四川省达州市通川区水产渔政局2019年度决算
  • 来源:区农业农村局
  • 作者:
  • 发布日期:2020-10-26
  • 点击数:人次


  •    第一部分 部门概况


    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能

    1.贯彻执行中央、省、市水产工作的方针、政策,研究制定渔业发展的战略、措施和中长期规划、年度指导计划,对渔业经济进行分析的预测。   

    2.组织实施《渔业法》,省、市地方性渔业法规、负责全区资源保护及开利用和渔业环境保护,水生野生动物保护、水生野生植物保护,查处重大渔业纠纷案件和污染案件,维护渔民业生产秩序,保障渔业生产经营者合法权益。统一管理全区船舶证、船员证、捕捞证、渔船检验及检验证的发放。   

    3.组织和管理全区渔业生产,调查和检查渔业生产情况;根据产业政策,指导渔业生产结构和产品结构高速负责,对渔药生产、渔用饲料加工、水产品加工、苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具等实行行业管理。   

    4.负责全区水产科技普及推广工作,组织试验课题的技术攻关和科研成果转化示范;组织水产专业培训,指导、管理全区水产科技推广体系建设和渔病防治及网络建设;负责水产科技试验,推广项目的申请和科技成果的验收、鉴定及申报工作。

    5.负责全区水产品质量安全监督管理工作。  

    6.收集、发布水产品市场信息,指导水产品加工与市场流通,对水产品市场进行宏观管理;负责全区水产统计上报工作。   

    7.负责渔业基本建设的规划、布局及更新发行和水产项目的立项、申报工作;

    8.按职责分工承担无公害、绿色、有机水产品产地认定和产品认证的申报和管理工作;

    9.组织水域滩涂养殖规划编制工作。  

    (二)2019年重点工作完成情况。

    2019年,通川区水产品养殖面积836公顷,水产品总产量6000吨,比上年增长255吨,增长4.43%,实现渔业8700万元,较上年增收1314万,增长17.79%为农业增效农民增收作出了积极贡献,也为产品安全有效供给丰富人民群众的餐桌发挥了重要作用。加强禁渔区、禁渔期渔政执法,立案查处违法捕捞案件22起,有力保护我区水生生物资源,进水生态文明建设

    1.切实开展渔政亮剑行动进一步加大渔业行政执法力度,严厉打击电、炸、毒鱼等违法行为。采取日常巡查和突击检查相结合的方式,对河道内的非法捕鱼网具实施集中清理,坚决取缔绝户网迷魂阵等非法渔具,对非法捕捞、收购、销售野生鱼类等违法行为,逗硬处理对依法没收的野生鱼当场放生。截至目前渔政执法人员在全主要河道、教育劝导岸边非法捕捞人员1000余人次;同时对以人工养殖鱼冒充野生鱼兜售的群众进行了严厉批评教育。水产品市场等禁渔重点区域组织统一检查行动226次(其中夜间行动160次),出动执法人员880人次,参加检查车226台次,查获违禁捕捞船8(艘次),共依法没收并放生野生鱼160.4公斤。立案查处违法捕鱼案件22(均已全部结案),收缴渔网60820000余米、取缔违禁渔具迷魂阵500米;电捕鱼器具4
             2.着力强化平安渔业建设牢固树立底线思维和红线意识,全面落实安全生产责任制,召开2019年渔业安全生产暨培训会议,与辖区所有渔民签订安全生产管理责任书,加强对渔民的安全生产管理考核。广泛宣传《中华人民共和国渔业法》、《四川省〈中华人民共和国渔业法〉实施办法》达州市人民政府关于在州河部分河段设立禁渔区的通告》、达州市通川区人民政府《关于全区禁止网箱养殖的通告》等法律法规相关规定切实增强人民群众对渔业安全工作重要性的认识。20196月,组织辖区所有渔民进行渔业船舶年度强制检验和现场安全培训,现场检验合格率合格率达到100%1—12月,共组织大型专题培训宣传活动10次,出动执法宣传车120余次,发放禁渔宣传资料36000余份,张贴标语32幅。同时,面向社会公布监督举报电话,24小时受理群众投诉举报。严禁三无船舶(无船舶证、捕捞证、船员证)从事渔业生产活动禁渔相关工作被达州电视报道3次。

    3.扎实推进长江流域全面禁捕。按照既定的目标任务,倒排工期,强力推进落实。一是据实开展摸底调查,分户分类登记造册,锁定基础信息。二是及时向区农业农村局和区政府报告,分管副区长组织召开专题会议研究解决存在的困难和问题。三是制定了通川区《长江流域重点水域禁捕补偿》实施方案,代区政府拟定《通川区设立禁渔区的通告。四是组织召开长江流域全面禁捕推进会议,向涉事渔船船主讲明要求及政策。五是及时统计汇总有关情况,报告工作进度,及时了解掌握退捕工作动态。

