达州市通川区旅游局2018年部门预算编制说明
  • 来源:区文旅中心
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  • 发布日期:2019-02-18
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  •   一、基本只能及主要工作

          通川区旅游局基本职能及主要工作:1、编制全区旅游业发展规划,并组织实施。2、对全区经营旅游业的单位和个人进行行业管理;负责旅游饭店的等级评定工作;指导旅游商品的生产和营销;负责旅游安全、旅游娱乐及景区秩序管理。3、维护旅游者合法权益,对旅游业的经营和服务质量依法实施监督和检查,管理国内外的旅游投诉。4、归口管理国内旅游涉外事务。5、促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作,负责全区旅游资源调查。6、负责组织全区旅游整体形象的宣传和促销活动,组织指导旅游商品的开发。7、完成区政府交办的其它事项。

    二、部门概况

    通川区旅游局属参照公务员法管理的事业单位,下属事业单位一个。通川区旅游局总编制 13名,其中行政编制 0 名,参照公务员法管理的事业编制8名,事业编制 5名。在职人员总14人,其中行政人员 0人,参照公务法管理的事业人员 10人,事业人员4人。

    三、收支预算情况说明

         按照综合预算的原则,通川区旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区旅游局2018年收支总预133.49万元,比2017年预算数增加18万元,主要原因是人员增加

    单位2018年部门预算收入总数  133.49 万元,部门预算支出总数 133.49 万元。2018年部门基本支出预算总数133.49  万元,其中:人员支出  111.77 万元、公用支出    21.69万元。

        


        (一)收入预算情况
      通川区旅游局2018年收入预算133.49 万元。

    (二)出预算情况 
        2018通川区旅游局本年支出合计133.49万元,其中:基本支出133.49万元,占100%。支出包括:一般公共服务支出111.77万元、社会保障和就业支出12.69万元、住房保障支出9万元等。

    四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
      通川区旅游局单位2018年一般公共预算当年拨款133.49万元,比2017年预算数增加18万元,主要是因为人员增加
      (二)一般公共预算当年拨款结构情况
      一般公共服务支出133.49万元,占100 %;社会保障和就业支12.69万元,占9.5%;住房保障支出9万元,占6.7 %。
      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1.一般公共服务207) (01) (01):2019年预算数为111.77万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
      2、社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(05)其他社会保障和就业支出(05):2019年预算数为 112.69万元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
      3.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2019年预算数为9万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

     六、一般公共预算基本支出情况说明
      通川区旅游局2018年一般公共预算基本支出111.77万元,其中:人员经费88.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
      公用经费23.17万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,办公设备购置等。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
      通川区旅游局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
       2018年无安排公务用车购置费。

    八、政府性基金预算支出情况说明
      通川区旅游局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

    九、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费
      2018年,通川区旅游局的机关运行经费财政拨款预算为88.6万元,比2018年预算增加18万元。
      (二)政府采购情况
      2018,通川区旅游未安排安排政府采购。

    (三)国有资产占有使用情况
      截至2017年底,通川区旅游局共有车辆0辆,其中,公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    )预算目标设置情况

    1.专项预算绩效目标管理情况。

    通川区旅游局2019年未安排专项预算。

    2.部门整体支出绩效目标管理情况

       按照预算绩效管理要求,本部门对2019年开展的主要任 务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数3个,每个任务绩效目标1个,涉及财政资133.49万元

     

     

    十、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映单位离退休方面的支出。

    3.行政单位离退休(项):反映单位退休人员生活补助支出。

    4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

    5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

    6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

    7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    9.项目支出:指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。

    10.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

                              

        

     

     

     

     

     

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