚持党建带团建,夯实基层团组织阵地。
2.项目计划及目标:一是发挥团的政治优势,强化团的思想政治教育职能,开展丰富多彩的主题教育活动。二是加强基层团组织建设,全面推进共青团改革。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
我单位专项资金年初给财政局去函,请求拨付相关专项资金情况,由财政局审定后,给予批复并按照实际情况拨付资金。每项资金都符合资金管理办法等相关规定。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。我委年初根据全年计划部署资金计划,并按照全年计划开展活动,产生的相关费用据实报告,财政局及时将资金拨付到位,据实报销。资金到位率100%。
2.资金使用。活动结束后,财政局据实拨付资金,我委据实报销,一般用于场地费、活动产生的伙食费、志愿者补助费用等。报销时附费用报销单及审批、增值税票、定额发票等。活动存在垫付情况,在票据真实、齐全的情况下将垫付资金打至垫付人账户。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况
我委已建立财务管理制度,并且设置1名会计,1名出纳。我委按照财政要求进行会计核算,并按照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度、及时财务处理、规范会计核算等。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程
通川团区委根据区委区政府及团市委工作安排,认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命,着力保持和增强政治性、先进性、群众性,提升共青团组织组织力、引领力、服务力,积极为全市大局做贡献。该项目实施过程主要用于组织动员全市各级团组织和广大团员青年、加强市基层团组织建设、开展青年人才工作等。此次绩效评价过程未涉及项目招投标,各项支出均按照相关规定完成验收。
(二)项目管理情况
参加本次绩效测评的预算项目严格按照《共青团达州市通川区委员会党组议事规则》、《共青团达州市通川区委员会财务管理暂行办法》等工作制度规定,认真贯彻落实党的民主集中制原则和“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”十六字方针,加强集体领导,严格议事程序,科学民主决策,确保管理规范、支出及时、效益明显。项目经费支出实行厉行节约原则,做到精打细算,专人跟踪反馈,及时推进调整项目实施进度。
(三)项目监管情况
各项活动开展的支出都团区委主要领导核实,再报区财政拨付,再拨款给相关单位。注重活动的覆盖面和影响力,活动主要针对有全区青少年,活动后通过微信公众号等新媒体加强宣传报道。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
2020年底,我委对照项目计划完成目标,保质保量完成项目,包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评,并进行分析说明。
(二)项目效益情况。
2020年自项目实施以来,我委着力整合社会资源,实施关爱留守学生、西部计划、社区志愿服务等志愿服务项目,大力推进志愿服务项目的标准化管理、专业化实施;服务青年创新创业,为困难青年提供实实在在的帮助。广泛动员和组织全区团员青年积极投身经济社会发展大局,发挥生力军和突击队作用。
(一)评价结论。
通川团区委项目从实施过程、结果以及可持续性影响方面来看,财政资金使用合理合规,社会反映效果佳,具有较强的时效性和必要性。
(二)存在的问题。
项目支出进度不均衡,部分活动时间跨度大,历时久,导致年底支出压力较大,需进一步加强工作规划,统筹优化全年活动开展时间。
(三)相关建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表