    4.加快推进现代水产业发展2019整合涉农资金195万元用于水产业发展全面提升我区渔业基地标准化水平,大力发展巴达高速沿线带休闲渔业,稻田+综合种养和池塘精养模式实现渔业的绿色快速发展。在蒲家、磐石、安云、新村、江陵、檬双等乡镇新增标准化养殖基地500余亩,引进蛙、乌鱼、泥鳅等特色养殖品种。达州天一小龙虾专业合作社和聚源生态专业合作社通过省级水产健康养殖示范场验收。

    5.深入开展渔业资源修复加强渔业资源保护,恢复渔业生态环境,区本级财政投入资金10万元,完成州河放流33万尾鱼苗。认真组织实施2019巴河天然水域增殖放流项目,通过公开招投标形式,共放流鱼苗87.4万尾,其中,华鲮4.25万尾、白甲3.08万尾,鲢鱼80.1万尾天然水域鱼种明显增多,天然水域生态环境不断改善,渔民渔业基本收入不断提高。增殖放流活动被达州新闻网和微信新媒体平台广泛宣传,市民群众认可度极高。

    6.不断加大质量安全监管切实开展苗种、水产投入品、禁用药物使用和重点品种专项整治,确保不发生重大水产品质量安全事件。进一步加强苗种产地检疫工作,异地引进和本地区销售的水产苗种均需到我单位办理检疫手续,共开具8张动物(水产)检疫合格证加强对水产品养殖鱼种,养殖生产、渔饲料、渔药投入的监管,利用重大家假日和主题教育农产品专项整治活动时段,集中开展水产品质量安全专项整治25次,出动执法人员49人次,执法车辆25辆次。开展日常检查35次,出动执法人员130人次,全年发放宣传资料500余份。协助达州市水产局完成级例行抽检省级监督工作,共计抽查3个市场、1家超市和6个养殖场,抽检鱼类样品15,主要对样品中氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物进行严格检测完成水产品药残监督抽检样品12个,第三方检测机构进行药物残留检测,结果均为合格

    7.大力加强机关内部管理。一是进一步明确工作职责,提高工作效率,加强内部考核管理;二是召开局股室专题工作推进会,围绕治庸提能、治懒正气、治散聚力、治浮定神、治拖增效五大任务,着力解决精神不振、担当不力等突出问题;三是认真做好对局内部工作人员2019年度考核工作,并逗硬进行奖惩管理;四是严格按照规范程序,采购局机关必需的办公设备和专用执法设备;五是认真做好安全、卫生、保密、档案等工作,保证局机关正常、有序运转;七是加强对中心财产、物资的管理,做到节约开支,专款专用,严格遵守各项财经纪律

    (二)机构设置

    通川区水产渔政局内设办公室,财务室,渔政股,生产股,核定财政全额拨款事业编制12名,现有人员12人。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、入支出决算总体情况说明

    2019年度总收入1093.28万元(本年收入1071.53万元,上年结转21.75万元),总支出1093.28万元(本年支出1045.06万元,年末结转48.23万元)。与2018年相比,收入收、支总计各增加774.83万元,增加243.31%主要变动原因增加长江退捕渔民安置补偿专项资金

    image.png

                        (图1:收、支决算总计变动情况图)

      

      一、入决算情况说明

    2019年本年收入合计1071.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1071.53万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(与2018年相比,本年收入较上年增加798.93万元,增加293.08%主要变动原因增加长江退捕渔民安置补偿专项资金

    image.png

          2:收入决算结构图

    一、出决算情况说明

    2019年本年支出合计1045.06万元,其中:基本支出151.26万元,占14%;项目支出893.8万元,占86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(与2018支出280.61万元相比,支出增加764.45万元,增加272.42%主要变动原因增加长江退捕渔民安置补偿专项资金

    image.png

                             图3:支出决算结构图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收1076.45万元(其中上年结转4.92万元),支出1045.06万元。与2018年相比,财政拨款收入增加774.84万元,支出增加764.45万元主要变动原因增加长江退捕渔民安置补偿专项资金

        

    image.png

          图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1045.06万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加820.14万元,增加364.64%

    image.png

                图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1045.06万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出1015.23万元,占97%;社会保障和就业(类)支出14.7万元,占1%;医疗卫生支4.67万元,占1%;住房保障支出10.46万元,占1%

    image.png

             图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年一般公共预算支出决算数为1045.06完成预算97.53%。其中:

