一、基本职能及主要工作
(一)职能简介。
拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查,负责提供对领导班子、领导干部抓意识形态工作考察考核意见。统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和红色文化等地域特色文化传承发展工作,指导协调
推动群众文化建设。统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作,组织推动对外传播能力建设,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。负责对区级以上新闻单位的联系,会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作。
(二)2020 年重点工作。
按照《意识形态工作标准化建设实施方案(试行)》要求,进一步推动区委及全区各级各部门意识形态工作标准化建设。制发《进一步加强和改进党委(党组)理论学习中心组学习的实施意见》,进一步推动全区党委(党组)理论学习中心组学习制度化、规范化;围绕全区重大部署、经济建设、党的建设、深化改革、依法治区、安全生产、招商引资、扫黑除恶、生态文明建设、脱贫攻坚、乡村振兴、重大项目建设等方面,加大“功大报、上头条”新闻宣传力度,大力宣传推介各行业各领域工作亮点、典型经验和取得成效。深度打造通川特色文化品牌,丰富活跃广大群众文化生活。抓好宣传氛围营造,在城乡主要干道、重要路口等设置大型标语标牌,宣传中央、省、市、区重要决策和重大部署精神及重大会议的社会宣传氛围营造;做好经济社会发展、社会主义核心价值观、文明城市创建等社会宣传。提升各级干部学网懂网用网能力,召开好 2020 年区委网络安全和信息化委员会会议,举办网络意识形态专题培训班,开展网络意识形态工作督促检查。对标《省级文明城市测评体系》,着力解决文明城市创建中存在的薄弱环节,推动各创建实地考察点位达标,全力迎接省级文明城市测评,强化道德培育,不断加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育。加强志愿服务队伍建设,全力做好各项指标迎检测评工作。开展“扫黄打非”五大专项行动,加大市场监管巡查力度和案件查办力度。好发行零售单位和影院审批、审核、监管工作。
二、部门概况
中共达州市通川区委宣传部机关共有 19 个编制。其中 16 个公务员编制,3 个工勤编制,区委宣传部实际配备 14 名,区文联 2 个参公编制,实有人数 2 人,社科联 2 个参公编制,实有人数 1 人,网络新闻中心 5 个事业编制,实有人数 3 人。保留机关工勤控制数 3 名,实有机关工勤 1 名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,中共达州市通川区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 497.33 万元(包含年初预算475.69万元,结转项目资金17万元,结转公积金4.64万元),比 2019 年预算数增加 176.09 万元,主要原因是奖励性目标绩效及公积金部分预算在 2020 年,包含年初保留预算 。
(一)收入预算情况
中共达州市通川区委宣传部 2020 年收入预算 497.33 万元,(包含结转项目资金 17 万元,结转公积金 4.64 万元);一般公共预算拨款收入 475.69 万元,占 95.65%。
(二)支出预算情况
2020 年支出合计 497.33 万元,其中:基本支出 480.33 万元,占 45%;项目支出 17 万元,占 55%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
2020 年收支总预算 475.69 万元,比 2019 年预算数增加176.09 万元,主要原因是 2020 年预算包含 2018 年剩余个人工作性奖励,2019 年预发个人工作性奖励,及 2018 年、2019 年预算工作性奖励住房公积金部分。
(二)一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出 390.95 万元,占 83 %;社会保障和就业支出 28.49 万元,占 6 %;医疗卫生与计划生育支出 17.5 万元,占 4%;住房保障支出 32.75 万元,占 7 %。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)
2020 年预算数为 390.95 万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020 年预算数为 28.49 万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020 年预算数为 17.5 万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为 32.75 万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
中共达州市通川区委宣传部 2020 年一般公共预算基本支出475.69 万元,其中:人员经费 384.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 38.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、一般行政管理事务(宣传事务):宣传思想文化工作开支53.54 万。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共达州市通川区委宣传部 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费0 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。
2020 年无安排公务用车购置费。
七、政府性基金预算支出情况说明
中共达州市通川区委宣传部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2020 年,中共达州市通川区委宣传部单位预算安排政府采购 0.07 万元,主要用于办公设备购置。
(二)国有资产占有使用情况
截至 2019 年底,中共达州市通川区委宣传部共有车辆 1 辆,其中,公务接待用车 1 辆。。
(三)预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算 53.54 万元、保留项目预算560 万元。对 2020 年专项预算项目支出绩效目标进行设定,共设定完成专项预算项目2个,分别是党报党刊专项经费560万元,纪检组专项经费 8.46 万元,宣传思想文化工作 45.08 万元,涉及财政资金两项合计 613.54 万元(下达及保留专项之和),覆盖率达到 100%。同时,对保留预算 560 万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对 2020 年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定,涉及财政资金 568.46 万元,覆盖率达到 100%。
九、名词解释
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
2.卫生健康支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表 1.部门收支总表
表 1-1.部门收入部表
表 1-2.部门支出部表
表 2.财政拨款收支预算总表
表 2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表 3.一般公共预算支出预算表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表