达州市通川区体育馆2020 年部门预算编制说明
  • 来源:区文旅局
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  • 发布日期:2020-06-04
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  • 一、基本职能及主要工作负责全区体育场地,体育器材的管理和维护。为体育训练、比赛提供相关场地或相关服务,促进体育事业发展 。

    二、部门概况 

    (一)基本情况。

     1、机构情况达州市通川区体育馆为事业单位,现有编制 4 人,其中:管理岗位编制 2 人,专业技术人员编制 1 人,工勤岗位编制 1 人,实有人员 4 人。

     2、人员情况达州市通川区体育馆编制 4 人,年末实有人数 5 人(一人系离岗待退),负责全区体育场地,体育器材的管理和维护 

    三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,达州市通川区体育馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区体育馆 2020 年收支总预算83.03 万元,比 2019 年预算数增加 32.09 万元,主要原因是本年预算了目标奖、生活补助、住房公积金和结转资金。 

    (一)收入预算情况达州市通川区体育馆 2020 年收入预算 83.03 万元,其中: 上年结转数为 6 万元,占 10.5%;一般公共预算拨款收入 77.03万元,占 89.5%。 

    (二)支出预算情况2020 年支出合计 83.03 万元,其中:基本支出 80.03 万元,占 96.39%;项目支出 3 万元,占 3.61%。

     四、一般公共预算当年财政拨款情况说明 

    (一)一般公共预算拨款规模变化情况达州市通川区体育馆 2020 年一般公共预算当年拨款 77.03万元,比 2019 年预算数增加 26.09 万元,主要是本年预算了目标奖、生活补助及住房公积金。 

    (二)一般公共预算拨款结构情况一般公共服务支出 63.47 万元,占 82.40%;社会保障和就业支出 5.66 万元,占 7.35%;医疗卫生与计划生育支出 2.38 万元,占 3.09%;住房保障支出 5.52 万元,占 7.17%。 

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):2020 年预算数为 74.54.94 万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。 

    2. (项目)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):2020 年预算数为 5.49 万元,主要用于:单位职工的伙食补助、凤凰山健身广场场地租用的项目支出。 

     3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020 年预算数为 5.07 万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。4、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2020 年预算数为 0.46 万元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。 

    5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020 年预算数为.2.38 万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。

     6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为 5.52 万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

    五、一般公共预算基本支出情况说明达州市通川区体育馆 2020 年一般公共预算基本支出 74.03万元,其中:人员经费 69.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 4.84 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,办公设备购置等。 

    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明达州市通川区体育馆 2020 年“三公”经费财政拨款预算数0 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。达州市通川区体育馆现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆。2020 年无安排公务用车购置费。2020 年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。 

    七、政府性基金预算支出情况说明达州市通川区体育馆 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、其他重要事项的情况说明 

    (一)机关运行经费2020 年,达州市通川区体育馆的机关运行经费财政拨款预算为 77.03 万元,比 2019 年预算增加 26.09 万元,增长 51.22%。 

    (二)政府采购情况2020 年,达州市通川区体育馆安排政府采购 0 万元。 

    (三)国有资产占有使用情况截至 2019 年底,达州市通川区体育馆共有车辆 0 辆,其中, 公务接待用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。(四)预算目标设置情况 

    1.专项预算绩效目标管理情况。本部门年初预算下达项目预算 5.49 万元、保留项目预算 0万元。对 2020 年专项预算项目支出绩效目标进行设定,共设定完成专项预算项目 2 个,涉及财政资金 5.49 万元,覆盖率达到100%。同时,对保留预算 0 万元按项目设定绩效目标。

     2.部门整体支出绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门对 2020 年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定,涉及财政资金 83.03 万元,覆盖率达到 100%。 

    九、名词解释 

    1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 

    2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):指保障体育场馆的日常管理正常开支。

     3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。 

    4.卫生健康支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他  社会保障和就业支出(项)反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

     5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。 

    6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

    7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     8.项目支出:指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。

     9.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    10.机关运行经费:为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    附件:表 1.部门收支总表 

    表 1-1.部门收入部表 

    表 1-2.部门支出部表 

    表 2.财政拨款收支预算总表 

    表 2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

     表 3.一般公共预算支出预算表 

    表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 

    表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 

    表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表 4.政府性基金支出预算表 

    表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

    表 5.国有资本经营预算支出预算表 

    表 6.2020 年区级部门预算绩效目标

    656-2区体育馆附表1-5.pdf 656-3区体育馆2020年预算绩效目标申报表.pdf

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