    1.农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项): 支出决算为121.43万元,完成预算100%

    2.农林水支出(类)农业(款) 农业资源保护修复与利用(项): 支出决算为639万元,主要用于长江流域禁捕渔民安置补偿,完成预算100%

    3.农林水支出(类)农业(款)水利执法监督(项): 支出决算为57.52万元,完成预算100%

    4.农林水支出(类)农业(款) 成品油价格改革对渔业的补贴(项): 支出决算为2.28万元,完成预算100%

    5.农林水支出(类)扶贫(款) 生产发展(项): 支出决算为195万元,主要用于辖区水产基地建设补助。完成预算100%

    6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为10.46万元,完成预算100%

    7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为14.7万元,完成预算100%

    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.67万元,完成预算100%

    般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出56.33万元,其中:

    人员经费135.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出等。
      公用经费15.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、对企业补助、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019“三公”经费财政拨款支出决算为3.84万元,较上年减少19.59万元(上年购置车辆一台,完成预算100%

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.8万元,占98.96%;公务接待费支出决算0.04万元占1.04%。

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.8万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018减少19.5万元。其中:公务用车购置支出0万元公务用车运行维护费支出3.8万元。截至201912月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出3.8万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018持平

    3. 公务接待费支出0.04万元,完成预算43%要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,4人次共计支出0.04万元。较上年减少800元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对预算事前绩效评估,年末形成绩效评价报告

    (二)项目绩效目标完成情况。

    2019年,我单位根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。我单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

    项目绩效目标完成情况表
    (2019 年度)

    项目名称

    渔业资源修复增殖放流

    预算单位

    通川区水产渔政局

    预算执行情况(万元)

    预算数:

    20

    执行数:

    25

    其中-财政拨款:

    20

    其中-财政拨款:

    25

    其它资金:


    其它资金:


    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标

    加强渔业资源保护,增加增殖放流鱼苗种类和数量恢复渔业生态环境。

    放流鱼苗87.4万尾,其中,华鲮4.25万尾、白甲3.08万尾,鲢鱼80.1万尾天然水域鱼种明显增多,天然水域生态环境不断改善

    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标

    资金支持



    投入财政资金25万元

    项目完成指标

    鱼苗数量



    87.4万尾

    项目完成指标

    鱼苗种类



    华鲮白甲鲢鱼

    满意度指标

    群众满意



    95%

    (三)部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《通川区水产渔政局整体支出绩效自评报告》见附件1。

    一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    我单位为事业单位,无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况

    2019年本部门无政府采购项目支出。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20191231日,我部门有特种作业车辆1台

     

    第三部分 词解释

     

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

    4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    6.农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项)反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

    7.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项): 反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

    8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

    四部分 附件

    附件1

    通川区水产渔政局整体支出绩效自评报告

    2019年度)

                              

    一、部门概况

    (一)机构设置及人员情况

    通川区水产渔政局核定财政全额拨款事业编制12名,核定特种作业车辆1台。现有工作人员12人内设办公室财务室渔政股生产股4个科室。

    (二)主要职能职责

    一是贯彻执行中央、省、市水产工作的方针、政策,研究制定渔业发展的战略、措施和中长期规划、年度指导计划,对渔业经济进行分析的预测。二是组织实施《渔业法》,省、市地方性渔业法规、负责全区资源保护及开利用和渔业环境保护,水生野生动物保护、水生野生植物保护,查处重大渔业纠纷案件和污染案件,维护渔民业生产秩序,保障渔业生产经营者合法权益。统一管理全区船舶证、船员证、捕捞证、渔船检验及检验证的发放。三是组织和管理全区渔业生产,调查和检查渔业生产情况;根据产业政策,指导渔业生产结构和产品结构高速负责,对渔药生产、渔用饲料加工、水产品加工、苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具等实行行业管理。四是负责全区水产科技普及推广工作,组织试验课题的技术攻关和科研成果转化示范;组织水产专业培训,指导、管理全区水产科技推广体系建设和渔病防治及网络建设;负责水产科技试验,推广项目的申请和科技成果的验收、鉴定及申报工作。五是负责全区水产品质量安全监督管理工作。六是收集、发布水产品市场信息,指导水产品加工与市场流通,对水产品市场进行宏观管理;负责全区水产统计上报工作。七是负责渔业基本建设的规划、布局及更新发行和水产项目的立项、申报工作。八是按职责分工承担无公害、绿色、有机水产品产地认定和产品认证的申报和管理工作;九是组织水域滩涂养殖规划编制工作。

