一、预算收支增减变化情况说明:通川区交通局2018年收支总预算 672.16万元,比2017年增加291.16 万元,增加76 %。主要是新增公路公司全年运行经费预算。
二、通川区交通运输局2018年没有预算政府采购。
三、通川区交通运输局2018年没有预算占用国有资产。
四、通川区交通运输局2018年没有预算重点项目,故也没有重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年公务接待费财政拨款预算数5000元。 比2017年预算减少1000元。2018年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
2018年无安排因公出国(境)费。
2018年无安排公务用车购置及运行维护费。
六、专业性较强的名词解释:
(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
(七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。
(八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):指海事管理方面的支出。
(九)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他扶贫方面的支出。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。