    二、部门整体预算及执行情况

    (一)部门预算情况

    1. 部门预算收入

    2019年年初预算收入150.89万元,财政拨款收入占比总预算收入100%

    2.财政非税收入计划数

    2019年我单位无非税收入预算计划。

    3.部门预算支出

    2019年总预算支出150.89万元。

    基本支出128.89万元,占85.42%主要用于保障工作人员工资、三保一金及公用经费。项目支出22万元,占14.58%,主要用于保障渔政执法活动中快艇燃油、临聘快艇驾驶员等支出。

    4. 部门三公经费预算情况

    2019年“三公”经费财政拨款预算数4.20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

    (二)部门预算执行情况

    1. 部门实际收入

    2019年全年预算收入(含年度预算调整数)1071.53万元,区本级财政拨款收入占100%

    2. 财政非税收入完成数

    截至2019年底我单位非税收入为0元,与年初预算非税收入一致。

    3.部门实际支出

    2019年预算支出1045.06万元,其中基本支出151.25万元,(主要用于工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他个人和家庭补助等支出);项目支出893.80万元(主要用于巴河江陵段渔民退捕安置及补偿、辖区自然水域增殖放流及水产基地建设补助支出)。

    4.部门三公经费实际支出情况

    截至2019年底,我单位“三公经费”共计支出3.84万元,其中公车运行及维护3.8万元,公务接待0.04万元。执行年初预算“三公经费”的91.43%

    5.部门年度预算执行情况对比分析

    本年预算执行总支出1045.06万元与年初预算支出150.89万元相比增加894.17万元。增加原因一是追加渔民退捕安置资金、水产基地建设补助及增殖放流资金;二是追加工作人员正常晋升薪级及2018年目标奖尾款的资金。

    按预算执行功能科目分类:农林水支出1015.22万元占97.14%;社会保障和就业支出14.7万元占1.40%;住房保障支出10.46万元占1.00%卫生健康支出4.66万元占0.44%

    按预算执行经济科目分类:本年工资福利支出134.53万元占总支出的12.87%,对个人和家庭补助支出835.41万元占总支出79.94%,商品与服务支出75.11万元占总支出7.19%

    三、部门整体绩效目标和完成情况

    2019,我单位按照年初工作计划安排认真履职尽责,为农业增效农民增收作出了积极贡献,也为产品安全有效供给丰富人民群众的餐桌发挥了重要作用。经统计,2019年通川区水产品养殖面积达到836公顷,水产品总产量6000吨,比上年增长255吨,增长4.43%,实现渔业8700万元,较上年增收1314万,增长17.79%立案查处违法捕捞案件22起,有力保护我区水生生物资源,进水生态文明建设。我单位主要从以下几个方面完成了绩效目标任务:

    一是切实开展“渔政亮剑”行动。加大渔业行政执法力度,严厉打击“电、炸、毒”鱼等违法行为。采取日常巡查和突击检查相结合的方式,对河道内的非法捕鱼网具实施集中清理,坚决取缔“绝户网”、“迷魂阵”等非法渔具,对非法捕捞、收购、销售野生鱼类等违法行为,逗硬处理。二是着力强化平安渔业建设。牢固树立“底线”思维和“红线”意识,全面落实安全生产责任制,召开2019年渔业安全生产暨培训会议,与辖区所有渔民签订安全生产管理责任书,加强对渔民的安全生产管理考核。三是扎实推进长江流域全面禁捕。开展入户摸底调查,分户分类登记造册退捕渔民信息,制定通川区《长江流域重点水域禁捕补偿》实施方案,向退捕渔民宣传政策和补偿方案。四是加快推进发展现代水产业。整合涉农资金195万元用于水产业发展,全面提升我区渔业基地标准化水平,大力发展巴达高速沿线带休闲渔业,“稻田+”综合种养和池塘精养模式,实现渔业的绿色快速发展。五是深入开展渔业资源修复。投入财政资金25万元,完成州河、巴河增殖放流110万余尾鱼苗,加强渔业资源保护,恢复渔业生态环境。

    同时,我单位进一步加强预算收支管理、健全内部管理制度、优化内部管理流程,严格遵守各项财经纪律,厉行节约,用好用活财政资金,充分发挥财政资金使用效益,较好的完成了年初绩效目标任务,绩效目标管理工作总体开展较好

    四、改进措施和建议

    年初各业务科室要积极配合财务部门共同制定绩效目标计划,分解下达绩效目标任务,适时推进绩效目标达成进度情,确保全年绩效目标保质保量完成。  

    五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、出总表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算支出决算表









    2019年水产渔政局决算公开表格.zip

    分享到: